Landstingsplan 2007-2009



Yüklə 0,5 Mb.
səhifə12/13
tarix29.08.2018
ölçüsü0,5 Mb.
#75734
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ramar

Politisk verksamhet


Ramar för 2008 (mkr):

 

Utfall 2006

2007 prognos oktober

2008

Förändring exkl prisförändring jämfört med 2007

Verksamhet

Budget avv

Netto-kostnad

Budget avvikelse

Nettokostnad

Ram

2008

2009

2010

Landstingsfullmäktige

1,8

3,1

0,2

4,7

5,0










Demokratiutskottet

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2










Landstingsrevisionen

0,1

6,1

0,0

6,4

6,7










Programberedningen *

0,6

0,3

0,3

0,7

1,1










Regionala beredningen *

0,2

0,5

0,4

0,6

0,9










Hälso- och sjukvårdsberedningar;

























- Nord *

0,2

0,5

0,4

0,4

0,9










- Öst *

0,4

0,4

0,4

0,5

0,9










- Mitt *

0,1

0,6

0,3

0,7

1,1










- Syd *

0,3

0,5

0,5

0,5

1,0










Landstingsstyrelsen

-0,7

8,2

0,1

9,0

8,7

-0,6

-0,6

-0,6

Patientnämnden

0,0

0,1

0,0

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Partistöd

0,0

8,4

0,0

9,7

9,8










Politisk verksamhet

3,0

28,9

2,6

33,5

36,5

-0,5

-0,5

-0,5

* varav 0,150 mkr i omkostnadsram.
Specifikation av förändringar exklusive prisförändringar:

  • Landstingsstyrelsen; minskning 0,6 mkr av omkostnadsram för oppositionsråd, de fick ram för hela mandatperioden 2007.

  • Patientnämnden; ökning med 0,1 mkr för omkostnader p g a fler resor i länet.

Landstinget totalt


Ramar för 2008 (mkr):

 

Utfall 2006

2007 prognos

oktober

2008

Förändring exkl prisförändring jämfört med 2007

Verksamhet

Budget avv

Netto-kostnad

Budget avvikelse

Nettokostnad

Ram*

2008

2009

2010

Primärvård

-10,3

1 277,9

-5,3

1 265,8

1 253,8

-26,4

-26,4

-26,4

Opererande specialiteter

-112,3

1 241,6

-122,0

1 257,0

1 176,0

15,2

15,2

15,2

Medicinska specialiteter

-65,0

1 460,3

-62,0

1 540,5

1 551,1

31,1

31,1

31,1

Vuxenpsykiatri

12,7

297,4

6,5

305,1

319,1

1,7

1,7

1,7

Diagnostik

3,6

208,7

4,0

204,5

218,6

5,7

9,0

9,8

Folktandvård

-0,6

84,9

14,7

74,5

95,4

3,6

3,6

3,6

Kultur och utbildning

3,0

79,4

2,1

85,2

89,1




2,0

2,0

Service

-10,9

344,8

-15,1

298,6

293,3

-121,6

-121,6

-121,6

Summa divisioner

-179,8

4 995,0

-177,1

5 031,2

4 996,4

-90,7

-85,4

-84,6

Politisk verksamhet

3,0

28,9

2,6

33,5

36,5

-0,5

-0,5

-0,5

Kommunikationer

0,0

56,0

0,0

56,0

59,1

3,1

3,1

3,1

Näringspolitik

-1,8

26,1

-0,3

28,2

47,2

21,1

19,9

16,7

Länsteknik







-10,8

125,9

138,2

136,6

136,6

136,6

Landstingsgemensamt övrigt **

23,9

227,3

46,1

204,0


222,8

-14,7

-11,7

-20,6

Varav anslag som förändras:

























- Barntandvård

1,0

60,4

0,6

61,0

64,0

-1,0

-1,0

-1,0

- Samordningsförbund













1,0

1,0

1,0

1,0

- Medfinansiering forskning via ALF-medel













0,4

0,4

0,4

0,4

- FoU













0,8

0,8

0,8

0,8

- Projekt minskad sjukfrånvaro







0,0

7,0

0,0

-7,0

-7,0

-7,0

- Projekt tillgänglighet

0

14,0

14,0

0,0

0,0

-14,0

-14,0

-14,0

- Patientförsäkringen







6,3

22,0

23,9

-4,9

-4,9

-4,9

- CDH till Näringspolitik







0,0

2,0

0,0

-2,0

-2,0

-2,0

- Projekt skanning av journaler







0,0

4,9


5,9

1,0

4,0

-4,9

- Förbättringsarbete













1,0

1,0

1,0

1,0

- Nationell IT-strategi













10,0

10,0

10,0

10,0

Landstingsgemensamt, personal

3,1

13,8

1,5

14,3

15,9










LD med stab och sekretariat

6,1

37,6

1,9

42,2

44,0










Gemensamma avskrivningar

14,0

62,0

14,5

52,0

65,0

-1,5

-1,5

-1,5

Gemensamma intäkter och kostnader

52,7

42,2

-15,4


80,7

149,5

-8,9

-8,9

-8,9

Underliggande negativt resultat













116,0










Verksamhetens nettokostnad

-78,8

5 482,9

-137,0


5 670,0

5 890,6

44,5

51,6

40,3

*Ram betyder budget för nettokostnaden (landstingsbidrag) per division/verksamhet.
** Inklusive ram för folkhälsa 2 mkr och jämställdhet 1 mkr.

Landstingsstyrelsen bemyndigas att fördela anslaget till kommunikationer, näringspolitik och landstingsgemensamt övrigt samt att besluta om budgettekniska förändringar.



Specifikation av förändringar exklusive prisförändringar:

  • Division Primärvård; ökning 0,6 mkr för tvättkostnader, 1,0 mkr för hyra samt minskning akutmottagning Piteå 0,6 mkr, samjour östra Norrbotten 3,5 mkr och läkemedel 23,9 mkr.

  • Division Opererande specialiteter; ökning för tvättkostnader 3,8 mkr, flygambulans 4,0 mkr, akutmottagning Piteå 7,8 mkr och läkemedel 2,8 mkr samt minskning för samjour östra Norrbotten 1,5 mkr och hyra Piteå 1,7 mkr.

  • Division Medicinska specialiteter; ökningen för dialys i Kalix 8,2 mkr, tvättkostnader 3,7 mkr, hyra Piteå 1,7 mkr, samjour östra Norrbotten 5,0 mkr och läkemedel 19,7 mkr samt minskning akutmottagning Piteå 7,2 mkr.

  • Division Vuxenpsykiatri; ökning 0,2 mkr för tvättkostnader och 1,5 mkr läkemedel.

  • Division Diagnostik; ökning 0,3 mkr för tvättkostnader, AT-läkare 5,4 mkr (både fler utbildningsplatser och längre tjänstgöringstid). År 2009 och 2010 ytterligare ökning avseende AT-läkare.

  • Division Folktandvård; ökning 0,2 mkr för tvättkostnader, genomförande av transparensdirektivet ger divisionen 3,4 mkr i ökat landstingsbidrag, men samtidigt 10 mkr ökade kostnader. Resultatkravet är 1,4 mkr.

  • Division Kultur och utbildning; ökning fr o m 2009 2,0 mkr för teater.

  • Division Service; ökning 0,1 mkr för tvättkostnader och minskning Länsteknik 120,4 mkr samt 1,3 mkr p g a effekter transparensdirektivet.

  • Kommunikationer; ökning tågtrafik 5,6 mkr, Norrtåg 0,5 mkr samt statsbidrag 3 mkr p g a ändrad finansiering av kollektivtrafiken.

  • Regional utveckling; minskning 2 mkr grundfinansiering projekt e-hälsa, ökning projekt e-hälsa 2,8 mkr per år t o m 2009, energiprojekt 1,8 mkr 2008, Nenet 1,0 mkr per år, Utveckling Internet Bay 1,5 mkr, Filmpool Nord AB 4 mkr, verksamhetsbidrag till organisationer 0,6 mkr, centrumbildning 10,0 mkr och Almi 1,4 mkr.

  • Länsteknik; överföring från division Service 120,4 mkr, ökning för licenskostnader, delårseffekt 2008 är 4,7 mkr helårseffekt är 12,0 mkr, ökning avskrivningar 11,5 mkr.

Landstingsgemensamt övrigt, förändringarna specificeras i tabellen ovan.

Yüklə 0,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin