5.1.3. İdari Personel Niteliğinde Beklenen Düzey
İdari personel niteliği beklenen düzeyin üzerindedir. Üniversitemiz birimlerinde genel idari hizmetler, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler, avukatlık, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler grubunda çalışan toplam 296 idari personelimiz bulunmaktadır. Yıllara göre değerlendirildiğinde 2012 yılında önemli bir artış gerçekleşmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. Yıllara ve Hizmet Sınıflarına Göre İdari Personel Sayıları
-
YIL
|
GİH
|
SHS
|
THS
|
AHS
|
DHS
|
YHS
|
TOPLAM
|
2006
|
30
|
0
|
2
|
0
|
0
|
6
|
38
|
2007
|
80
|
4
|
15
|
1
|
0
|
26
|
126
|
2008
|
78
|
5
|
25
|
1
|
0
|
23
|
132
|
2009
|
88
|
20
|
30
|
1
|
0
|
20
|
159
|
2010
|
101
|
23
|
37
|
1
|
1
|
21
|
184
|
2011
|
149
|
42
|
43
|
1
|
1
|
14
|
250
|
2012
|
194
|
43
|
42
|
1
|
1
|
15
|
296
|
5.1.4. Mali Kaynakların Yeterliliği
Mali Kaynakların Yeterliliği beklenen düzeydedir. Bozok üniversitesinin 2011 yılı kanunla belirlenen ödeneği (KBÖ), bir önceki yıl başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 8,8 oranında artışla 49.154.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödenek 2011 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığından yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde, net 13.101.377 TL ilave ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödenek toplamı 62.255.377 TL’ye yükselmiştir. Bu ödeneğin de 49.764.263 TL’si harcanmış olup yılsonu ödeneğine göre harcama oranı % 80 olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı kanunla belirlenen ödenek ise bir önceki yılın başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 10,7 oranında artışla 55.048.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu ödenek 2012 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığından yıl içerisinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri neticesinde, net 27.471.660 TL ilave ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödenek toplamı 82.519.660 TL’ye yükselmiştir. Bu ödeneğin de 75.922.708 TL’si harcanmış olup yılsonu ödeneğine göre harcama oranı % 92 olarak gerçekleşmiştir. Yıllara göre bütçe, ödenek ve gerçekleşme durumu Şekil 3’te verilmiştir.
Şekil 3. Yıllara Göre Bütçe, Ödenek ve Gerçekleşme Durum Grafiği
2012 yılı ödenek miktarı, harcanan ve kalan miktarların dağılımı Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Bozok Üniversitesi Genel Mali Bilgileri
|
KBÖ
|
Eklenen
|
Düşülen
|
Ödenek Miktarı
|
Harcanan
|
Kalan
|
01- Personel Giderleri
|
22.811.000
|
4.868.153,42
|
584.406,00
|
27.094.747,42
|
26.680.158,91
|
414.588,51
|
02- Sosyal Güvenlik
|
3.394.000
|
984.110,00
|
229.110,00
|
4.149.000,00
|
4.024.106,09
|
124.893,91
|
03- Mal ve Hizmet Alımı
|
9.310.000
|
5.955.092,79
|
60.900,00
|
15.204.192,79
|
13.375.701,71
|
1.828.491,08
|
05- Cari Transferler
|
1.031.000
|
205.920,00
|
0,00
|
1.236.920,00
|
1.236.917,85
|
2,15
|
06- Sermaye Giderleri
|
18.502.000
|
16.369.700,00
|
171.900,00
|
34.699.800,00
|
30.550.015,62
|
4.149.784,38
|
Üniversitemiz geneli ödenek miktarı, harcanan ve kalan miktarların dağılım grafiği Şekil 4’te verilmiştir.
Şekil 4. Bozok Üniversitesi Genel Mali Bilgiler Grafiği
Üniversitemiz 2012 yılı genel toplam ödenek miktarı üzerinden harcanan tutar ve kalan ödeneğin grafiği Şekil 5’te verilmiştir.
Şekil 5. Toplam Ödenek Üzerinden Harcanan-Kalan Ödenek Tutarı
5.1.5. Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının Yeterliliği
Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının Yeterliliği beklenen düzeyin üzerindedir. Üniversitemiz birimlerinde mevcut bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, projeksiyon, tarayıcı, vb.) dağılımı Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Mevcut Bilgi Teknolojileri ve Kaynakları Envanteri
KAYNAKLAR
|
Dizüstü Bilgisayar
|
Bilgisayar
|
Projeksiyon Sayısı
|
Tarayıcı
|
Fotokopi
|
Yazıcı
|
Faks
|
FAKÜLTELER
|
Eğitim Fakültesi
|
2
|
14
|
-
|
-
|
1
|
15
|
1
|
Fen-Edb. Fak.
|
87
|
161
|
52
|
14
|
6
|
131
|
2
|
İ.İ.B.F.
|
41
|
201
|
89
|
2
|
4
|
42
|
1
|
İlahiyat Fakültesi
|
14
|
40
|
12
|
3
|
3
|
24
|
1
|
İletişim Fakültesi
|
-
|
3
|
-
|
-
|
1
|
2
|
-
|
Müh.-Mim. Fak.
|
80
|
149
|
50
|
12
|
14
|
55
|
1
|
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
17
|
20
|
5
|
2
|
1
|
31
|
2
|
Tıp Fakültesi
|
29
|
5
|
1
|
1
|
1
|
8
|
1
|
YÜKSEKOKULLAR
|
Sağlık Yüksekokulu
|
7
|
94
|
14
|
2
|
3
|
23
|
2
|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
|
Akdağmadeni MYO
|
36
|
70
|
18
|
2
|
3
|
23
|
1
|
Boğazlıyan MYO
|
5
|
83
|
5
|
2
|
1
|
4
|
2
|
Sağlık Hizmetleri MYO
|
4
|
36
|
8
|
1
|
1
|
9
|
1
|
Sorgun MYO
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Meslek Yüksekokulu
|
48
|
185
|
15
|
3
|
3
|
42
|
1
|
Yerköy Adalet MYO
|
7
|
15
|
4
|
1
|
1
|
15
|
2
|
ENSTİTÜLER
|
|
|
|
|
|
|
|
Fen Bilimleri Enstitüsü
|
2
|
8
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
Sos. Bilimler Enstitüsü
|
3
|
10
|
2
|
1
|
1
|
5
|
1
|
Sağlık Bilimleri Enst.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DAİRE BAŞKANLIKLARI
|
Bilgi İşlem Daire Bşk.
|
10
|
12
|
1
|
2
|
1
|
8
|
1
|
İdari ve Mali İşler Bşk.
|
6
|
20
|
-
|
4
|
1
|
14
|
1
|
Küt. ve Dok. Daire Bşk.
|
2
|
91
|
1
|
-
|
2
|
4
|
1
|
Öğrenci İşleri Daire Bşk.
|
2
|
10
|
-
|
3
|
1
|
7
|
1
|
Personel Daire Bşk.
|
2
|
14
|
-
|
2
|
1
|
8
|
1
|
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
|
9
|
14
|
-
|
1
|
1
|
11
|
1
|
Strateji Geliştirme Daire Bşk.
|
2
|
12
|
-
|
1
|
2
|
9
|
2
|
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
|
6
|
21
|
-
|
-
|
2
|
8
|
1
|
Hukuk Müşavirliği
|
1
|
5
|
-
|
-
|
1
|
3
|
1
|
TOPLAM
|
422
|
1.293
|
278
|
60
|
57
|
505
|
30
|
Dostları ilə paylaş: |