Mål & Budget2006-2008 Tjänstemannaförslag



Yüklə 2,52 Mb.
səhifə2/33
tarix15.01.2019
ölçüsü2,52 Mb.
#96853
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33



Särskilda beslut

Kommungemensamt

  1. Skattesatsen för år 2006 fastställs till 18:66 kronor (oförändrad skatt)

  2. Partierna i fullmäktige erhåller grundstöd för kanslistöd och politiska sekreterare enligt bilaga 9. Partistöd per mandat utgår för 2006 med
    belopp enligt följande:

    Partistöd

    19 000 kronor

    Organisationsstöd, kurser

    5 000 kronor

    Stöd till ungdomsverksamhet

    5 000 kronor

    Extra grundstöd/parti, valår

    75 000 kronor

    Extra partistöd/mandat, valår

    2 500 kronor

  3. Kommunfullmäktige fastställer en genomsnittlig hyreshöjning på 1,0 procent för lokalytor i kommunen.

  4. Arvoden till förtroendevalda, såväl sammanträdesarvoden som fasta årsarvoden fastställs för 2006 i enlighet med bilaga 6.

  5. Månadsarvode utgår till kommunal-/oppositionsråd enligt beslut i kommunfullmäktige den 14 december 1998 § 229.

  6. Kommunfullmäktige fastställer internräntan, inom kommunen för 2006 till 4,0 procent undantaget affärsverksamheten (VA- och Renhållningsverksamheten) 5,0 procent.

  7. De långfristiga lånen får inte överstiga 550 miljoner under 2006.

  8. Kommunfullmäktige fastställer personalkostnadspålägget för 2006 till 42,02 procent, oförändrat jämfört med 2005 år nivå.

  9. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga avkastningsräntan på förvaltade fondmedel samt förvaltade medel från Nacka Energi AB till Nordeas indexränta för inlåning, NSSi2 plus 0,10 procent för 2006.

  10. Kommunfullmäktige fastställer den rörliga kostnadsräntan, på det kapital upp till och med 36 miljoner kronor som Nacka Energi AB lånar av kommunen, till Nordeas Indexränta för utlåning, NSSu minus 0,05 procent för 2006.

  11. Kommunfullmäktige fastställer kravet på sammanlagd avkastningen för Nacka Energi AB år 2006 till 14 mkr.

  12. Kommunfullmäktige bemyndigar resultatenhetschef att fastställa avgifter för egen fritidsklubbsverksamhet för mellanstadiebarn.

  13. Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för år 2006 enligt förslag.


Kommunstyrelsen

  1. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att sälja fastigheter, som kommunen inte behöver för sin verksamhet, i enlighet med bilaga 8. Inom ramen för bemyndigandet ligger också att, som alternativ till försäljning, kunna teckna avtal om att upplåta själva marken med tomträtt.

  2. Kommunfullmäktige beslutar att som princip skall gälla att gatukostnadsersättningar, vid genomförande av detaljplan, skall debiteras i två steg i form av dels preliminär debitering när gatorna är färdiga för trafikering, dels slutlig debitering när projektet har avslutats. Den kostnadsnivå som angivits vid utställning av gatukostnader skall, justerat för ev. generella kostnadsnivåförändringar över tiden, gälla som tak vid debitering efter att utbyggnaden av gata och park genomförts. Detaljplan och gatukostnadsutredning ska regelmässigt ställas ut samtidigt.

  3. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål och för Kommunstyrelsens ansvarsområden för år 2006 enligt förslag.


Områdesnämnden Boo

  1. Kommunfullmäktige fastställer, oförändrad jämfört med 2005 års nivåer, taxa enligt plan- och bygglagen enligt bilaga 3, tabell 4.

  2. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för områdesnämnden Boo enligt förslag.


Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden

  1. Kommunfullmäktige fastställer, oförändrad jämfört med 2005 års nivåer, taxa enligt plan- och bygglagen enligt bilaga 3, tabell 4.

  2. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden enligt förslag.


Områdesnämnden Sicklaön

  1. Kommunfullmäktige fastställer, oförändrad jämfört med 2005 års nivåer, taxa enligt plan- och bygglagen enligt bilaga 3, tabell 4.

  2. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för områdesnämnden Sicklaön enligt förslag.


Områdesnämnden Älta

  1. Kommunfullmäktige fastställer, oförändrad jämfört med 2005 års nivåer, taxa enligt plan- och bygglagen enligt bilaga 3, tabell 4.

  2. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Områdesnämnden Älta enligt förslag.


Tekniska nämnden

  1. Kommunfullmäktige fastställer förbrukningsavgiften i VA-taxan till 18,90 kronor per m3 för 2006, en sänkning med 2,0 procent jämfört med 2005 års nivå.

  2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan skall vara oförändrad för år 2006 jämfört med 2005 års nivå.

  3. Kommunfullmäktige beslutar att taxan för anläggningsavgifter VA är oförändrad 2006 jämfört med 2005 års nivå, enligt bilaga 3, tabell 3.

  4. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Tekniska nämnden enligt förslag.

  5. Verksamheten Räddningstjänsten överförs den 1 januari 2006 till KS/KSVU och Tekniska nämnden övergår till att bli ren myndighets- och finansieringsnämnd.

  6. Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för utförande av brandskydd enligt lagen om skydd för olyckor att gälla för perioden 2005-12-01 - 2007-06-30, enligt bilaga 3, tabell 5.


Föreningsstödsnämnden

  1. Föreningsstödsnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.

  2. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Föreningsstödsnämnden enligt förslag.


Kulturnämnden

  1. Kulturnämnden bemyndigas att fastställa avgifter för nyttjande av verksamheter inom nämndens ansvarsområde.

  2. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Kulturnämnden enligt förslag.


Äldrenämnden

  1. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, check för äldreboende enligt bilaga 2, tabell 5.

  2. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, hemtjänstcheck för äldre enligt bilaga 2, tabell 6.

  3. Kommunfullmäktige fastställer, oförändrade jämfört med 2005 års nivå, checkerna för ledsagning och avlösning enligt bilaga 2, tabell 9 och 10.

  4. Kommunfullmäktige fastställer avgifterna inom äldrevård i enlighet med regeringsbeslut om maxtaxa för äldre och handikapp enligt bilaga 3, tabell 2.

  5. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Äldrenämnden enligt förslag.

  6. Kommunfullmäktige ger Äldrenämnden i uppdrag att undersöka hur en särskild ”värdighetsgaranti” skulle kunna bidra till kvaliteten inom äldreomsorgen och lämna förslag under första halvåret 2006.


Socialnämnden

  1. Kommunfullmäktige fastställer avgifterna inom handikappomsorg i enlighet med regeringsbeslut om maxtaxa för äldre och handikappade enligt bilaga 3, tabell 2.

  2. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, hemtjänstcheck för handikappomsorg enligt bilaga 2, tabell 6.

  3. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, checkbelopp för LSS-boenden och Serviceboenden enligt bilaga 2, tabell 7 och 8.

  4. Kommunfullmäktige fastställer, oförändrade jämfört med 2005 års nivå, checkerna för ledsagning och avlösning enligt bilaga 2, tabell 9 och 10.

  5. Kommunfullmäktige fastställer, oförändrade jämfört med 2005 års nivå, checken för familjerådgivning, enligt bilaga 2 tabell 11.

  6. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för familjerådgivning, oförändrad jämfört med 2005 års nivå, enligt bilaga 3, tabell 2.

  7. Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med Socialtjänstlagen, avgift för den av kommunen anvisade föräldrautbildningen för den sökanden av internationell adoption om 1 350 kronor per deltagare för kurs dagtid och med 1 750 kronor per deltagare för kurs kvällstid.

  8. Kommunfullmäktige fastställer drifts- och investeringsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Socialnämnden enligt förslag.


Förskole- och grundskolenämnden

  1. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, checkbeloppen för förskoleverksamhet och fritidsklubb enligt bilaga 2, tabell 1.

  2. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, checkbelopp för skolbarnsomsorg enligt bilaga 2, tabell 1.

  3. Avgifterna inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fastställs i enlighet med regler om maxtaxa inom barnomsorg enligt bilaga 3, tabell 1.

  4. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, checkbeloppen för förskoleklass och grundskola år 1-9 enligt bilaga 2, tabell 2.

  5. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Förskole- och grundskolenämnden enligt förslag.


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  1. Kommunfullmäktige fastställer, efter uppräkning med 1,5 procent från 2005 års nivå, det genomsnittliga checkbeloppet för gymnasieskola enligt bilaga 2, tabell 3.

  2. Kommunfullmäktige fastställer checkbeloppen för vuxenutbildningen enligt bilaga 2, tabell 4.

  3. Kommunfullmäktige fastställer driftsbudget samt inriktnings- och effektmål för 2006 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden enligt förslag.

Tabeller ekonomi totalt



Tabell 1 Resultaträkning

Yüklə 2,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin