İdari Para Cezaları
|
32.448,00
|
0,00
|
2.009,00
|
2.009,00
|
104,00
|
0,00
|
104,00
|
1.905,00
|
5,18
|
|
05
|
03
|
02
|
99
|
Diğer İdari Para Cezaları
|
32.448,00
|
0,00
|
2.009,00
|
2.009,00
|
104,00
|
0,00
|
104,00
|
1.905,00
|
5,18
|
|
05
|
03
|
04
|
|
Vergi Cezaları
|
75.712,00
|
1.578,67
|
4.759,88
|
6.338,55
|
3.743,20
|
413,00
|
3.330,20
|
3.008,35
|
52,54
|
|
05
|
03
|
04
|
01
|
Vergi Ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları
|
0,00
|
294,71
|
-220,68
|
74,03
|
74,03
|
0,00
|
74,03
|
0,00
|
100,00
|
|
05
|
03
|
04
|
99
|
Diğer Vergi Cezaları
|
75.712,00
|
1.283,96
|
4.980,56
|
6.264,52
|
3.669,17
|
413,00
|
3.256,17
|
3.008,35
|
51,98
|
|
05
|
03
|
09
|
|
Diğer Para Cezaları
|
55.162,00
|
0,00
|
3.435,99
|
3.435,99
|
3.435,99
|
0,00
|
3.435,99
|
0,00
|
100,00
|
|
05
|
03
|
09
|
02
|
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zam
|
0,00
|
0,00
|
3.435,99
|
3.435,99
|
3.435,99
|
0,00
|
3.435,99
|
0,00
|
100,00
|
|
05
|
03
|
09
|
99
|
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları
|
55.162,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
05
|
09
|
|
|
Diğer Çeşitli Gelirler
|
142.979,00
|
10,00
|
51.475,40
|
51.485,40
|
51.475,40
|
0,00
|
51.475,40
|
10,00
|
99,98
|
|
05
|
09
|
01
|
|
Diğer Çeşitli Gelirler
|
142.979,00
|
10,00
|
51.475,40
|
51.485,40
|
51.475,40
|
0,00
|
51.475,40
|
10,00
|
99,98
|
|
05
|
09
|
01
|
01
|
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
|
10.816,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
05
|
09
|
01
|
06
|
Kişilerden Alacaklar
|
89.523,00
|
0,00
|
48.368,61
|
48.368,61
|
48.368,61
|
0,00
|
48.368,61
|
0,00
|
100,00
|
|
05
|
09
|
01
|
11
|
Mera Gelirleri
|
0,00
|
0,00
|
3,75
|
3,75
|
3,75
|
0,00
|
3,75
|
0,00
|
100,00
|
|
05
|
09
|
01
|
51
|
Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli
|
0,00
|
0,00
|
499,50
|
499,50
|
499,50
|
0,00
|
499,50
|
0,00
|
100,00
|
|
05
|
09
|
01
|
99
|
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler
|
42.640,00
|
10,00
|
2.603,54
|
2.613,54
|
2.603,54
|
0,00
|
2.603,54
|
10,00
|
99,62
|
|
06
|
|
|
|
Sermaye Gelirleri
|
370.240,00
|
0,00
|
6.918,82
|
6.918,82
|
6.918,82
|
0,00
|
6.918,82
|
0,00
|
100,00
|
|
06
|
01
|
|
|
Taşınmaz Satış Gelirleri
|
316.160,00
|
0,00
|
6.918,82
|
6.918,82
|
6.918,82
|
0,00
|
6.918,82
|
0,00
|
100,00
|
|
06
|
01
|
01
|
|
Lojman Satış Gelirleri
|
208.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
01
|
01
|
01
|
Lojman Satış Gelirleri
|
208.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
01
|
03
|
|
Diğer Bina Satış Gelirleri
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
01
|
03
|
01
|
Diğer Bina Satış Gelirleri
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
01
|
04
|
|
Arazi Satışı
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
01
|
04
|
01
|
Arazi Satışı
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
01
|
05
|
|
Arsa Satışı
|
0,00
|
0,00
|
6.918,82
|
6.918,82
|
6.918,82
|
0,00
|
6.918,82
|
0,00
|
100,00
|
|
06
|
01
|
05
|
01
|
Arsa Satışı
|
0,00
|
0,00
|
6.918,82
|
6.918,82
|
6.918,82
|
0,00
|
6.918,82
|
0,00
|
100,00
|
|
06
|
02
|
|
|
Taşınır Satış Gelirleri
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
02
|
03
|
|
Stok Satış Gelirleri
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
06
|
02
|
03
|
01
|
Stok Satış Gelirleri
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM
|
4.600.000,00
|
94.322,65
|
2.781.820,58
|
2.876.143,23
|
2.748.507,86
|
2.061,58
|
2.746.446,28
|
129.696,95
|
0,00
|
|
|
|
|
|
BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU
|
Kurumun Adı :
|
Gürgentepe Belediye Başkanlığı
|
|
|
|
Yılı :
|
2008
|
|
|
|
Fonksiyonel Kod
|
Fonksiyonel Kodun Adı
|
2008 Yılı Bütçe Ödeneği
|
Harcanan
|
Gerçekleşen %
|
01
|
GENEL KAMU HİZMETLERİ
|
3.409.614,00
|
2.132.763,09
|
62,55
|
02
|
SAVUNMA HİZMETLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
03
|
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
|
1.004.181,00
|
655.956,68
|
65,32
|
04
|
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
05
|
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
06
|
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
|
58.499,00
|
4.189,00
|
7,16
|
07
|
SAĞLIK HİZMETLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
08
|
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
|
127.706,00
|
76.684,02
|
60,05
|
09
|
EĞİTİM HİZMETLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10
|
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
|
0,00
|
0,00
|
0,53
|
|
TOPLAM
|
4.600.000,00
|
2.869.592,79
|
62,38
|
|
|
|
|
|
|
BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU
|
|
Hesap
|
Ekonomik Kod
|
Ekonomik Kodun Adı
|
2008 Yılı Bütçe İle Verilen Ödenek
|
Harcanan
|
Gerçekleşme
%
|
Kodu
|
830
|
1
|
|
Personel Giderleri
|
1.569.708,00
|
1.499.460,88
|
95,52
|
830
|
1
|
1
|
Memurlar
|
470.270,00
|
375.836,23
|
79,92
|
830
|
1
|
2
|
Sözleşmelı Personel
|
46.310,00
|
29.178,16
|
63,01
|
830
|
1
|
3
|
İşçiler
|
932.704,00
|
1.005.698,90
|
107,83
|
830
|
1
|
4
|
Geçıcı Personel
|
13.506,00
|
1.301,52
|
9,64
|
830
|
1
|
5
|
Diğer Personel
|
106.918,00
|
87.446,07
|
81,79
|
830
|
2
|
|
Sosyal Güvenlık Kurumlarına Devlet Prımı Giderleri
|
286.577,00
|
201.732,66
|
70,39
|
830
|
2
|
1
|
Memurlar
|
86.100,00
|
44.695,66
|
51,91
|
830
|
2
|
2
|
Sözleşmelı Personel
|
5.403,00
|
5.243,04
|
97,04
|
830
|
2
|
3
|
İşçiler
|
176.870,00
|
151.793,96
|
85,82
|
830
|
2
|
4
|
Geçıcı Personel
|
13.703,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
2
|
5
|
Diğer Personel
|
4.501,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
3
|
|
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
|
1.533.083,00
|
917.322,53
|
59,84
|
830
|
3
|
1
|
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
3
|
2
|
Tüketıme Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
|
504.013,00
|
293.331,27
|
58,20
|
830
|
3
|
3
|
Yolluklar
|
50.689,00
|
20.540,40
|
40,52
|
830
|
3
|
4
|
Görev Giderleri
|
34.056,00
|
16.191,50
|
47,54
|
830
|
3
|
5
|
Hizmet Alımları
|
146.249,00
|
69.412,46
|
47,46
|
830
|
3
|
6
|
Temsıl Ve Tanıtma Giderleri
|
104.801,00
|
85.573,94
|
81,65
|
830
|
3
|
7
|
Menkul Mal, Gayrımaddı Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri
|
380.207,00
|
158.242,51
|
41,62
|
830
|
3
|
8
|
Gayrımenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri
|
171.336,00
|
226.052,77
|
131,94
|
830
|
3
|
9
|
Tedavı Ve Cenaze Giderleri
|
141.732,00
|
47.977,68
|
33,85
|
830
|
4
|
|
Faız Giderleri
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
4
|
1
|
Kamu İdarelerıne Ödenen İç Borç Faız Giderleri
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
4
|
2
|
Diğer İç Borç Faız Giderleri
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
4
|
3
|
Dış Borç Faız Giderleri
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
4
|
4
|
İskonto Giderleri
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
5
|
|
Carı Transferler
|
143.758,00
|
136.167,62
|
94,72
|
830
|
5
|
1
|
Görev Zararları
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
5
|
2
|
Mahallı İdare Yardımları
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
5
|
3
|
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
|
70.512,00
|
34.790,04
|
49,34
|
830
|
5
|
4
|
Hane Halkına Yapılan Transferler
|
73.241,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
5
|
6
|
Yurt Dışına Yapılan Transferler
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
5
|
8
|
Gelırlerden Ayrılan Paylar
|
0,00
|
101.377,58
|
0,00
|
830
|
6
|
|
Sermaye Giderleri
|
311.033,00
|
114.909,10
|
36,94
|
830
|
6
|
1
|
Mamul Mal Alımları
|
164.692,00
|
4.387,24
|
2,66
|
830
|
6
|
2
|
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
6
|
3
|
Gayrı Maddı Hak Alımları
|
2.711,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
6
|
4
|
Gayrımenkul Alımları Ve Kamulaştırması
|
28.638,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
6
|
5
|
Gayrımenkul Sermaye Üretim Giderleri
|
104.578,00
|
94.714,31
|
90,57
|
830
|
6
|
6
|
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
6
|
7
|
Gayrımenkul Büyük Onarım Giderleri
|
10.411,00
|
15.807,53
|
151,83
|
830
|
6
|
8
|
Stok Alımları (savunma Dışında)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
6
|
9
|
Diğer Sermaye Giderleri
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
7
|
|
Sermaye Transferlerı
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
7
|
1
|
Yurt İçi Sermaye Transferlerı
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
7
|
2
|
Yurtdışı Sermaye Transferlerı
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
8
|
|
Borç Verme
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
8
|
1
|
Yurtıçı Borç Verme
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
8
|
2
|
Yurtdışı Borç Verme
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
9
|
|
Yedek Ödeneler
|
745.841,00
|
360.000,00
|
48,27
|
830
|
9
|
1
|
Personel Yedek Ödeneği
|
250.000,00
|
206.000,00
|
82,40
|
830
|
9
|
3
|
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
9
|
5
|
Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği
|
54.080,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
9
|
6
|
Yedek Ödenek
|
337.100,00
|
154.000,00
|
45,68
|
830
|
9
|
7
|
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiya
|
4.160,00
|
0,00
|
0,00
|
830
|
9
|
9
|
Diğer Yedek Ödenekler
|
501,00
|
0,00
|
0,00
|
|
TOPLAM
|
4.600.000,00
|
3.229.592,79
|
70,21
|
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL
SINIFLANDIRMA TABLOSU
|
Kurumun Adı :
|
Gürgentepe Belediye Başkanlığı
|
|
1
|
Yılı :
|
2008
|
|
|
KURUMSAL
|
|
Bütçe İle Verilen Ödenek
|
Ödenen Bütçe Gideri
|
Gerçekleşme
Yüzdesi
%
|
SINIFLANDIRMA
|
AÇIKLAMA
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|
46
|
|
|
|
Belediyeler
|
4.600.000,00
|
2.869.592,79
|
62,38
|
46
|
52
|
|
|
Ordu
|
4.600.000,00
|
2.869.592,79
|
62,38
|
46
|
52
|
13
|
|
Gürgentepe Belediyesi
|
4.600.000,00
|
2.869.592,79
|
62,38
|
46
|
52
|
13
|
02
|
Özel Kalem
|
418.492,00
|
233.038,56
|
55,69
|
46
|
52
|
13
|
05
|
İnsan Kaynakları
|
34.359,00
|
0
|
0
|
46
|
52
|
13
|
18
|
Yazı İşleri
|
92.358,00
|
95.013,06
|
102,87
|
46
|
52
|
13
|
25
|
Basın ve Halkla İlişkiler
|
57.504,00
|
35.719,02
|
62,12
|
46
|
52
|
13
|
30
|
Fen İşleri
|
1.818.400,00
|
1.550.209,51
|
85,25
|
46
|
52
|
13
|
31
|
Mali Hizmetler
|
988.501,00
|
218.782,94
|
22,13
|
46
|
52
|
13
|
32
|
İtfaiye
|
76.894,00
|
32.803,57
|
42,66
|
46
|
52
|
13
|
34
|
Zabıta
|
927.287,00
|
623.153,11
|
67,20
|
46
|
52
|
13
|
35
|
Kültür ve Sosyal İşler
|
127.706,00
|
76.684,02
|
60,05
|
46
|
52
|
13
|
36
|
İmar ve Şehircilik
|
58.499,00
|
4.189,00
|
7,16
|
Dostları ilə paylaş: |