STRATEJİK HEDEF 11.3. Kantin ve Öğrenci Dinlenme Alanını Okul Bahçesine Taşımak.
Performans Göstergeleri
SAM
11.
Performans Göstergeleri
Veri Türü
Mevcut Durum
2015
2016
2017
2018
2019
SP
Dönemi Hedefi
SH
11.3
PG
1
Kantin İnşaatı
Bina
0
0
1
1
1
1
1
Faaliyet Planı
Faaliyet
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Süre
Maliyet
Kaynak
Kantin İnşaatı
Haziran
2015
Eylül
2019
5 yıl
-
Kantin
İşletmecisi
SORUMLU EKİP: Gülşen AÇIKGÖZ, Ferdi ÖZBAY
STRATEJİK HEDEF 11.4. Okul Tuvalet ve lavabolarının revize edilmesi ve temizlik faaliyetlerinde kalitenin arttırılması.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SAM
11.
Performans Göstergeleri
Veri Türü
Mevcut Durum
2015
2016
2017
2018
2019
SP
Dönemi Hedefi
SH
11.4.
PG
1
Okul tuvalet ve lavaboları revizesi
Adet
18
18
18
18
18
18
18
PG
2
Temizlik faaliyetleri
Adet
7
7
7
7
7
7
7
Faaliyet Planı
Faaliyet
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Süre
Maliyet
Kaynak
Okul tuvalet ve lavaboları
Ocak
2015
Ocak
2016
12 Ay
50000
TL
Okul Aile
Birliği
Ve Bakanlık Ödeneği
SORUMLU EKİP: Nergis KESKİN DURAL, Gülşen AÇIKGÖZ
STRATEJİK HEDEF 11.5. BT sınıfı ve Kamera sistemi oluşturulması.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SAM
11.
Performans Göstergeleri
Veri Türü
Mevcut Durum
2015
2016
2017
2018
2019
SP
Dönemi Hedefi
SH
11.5.
PG
1
Kamera sistemi
Adet
0
1
1
1
1
1
1
Faaliyet Planı
Faaliyet
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Süre
Maliyet
Kaynak
Okul tuvalet ve lavaboları
Ocak
2015
Ocak
2016
12 Ay
90000
TL
Okul Aile
Birliği
Ve Bakanlık Ödeneği
SORUMLU EKİP: Nergis KESKİN DURAL, Gamze ÇANKAYA
STRATEJİK HEDEF 11.6. Okul sıralarının revizesi.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
STRATEJİK HEDEF 11.7. İhate duvarı revizesi.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SAM
11.
Performans Göstergeleri
Veri Türü
Mevcut Durum
2015
2016
2017
2018
2019
SP
Dönemi Hedefi
SH
11.7.
PG
1
İhate duvarı
Adet
0
1
1
1
1
1
1
Faaliyet Planı
Faaliyet
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Süre
Maliyet
Kaynak
Yeni sıra temini
Ocak
2015
Ocak
2016
12 Ay
250000
TL
Okul Aile
Birliği
Ve Bakanlık Ödeneği
SORUMLU EKİP: Musa KAYA, Ferdi ÖZBAY
STRATEJİK HEDEF 11.8. Atölye yapımı.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SAM
11.
Performans Göstergeleri
Veri Türü
Mevcut Durum
2015
2016
2017
2018
2019
SP
Dönemi Hedefi
SH
11.8.
PG
1
Atölye Yapımı
Adet
3
3
3
3
3
3
3
Faaliyet Planı
Faaliyet
Başlama
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Süre
Maliyet
Kaynak
Yeni sıra temini
Ocak
2015
Ocak
2016
12 Ay
90000
TL
Okul Aile
Birliği
Ve Bakanlık Ödeneği
SORUMLU EKİP: Musa KAYA, Ferdi ÖZBAY
BÖLÜM 4: MALİYETLENDİRME
2015-2019 STRATEJİK PLANI TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
STRATEJİK AMAÇLAR
STRATEJİK HEDEFLER
2015
2016
2017
2018
2019
TOPLAM
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1.1.
1000
1500
2000
3000
4000
11500
Stratejik Amaç 2
Stratejik Hedef 2.1.
500
500
600
600
750
2950
Stratejik Amaç 3
Stratejik Hedef 3.1.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Amaç 4
Stratejik Hedef 4.1.
500
600
700
800
900
3500
Stratejik Amaç 5
Stratejik Hedef 5.1.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 5.2.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Amaç 6
Stratejik Hedef 6.1.
1500
2000
2500
3000
3500
12500
Stratejik Amaç 7
Stratejik Hedef 7.1.
200
300
300
300
500
1600
Stratejik Hedef 7.2.
2600
3100
3100
3100
3400
15300
Stratejik Amaç 8
Stratejik Hedef 8.1.
400
800
800
800
1000
3800
Stratejik Amaç 9
Stratejik Hedef 9.1.
1600
2700
3800
4900
6000
19000
Stratejik Hedef 9.2.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.3.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.4.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.5.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.6.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.7.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.8.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.9.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.10.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 9.11.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Amaç 10
Stratejik Hedef 10.1.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 10.2.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Amaç 11
Stratejik Hedef 11.1.
60000
-
-
-
-
60000
Stratejik Hedef 11.2.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 11.3.
-
-
-
-
-
0
Stratejik Hedef 11.4.
250000
200000
200000
200000
200000
1050000
Stratejik Hedef 11.5.
90000
90000
Stratejik Hedef 11.6.
250000
250000
Stratejik Hedef 11.7.
200000
200000
Stratejik Hedef 11.8.
90000
90000
TOPLAM BÜTÇE
948300
211500
213800
216500
220050
1810150
BÖLÜM 5: İZLEME, DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okulumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. İzleme raporları altı aylık hazırlanacak olup faaliyet raporları yıllık olarak hazırlanacaktır.
Plan dönemi süresinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri eylem planı aracılığıyla belirlenmiştir. Yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirilmesi için yıllık eylem planları hazırlanmıştır. Eylem planları beş yıllık bir dönem için hazırlanmış olan stratejik planın yıllık uygulama dilimleri biçimindedir. Aynı zamanda stratejik planın bütçe ile ilişkisi eylem planları aracılığıyla yapılmış olup eylem planları stratejik planın her bir yılı için hazırlanmıştır. Rapor formatları EK 2’dedir.