2010 yili idare faaliyet raporuTablo 90. Ön Mali Kontrol Tablosu
*Tedavi giderinin SGK’nca ödenmesinde personel tedavi gideri ödeme emri, ödenek gönderme belgelerinin ön mali kontrolünde düşüş oluşturduğu gözlemlenmektedir.
Faaliyet dönemi içinde, 2008 yılının son aylarında Hastaneler Genel Direktörlüğü, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinde gerçekleştirilen “Taşınır Mal Yönetim Pilot Sistem Denetimleri” ile ilgili olarak 3 adet denetim raporu düzenlenmiştir. Söz konusu raporlar, Rektörlük Makamının değerlendirilmesine sunulmuş ve takiben, ilgili birimlere gereği için gönderilmiştir. İç denetim plan ve program hazırlama çalışmasına esas olmak üzere Üniversitenin faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin riskler tanımlanmış ve değerlendirilmiş, denetim evreni ve denetim alanları tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmaları takiben hazırlanan 2009- 2011 İç Denetim Planı ve 2009 Yılı İç Denetim Programı, 28 Eylül 2009 tarihinde Rektörlük Makamı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Program gereğince;
ve 31.12.2009 tarih ve 1105–2009/İDR–2 sayılı İç Denetim Raporu düzenlenmiştir. İç denetim faaliyetlerinin planlanması, programlanması, gerçekleştirilmesi, yönetilmesi ile çalışma kâğıtlarının biçim ve içeriğini kapsayacak şekilde iç denetçilerin denetim yeteneklerini ve uygulamalarını geliştirmek üzere, Üniversitemiz İç Denetim Rehberinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu Rehber tamamlandığında Rektörlük Makamının onayına sunulacaktır. İki İç Denetçimiz, Üniversitemizde yeni kurulacak olan temel araştırma ve ileri araştırma merkezlerinin idari ve mali yapılarına ilişkin, kanun, yönetmelik, yönerge taslakları hazırlama sürecinde danışmanlık yapmak üzere kurulan komisyonda görev almışlar ve söz konusu görev 2009 yılı içinde tamamlanmıştır. Bir İç Denetçimiz Kamu İç Denetçileri Derneği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliğince desteklenen “Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kapasitelerinin Güçlendirilmesi ve Avrupa Birliği ile Entegrasyon” isimli proje kapsamında ve Türkiye’deki çeşitli kurumlarda görevli toplam 25 iç denetçi ile birlikte 19 Nisan- 02 Mayıs 2009 tarihleri arasında İngiltere’de Bentley and Jennison Firması bünyesinde uygulamalı eğitim programına katılmıştır. Bu program sonunda adı geçen İç Denetçi tarafından 31.08.2009 tarihli rapor düzenlenmiştir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usullerin 4’ncü maddesindeki ‘’İç denetçilerin mesleki yetkinliklerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, hak ve imkânlardan yararlandırılması, kariyerlerinin planlanması, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iç denetçiler arasında sıralama yapılmasına gerek görülen diğer hallerde yapılacak sıralamalarda mesleki kıdem esası uygulanır.’’ Ve 5’nci maddesindeki ‘’ İç denetçilerin mesleki kıdem sırası, 6’ncı maddede belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacak sıralamayla tespit olunur. Mesleki Kıdem Sırası Belirleme Formu (Ek:1 ve 2) kullanılarak belirlenen kıdem sıralaması üst yönetici tarafından onaylanır’’ hükümleri gereğince halen görev yapmakta olan iç denetçilerin ilk mesleki kıdem sıralaması Birim Başkanlığımızca hazırlanarak Rektörlük Makamının onayına sunulmuştur. Söz konusu kıdem sıralaması 30 Mart 2009 tarihinde onaylanmıştır. Birim Başkanlığımızın 2008 yılı içinde gerçekleştirdiği tüm denetim faaliyetlerini, denetimlere ilişkin önemli tespit ve önerileri, önerilerden onaylanmayan ve uygulanmayanları ve onaylanmama gerekçelerini, gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmetlerine ilişkin bilgileri, eğitimlere, performansımıza ilişkin bilgileri, Üniversitenin yönetim ve kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeleri, önemli riskler, sorunlar ile önerileri, kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde iç ve dış değerlendirmelere ilişkin bilgileri içeren Mart 2009 tarihli İç Denetim Faaliyet Raporu Birim Başkanlığımızca ilk kez hazırlanmış ve Rektörlük Makamına sunulmuştur. Rapor, ayrıca, 21 Nisan 2009 tarihinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmiştir. Yine Birim Başkanlığı’nca 01 Ocak–30 Haziran 2009 dönemi Birim Faaliyet Raporu hazırlanarak 15 Temmuz 2009 tarihinde Rektörlük Makamına (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) sunulmuştur. c- Dış Denetim Dış denetim; 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından harcamalara ilişkin belgeler Sayıştay tarafından belirlenen dönemlerde, yönetim dönemi ise yılsonu itibariyle ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde Sayıştay’a denetim için Sayıştay Başkanlığına gönderilmektedir. Sayıştay Başkanlığınca yapılan harcama sonrası dış denetim, kurumların hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve incelemelerinin; kanunlara, kurumsal amaç ve hedeflerine uygunluğu yönünden incelenerek bunların sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine genel uygunluk bildirim raporu olarak sunmaktadır.
Yüklə 9,01 Mb. Dostları ilə paylaş: |