Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag



Yüklə 3,16 Mb.
səhifə59/125
tarix02.01.2022
ölçüsü3,16 Mb.
#25260
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   125
Barn och ungdom

Barn och Ungdoms nettokostnad för 2009 förväntas till 101,0 mkr, vilket är 5,0 mkr eller 5,2 % större omslutning jämfört med budget 2008. Volymökningen mellan 2008 och 2009 motsvarar 2,0 mkr eller 2,1 %. Insatserna för dygnet runt vård kommer att minska under 2008 jämfört 2007 och förväntas ligga på stabil nivå under 2009. Det ökade antalet utredningar förväntas öka behovet av insatser i öppna former med ytterliggare 1mkr jämfört med 2008.


Försörjningsstöd

Försörjningsstöds nettokostnad för 2009 förväntas till 86,1 mkr, vilket är -1,8 mkr eller -2,0 % lägre omslutning jämfört med budget 2008. Volymminskningen mellan 2008 och 2009 motsvarar 4,6 mkr eller 2,3 %. Statsbidragen avseende flyktingar budgeterades stramt inför 2008, vilket leder till positiv avvikelse ( + 9 mkr) under 2008. Budgeten avseende statsbidragsintäkter för 2009 har därför justerats uppåt med ytterligare 3 mkr jämfört budget 2008. Antalet tillkommande flyktingar under 2009 förväntas ligga i nivå med 2008, dvs. ca 85-100. Sammantaget förväntas försörjningsstödet bli 1 mkr lägre jämfört med budget 2008 genom aktiviteter som introduceras via FFFN, försämringar i socialförsäkringssystemet samt vikande konjunktur på arbetsmarknaden. Samtidigt förstärks möjligheten till insatser, bl.a. via FFFN, genom extra 3 mkr under KS för arbetsmarknad och sysselsättning.


Beroende

Beroendes nettokostnad för 2009 förväntas till 14,8 mkr, vilket är 0,6 mkr eller 3,9 % lägre jämfört med budget 2008. Här förväntas ingen volymökning.


Handikapp och socialpsykiatri

Yüklə 3,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   125




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin