A- misyon ve vizyon 2 B. Yetki, GÖrev ve sorumluluklar 2


III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER



Yüklə 4,1 Mb.
səhifə67/71
tarix05.01.2022
ölçüsü4,1 Mb.
#66619
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

  1. MALİ BİLGİLER

  1. Bütçe Uygulama Sonuçları


Tablo Son 3 Yıla Ait Bütçe Gerçekleşme Tablosu

Tablo Son 3 Yıla Ait Bütçe Gelirlerinin Gelişimi



TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

YIL

PLANLANAN

TAHSİLAT

RED VE İADE

NET TAHSİLAT

 

2014

13.024.000

17.803.376,76

82.358,62

17.721.018,14

 

2015

13.259.000,00

20.123.636,73

235.555,62

19.888.081,11




2016

13.784.000

22.292.225,05

244.035,81

22.048.189,24

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

YIL

PLANLANAN

TAHSİLAT

RED VE İADE

NET TAHSİLAT

 

2014

214.777.000,00

218.440.109,02

0

218.440.109,02

 

2015

239.903.000,00

282.785.587,56

0

282.785.587,56




2016

296.873.000

294.658.517,17

0

294.658.517,17

DİĞER GELİRLER

YIL

PLANLANAN

TAHSİLAT

RED VE İADE

NET TAHSİLAT

 

2014

9.875.000,00

15.309.899,74

581,95

15.309.317,79

 

2015

10.901.000,00

14.439.658,90

9.833,88

14.429.825,02




2016

11.567.000

14.757.146,17

0

14.757.146,17

TOPLAM GELİRLER

YIL

PLANLANAN

TAHSİLAT

RED VE İADE

NET TAHSİLAT

 

2014

237.676.000,00

251.553.385,52

82.940,57

251.470.444,95

 

2015

264.063.000,00

317.359.908,19

245.389,50

317.114.518,69




2016

322.224.000

331.707.888,39

244.035,81

331.463.852,58

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Üniversitemizin B Cetvelinde toplam 322.224.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Yıl içerisinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak bütçe gelirimiz 331.463.852,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirimizin 22.048.189,24 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 294.658.517,17 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, 14.757.146,17 TL ise Diğer Gelirlerden oluşmuştur.

Tablo 2016 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tablosu



Tablo Üniversitemiz Birimlerinin 2016 Yılı İçerisinde Yapmış Oldukları Bütçe Giderleri Tutarları ve Evrak Sayıları




Tablo Bütçe Giderleri

EKONOMİK KODLAR

2016

 

 

KBÖ

TOPLAM

ARALIK

KOD

AÇIKLAMA




ÖDENEK

HARCAMA

01

PERSONEL GİDERLERİ

208.248.000

210.392.200

201.598.518

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

29.585.000

29.680.000

29.087.338

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

37.542.000

52.540.913

50.998.624

05

CARİ TRANSFERLER

7.117.000

6.472.000

6.385.671

06

SERMAYE GİDERLERİ

39.732.000

59.910.100

40.017.299




GENEL TOPLAM

322.224.000

358.995.213

328.087.451


Tablo 2016 Yıl Sonu Ödenek Durumu




Başlangıç Ödeneği

Gelir Fazlası

Likit Ödenek

Yedek Ödenek

Kurum İçi Aktarma ile Eklenen

Kurum İçi Aktarma ile Düşülen

Toplam Ödenek

Personel Giderleri

208.248.000,00

2.144.200,00

 

 

 

 

210.392.200,00

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

29.585.000,00

95.000,00

 

 

 

 

29.680.000,00

Mal ve Hizmet Alımları

37.542.000,00

5.758.368,24

8.095.544,83

500.000,00

645.000,00

 

52.540.913,07

Cari Transferler

7.117.000,00

 

 

 

 

-645.000,00

6.472.000,00

Sermaye Giderleri

39.732.000,00

640.000,00

17.038.100,00

2.500.000,00

 

 

59.910.100,00


Tablo Personel Giderleri

EKONOMİK KODLAR

2016

 




KBÖ

TOPLAM

ARALIK

 KOD

AÇIKLAMA




ÖDENEK

HARCAMA

01.1

MEMURLAR

203.433.000

205.227.200

197.358.519

01.2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

2.912.000

3.162.000

2.830.993

01.3

İŞÇİLER

541.000

541.000

267.457

01.4

GEÇİCİ PERSONEL

749.000

749.000

540.164

01.5

DİĞER PERSONEL

613.000

713.000

601.385

01

PERSONEL GİDERLERİ

208.248.000

210.392.200

201.598.518

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile personel giderleri harcama kalemine toplam 208.248.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut ödenek harcamalar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle yıl içerisinde 2.144.200,00 TL ödenek gelir fazlası olarak eklenmiştir. Yıl içerisinde toplam ödeneğin 201.598.518,00 TL’si kullanılmış olup harcamanın toplam ödeneğe oranı ise %95,82 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

EKONOMİK KODLAR

2016

KOD


AÇIKLAMA

KBÖ

TOPLAM

ARALIK




ÖDENEK

HARCAMA

02.1

MEMURLAR

28.907.000

29.161.000

28.648.669

02.2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

396.000

137.000

98.817

02.3

İŞÇİLER

76.000

76.000

59.200

02.4

GEÇİCİ PERSONEL

187.000

282.000

257.730

02.5

DİĞER PERSONEL

19.000

24.000

22.922

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

29.585.000

29.680.000

29.087.338

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcama kalemine toplam 29.585.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Yıl içerisinde mevcut ödenek harcamalar karşısında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle yıl içerisinde 95.000,00 TL ödenek gelir fazlası olarak eklenmiş ve toplam ödenek 29.680.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde toplam ödeneğin 29.087.338,00 TL’si kullanılmış olup harcamanın toplam ödeneğe oranı ise %98 olarak gerçekleşmiştir.


Tablo Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

EKONOMİK KODLAR

2016

KOD

AÇIKLAMA



KBÖ

TOPLAM

ARALIK




ÖDENEK

HARCAMA

03.2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

19.907.000

23.834.092

23.524.880

03.3

YOLLUKLAR

1.055.000

2.536.059

1.950.154

03.4

GÖREV GİDERLERİ

69.000

128.000

99.542

03.5

HİZMET ALIMLARI

14.940.000

23.085.616

22.807.763

03.6

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ

50.000

350.000

347.363

03.7

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

1.063.000

2.032.146

1.786.751

03.8

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

458.000

575.000

482.172

03


Yüklə 4,1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   71




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin