Miljoner kronor
|
Bokslut 2004
|
Budget 2005
|
Prognos 2005
|
Budget 2006
|
Plan 2007
|
Plan 2008
|
Anläggningstillgångar
|
2 166,1
|
2 245,5
|
2 159,0
|
2 345,0
|
2 446,3
|
2 519,0
|
Omsättningstillgångar
|
181,7
|
175,6
|
181,7
|
181,7
|
181,7
|
181,7
|
Summa tillgångar
|
2 347,8
|
2 421,1
|
2 340,7
|
2 526,7
|
2 628,0
|
2 700,7
|
Eget Kapital
|
1 187,0
|
1 186,3
|
1 269,7
|
1 372,2
|
1 493,1
|
1 649,6
|
Avsättningar
|
151,1
|
175,0
|
174,2
|
202,1
|
243,1
|
293,0
|
Totala skulder
|
1 009,7
|
1 059,8
|
896,8
|
952,4
|
891,7
|
758,1
|
Kortfristiga skulder
|
419,1
|
365,1
|
419,1
|
419,1
|
419,1
|
419,1
|
Långfristiga skulder
|
590,6
|
694,7
|
477,7
|
533,3
|
472,6
|
339,0
|
Summa EK, avsättningar och skulder
|
2 347,8
|
2 421,1
|
2 340,7
|
2 526,7
|
2 628,0
|
2 700,7
|
Ansvarsförbindelse
|
1 140,9
|
1 167,2
|
1 167,2
|
1 186,3
|
1 221,3
|
1 258,4
|
Soliditet, exkl. ansvarsförbindelse, %
|
50,6
|
49,0
|
54,2
|
54,3
|
56,8
|
61,1
|
Soliditet inkl ansvarsförbindelse, %
|
2,0
|
0,8
|
4,4
|
7,4
|
10,3
|
14,5
|
Tabell 7 Investeringar
Nämnd/Verksamhet
|
Budget 2006
|
Plan 2007
|
Plan 2008
|
Miljoner kronor
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Ink
|
Utg
|
Netto
|
Kommunstyrelsen
|
66,4
|
-320,0
|
-253,6
|
175,2
|
-388,3
|
-213,1
|
134,2
|
-319,4
|
-185,2
|
Exploatering
|
55,4
|
-145,5
|
-90,1
|
157,2
|
-173,8
|
-16,6
|
109,2
|
-208,9
|
-99,7
|
Stadsbyggnad
|
|
-1,5
|
-1,5
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-0,5
|
-0,5
|
Verksamhetslokaler
|
11,0
|
-144,3
|
-133,3
|
18,0
|
-193,1
|
-175,1
|
25,0
|
-89,6
|
-64,6
|
Stadsledningskontoret
|
|
-9,4
|
-9,4
|
|
-3,4
|
-3,4
|
|
-3,4
|
-3,4
|
KSVU, Produktionsverksamheter
|
|
-19,3
|
-19,3
|
|
-17,0
|
-17,0
|
|
-17,0
|
-17,0
|
Nacka Partner
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Förskola, Fritid & Skola
|
|
-10,0
|
-10,0
|
|
-10,0
|
-10,0
|
|
-10,0
|
-10,0
|
Äldreomsorgen
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Kultur Nacka
|
|
-3,3
|
-3,3
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Teknisk produktion
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
Sociala stödresurser
|
|
-0,5
|
-0,5
|
|
-0,5
|
-0,5
|
|
-0,5
|
-0,5
|
Tekniska nämnden
|
|
-7,6
|
-7,6
|
|
-3,0
|
-3,0
|
|
-3,0
|
-3,0
|
Räddningstjänsten
|
|
-2,0
|
-2,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
VA-verksamheten
|
|
-4,3
|
-4,3
|
|
-2,0
|
-2,0
|
|
-2,0
|
-2,0
|
Renhållningsverket
|
|
-1,3
|
-1,3
|
|
|
|
|
|
|
Områdesnämnden Boo
|
1,1
|
-19,2
|
-18,1
|
|
-9,2
|
-9,2
|
|
-9,2
|
-9,2
|
Teknisk försörjning
|
1,1
|
-17,8
|
-16,7
|
|
-8,9
|
-8,9
|
|
-8,9
|
-8,9
|
Idrott och fritid
|
|
-1,4
|
-1,4
|
|
-0,3
|
-0,3
|
|
-0,3
|
-0,3
|
Områdesnämnden
Fisksätra/Saltsjöbaden
|
|
-18,4
|
-18,4
|
|
-13,1
|
-13,1
|
|
-13,0
|
-13,0
|
Teknisk försörjning
|
|
-12,0
|
-12,0
|
|
-11,5
|
-11,5
|
|
-11,5
|
-11,5
|
Idrott och fritid
|
|
-6,4
|
-6,4
|
|
-1,6
|
-1,6
|
|
-1,5
|
-1,5
|
Områdesnämnden Sicklaön
|
|
-17,8
|
-17,8
|
|
-12,0
|
-12,0
|
|
-12,0
|
-12,0
|
Teknisk försörjning
|
|
-13,5
|
-13,5
|
|
-11,7
|
-11,7
|
|
-11,7
|
-11,7
|
Idrott och fritid
|
|
-4,3
|
-4,3
|
|
-0,3
|
-0,3
|
|
-0,3
|
-0,3
|
Områdesnämnden Älta
|
|
-9,3
|
-9,3
|
|
-3,9
|
-3,9
|
|
-3,8
|
-3,8
|
Teknisk försörjning
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-3,5
|
-3,5
|
Idrott och fritid
|
|
-5,8
|
-5,8
|
|
-0,4
|
-0,4
|
|
-0,3
|
-0,3
|
ON gemensamt
|
|
-8,0
|
-8,0
|
|
-5,0
|
-5,0
|
|
-2,0
|
-2,0
|
Socialnämnden
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Äldrenämnden
|
|
-3,5
|
-3,5
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
-1,0
|
-1,0
|
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
|
|
-1,0
|
-1,0
|
|
|
|
|
|
|
Investeringar totalt
|
67,5
|
-408,2
|
-340,7
|
175,2
|
-436,5
|
-261,3
|
134,2
|
-364,4
|
-230,2
|
Likviditetsanpassning
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
|
50,0
|
50,0
|
Totalt
|
|
-290,7
|
-290,7
|
|
-211,3
|
-211,3
|
|
-180,2
|
-180,2
|
Kommunstyrelsen
Rambudget
Tusentals kronor
|
Budget 2006
|
Plan
2007
|
Plan
2008
|
Beslutad KS 2005-06-13
|
-58 785
|
-56 420
|
-55 610
|
Stadsledningskontorets förslag till ram
|
-70 425
|
-64 140
|
-63 180
|
Majoritetens förslag till förändringar i förhållande till SLK
|
-300
|
-300
|
-300
|
Förstärkning Trygghet & säkerhet, brottsförebyggande arbete
|
-300
|
-300
|
-300
|
Majoritetens förslag till ram
|
-70 725
|
-64 440
|
-63 480
|
KF & KS
|
-32 745
|
-29 945
|
-30 095
|
Stadsledningskontoret
|
-58 525
|
-56 925
|
-56 625
|
Fastighetskontoret
|
|
|
|
Produktionsverksamheterna
|
-1 500
|
|
|
Markförvaltning
|
22 045
|
22 430
|
23 240
|
Ansvar och uppgifter
Dostları ilə paylaş: |