Başkanin sunuşU



Yüklə 1,52 Mb.
səhifə25/44
tarix09.01.2022
ölçüsü1,52 Mb.
#97525
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44
İdari Para Cezaları

32.448,00

0,00

2.009,00

2.009,00

104,00

0,00

104,00

1.905,00

5,18




05

03

02

99

Diğer İdari Para Cezaları

32.448,00

0,00

2.009,00

2.009,00

104,00

0,00

104,00

1.905,00

5,18




05

03

04

 

Vergi Cezaları

75.712,00

1.578,67

4.759,88

6.338,55

3.743,20

413,00

3.330,20

3.008,35

52,54




05

03

04

01

Vergi Ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları

0,00

294,71

-220,68

74,03

74,03

0,00

74,03

0,00

100,00




05

03

04

99

Diğer Vergi Cezaları

75.712,00

1.283,96

4.980,56

6.264,52

3.669,17

413,00

3.256,17

3.008,35

51,98




05

03

09

 

Diğer Para Cezaları

55.162,00

0,00

3.435,99

3.435,99

3.435,99

0,00

3.435,99

0,00

100,00




05

03

09

02

Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zam

0,00

0,00

3.435,99

3.435,99

3.435,99

0,00

3.435,99

0,00

100,00




05

03

09

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları

55.162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




05

09

 

 

Diğer Çeşitli Gelirler

142.979,00

10,00

51.475,40

51.485,40

51.475,40

0,00

51.475,40

10,00

99,98




05

09

01

 

Diğer Çeşitli Gelirler

142.979,00

10,00

51.475,40

51.485,40

51.475,40

0,00

51.475,40

10,00

99,98




05

09

01

01

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar

10.816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




05

09

01

06

Kişilerden Alacaklar

89.523,00

0,00

48.368,61

48.368,61

48.368,61

0,00

48.368,61

0,00

100,00




05

09

01

11

Mera Gelirleri

0,00

0,00

3,75

3,75

3,75

0,00

3,75

0,00

100,00




05

09

01

51

Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli

0,00

0,00

499,50

499,50

499,50

0,00

499,50

0,00

100,00




05

09

01

99

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler

42.640,00

10,00

2.603,54

2.613,54

2.603,54

0,00

2.603,54

10,00

99,62




06

 

 

 

Sermaye Gelirleri

370.240,00

0,00

6.918,82

6.918,82

6.918,82

0,00

6.918,82

0,00

100,00




06

01

 

 

Taşınmaz Satış Gelirleri

316.160,00

0,00

6.918,82

6.918,82

6.918,82

0,00

6.918,82

0,00

100,00




06

01

01

 

Lojman Satış Gelirleri

208.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

01

01

01

Lojman Satış Gelirleri

208.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

01

03

 

Diğer Bina Satış Gelirleri

54.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

01

03

01

Diğer Bina Satış Gelirleri

54.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

01

04

 

Arazi Satışı

54.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

01

04

01

Arazi Satışı

54.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

01

05

 

Arsa Satışı

0,00

0,00

6.918,82

6.918,82

6.918,82

0,00

6.918,82

0,00

100,00




06

01

05

01

Arsa Satışı

0,00

0,00

6.918,82

6.918,82

6.918,82

0,00

6.918,82

0,00

100,00




06

02

 

 

Taşınır Satış Gelirleri

54.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

02

03

 

Stok Satış Gelirleri

54.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




06

02

03

01

Stok Satış Gelirleri

54.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




 

 

 

 

GENEL TOPLAM

4.600.000,00

94.322,65

2.781.820,58

2.876.143,23

2.748.507,86

2.061,58

2.746.446,28

129.696,95

0,00



 

 

 

 

 

BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumun Adı :

Gürgentepe Belediye Başkanlığı










Yılı :

2008

 







Fonksiyonel Kod

Fonksiyonel Kodun Adı

2008 Yılı Bütçe Ödeneği

Harcanan

Gerçekleşen %

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

3.409.614,00

2.132.763,09

62,55

02

SAVUNMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

1.004.181,00

655.956,68

65,32

04

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

0,00

0,00

0,00

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

06

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

58.499,00

4.189,00

7,16

07

SAĞLIK HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

08

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

127.706,00

76.684,02

60,05

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,00

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

0,00

0,00

0,53

 

TOPLAM

4.600.000,00

2.869.592,79

62,38



















BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU

 

Hesap

Ekonomik Kod

Ekonomik Kodun Adı

2008 Yılı Bütçe İle Verilen Ödenek

Harcanan

Gerçekleşme
%


Kodu

830

1

 

Personel Giderleri

1.569.708,00

1.499.460,88

95,52

830

1

1

Memurlar

470.270,00

375.836,23

79,92

830

1

2

Sözleşmelı Personel

46.310,00

29.178,16

63,01

830

1

3

İşçiler

932.704,00

1.005.698,90

107,83

830

1

4

Geçıcı Personel

13.506,00

1.301,52

9,64

830

1

5

Diğer Personel

106.918,00

87.446,07

81,79

830

2

 

Sosyal Güvenlık Kurumlarına Devlet Prımı Giderleri

286.577,00

201.732,66

70,39

830

2

1

Memurlar

86.100,00

44.695,66

51,91

830

2

2

Sözleşmelı Personel

5.403,00

5.243,04

97,04

830

2

3

İşçiler

176.870,00

151.793,96

85,82

830

2

4

Geçıcı Personel

13.703,00

0,00

0,00

830

2

5

Diğer Personel

4.501,00

0,00

0,00

830

3

 

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

1.533.083,00

917.322,53

59,84

830

3

1

Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

0,00

0,00

0,00

830

3

2

Tüketıme Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

504.013,00

293.331,27

58,20

830

3

3

Yolluklar

50.689,00

20.540,40

40,52

830

3

4

Görev Giderleri

34.056,00

16.191,50

47,54

830

3

5

Hizmet Alımları

146.249,00

69.412,46

47,46

830

3

6

Temsıl Ve Tanıtma Giderleri

104.801,00

85.573,94

81,65

830

3

7

Menkul Mal, Gayrımaddı Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri

380.207,00

158.242,51

41,62

830

3

8

Gayrımenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

171.336,00

226.052,77

131,94

830

3

9

Tedavı Ve Cenaze Giderleri

141.732,00

47.977,68

33,85

830

4

 

Faız Giderleri

10.000,00

0,00

0,00

830

4

1

Kamu İdarelerıne Ödenen İç Borç Faız Giderleri

10.000,00

0,00

0,00

830

4

2

Diğer İç Borç Faız Giderleri

0,00

0,00

0,00

830

4

3

Dış Borç Faız Giderleri

0,00

0,00

0,00

830

4

4

İskonto Giderleri

0,00

0,00

0,00

830

5

 

Carı Transferler

143.758,00

136.167,62

94,72

830

5

1

Görev Zararları

5,00

0,00

0,00

830

5

2

Mahallı İdare Yardımları

0,00

0,00

0,00

830

5

3

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

70.512,00

34.790,04

49,34

830

5

4

Hane Halkına Yapılan Transferler

73.241,00

0,00

0,00

830

5

6

Yurt Dışına Yapılan Transferler

0,00

0,00

0,00

830

5

8

Gelırlerden Ayrılan Paylar

0,00

101.377,58

0,00

830

6

 

Sermaye Giderleri

311.033,00

114.909,10

36,94

830

6

1

Mamul Mal Alımları

164.692,00

4.387,24

2,66

830

6

2

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

5,00

0,00

0,00

830

6

3

Gayrı Maddı Hak Alımları

2.711,00

0,00

0,00

830

6

4

Gayrımenkul Alımları Ve Kamulaştırması

28.638,00

0,00

0,00

830

6

5

Gayrımenkul Sermaye Üretim Giderleri

104.578,00

94.714,31

90,57

830

6

6

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

0,00

0,00

0,00

830

6

7

Gayrımenkul Büyük Onarım Giderleri

10.411,00

15.807,53

151,83

830

6

8

Stok Alımları (savunma Dışında)

0,00

0,00

0,00

830

6

9

Diğer Sermaye Giderleri

0,00

0,00

0,00

830

7

 

Sermaye Transferlerı

0,00

0,00

0,00

830

7

1

Yurt İçi Sermaye Transferlerı

0,00

0,00

0,00

830

7

2

Yurtdışı Sermaye Transferlerı

0,00

0,00

0,00

830

8

 

Borç Verme

0,00

0,00

0,00

830

8

1

Yurtıçı Borç Verme

0,00

0,00

0,00

830

8

2

Yurtdışı Borç Verme

0,00

0,00

0,00

830

9

 

Yedek Ödeneler

745.841,00

360.000,00

48,27

830

9

1

Personel Yedek Ödeneği

250.000,00

206.000,00

82,40

830

9

3

Yatırımları Hızlandırma Ödeneği

100.000,00

0,00

0,00

830

9

5

Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği

54.080,00

0,00

0,00

830

9

6

Yedek Ödenek

337.100,00

154.000,00

45,68

830

9

7

Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiya

4.160,00

0,00

0,00

830

9

9

Diğer Yedek Ödenekler

501,00

0,00

0,00




TOPLAM

4.600.000,00

3.229.592,79

70,21




BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL
SINIFLANDIRMA TABLOSU


Kurumun Adı :

Gürgentepe Belediye Başkanlığı




1

Yılı :

2008

 




KURUMSAL

 

Bütçe İle Verilen Ödenek

Ödenen Bütçe Gideri

Gerçekleşme
Yüzdesi
%


SINIFLANDIRMA

AÇIKLAMA

I

II

III

IV

 

46

 

 

 

Belediyeler

4.600.000,00

2.869.592,79

62,38

46

52

 

 

Ordu

4.600.000,00

2.869.592,79

62,38

46

52

13

 

Gürgentepe Belediyesi

4.600.000,00

2.869.592,79

62,38

46

52

13

02

Özel Kalem

418.492,00

233.038,56

55,69

46

52

13

05

İnsan Kaynakları

34.359,00

0

0

46

52

13

18

Yazı İşleri

92.358,00

95.013,06

102,87

46

52

13

25

Basın ve Halkla İlişkiler

57.504,00

35.719,02

62,12

46

52

13

30

Fen İşleri

1.818.400,00

1.550.209,51

85,25

46

52

13

31

Mali Hizmetler

988.501,00

218.782,94

22,13

46

52

13

32

İtfaiye

76.894,00

32.803,57

42,66

46

52

13

34

Zabıta

927.287,00

623.153,11

67,20

46

52

13

35

Kültür ve Sosyal İşler

127.706,00

76.684,02

60,05

46

52

13

36

İmar ve Şehircilik

58.499,00

4.189,00

7,16



Yüklə 1,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin