T c sivas IL miLLİ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ


Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?



Yüklə 1,82 Mb.
səhifə18/19
tarix18.01.2018
ölçüsü1,82 Mb.
#38662
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?

Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından müdürlüğümüzün azami düzeyde istifade etmesini sağlamak.


Hedefin mevcut durumu?
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)

Hizmet memnuniyetinin artırılması

Bürokrasinin azaltılması

Okul ve kurumların teknolojik altyapısının tamamlanması

Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması

STRATEJİ VE POLİTİKALAR(Tedbirler)

Sıra No

Tedbir

Sorumlu Birimler

Koordinatör Birim



Müdürlük iş, işlem ve hizmetlerine ilişkin yazışmaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan bilgiye kolay ulaşılması, bilginin etkin yönetilmesi ve basılı doküman ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik olarak Doküman Yönetim Sisteminin kullanım alanı genişletilecektir.

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri

Strateji Geliştirme Hizmetleri



Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri



Müdürlüğümüz e-hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri






Müdürlüğümüze ait bütün taşınmaz bilgileri ile müdürlüğümüzün bilgi sistemlerindeki temel veriler coğrafi bilgi sistemi ile elektronik ortama taşınacak ve karar verme süreçlerinde destek araç olarak kullanılacaktır.

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri

İnşaat Emlak Hizmetleri



İnşaat Emlak Hizmetleri



Müdürlük bilgi edinme sistemleri vasıtasıyla bilgi istenilen konuların analizi yapılacak, sıklıkla talep edilen bilgiler kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır. Böylelikle mükerrer bilgi taleplerinin önüne geçilecektir.

Tüm Hizmet Şubeleri

Özel Kalem



Eğitim alanındaki gelişmelerin izlenmesine ve eğitim politikalarının oluşturulmasına temel teşkil edecek ulusal ve uluslararası standartlarda veri ve göstergelerin üretilmesi, yayımlanması ve paylaşılması sağlanacaktır.

Tüm Hizmet Şubeleri

Strateji Geliştirme Hizmetleri



Ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında; örgün ve yaygın eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim, ders kitapları, eğitim araçlarıyla matbu evrakların baskı kalitesi artırılarak dağıtımının zamanında yapılması sağlanacak ve kitap israfının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

Destek hizmetleri

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri



Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi arttırılacaktır.

Tüm Hizmet Şubeleri

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri



Enformasyon teknolojileriyle ilgili hizmet alımlarında bilişim sektöründeki artan rekabet ortamından yararlanılacaktır.

Tüm Hizmet Şubeleri

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri



Tüm kurumlarda teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet hızının artırılması sağlanacaktır

Tüm Hizmet Şubeleri

Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri

Tablo 32. Strateji Ve Politikalar(Tedbirler) Tablosu

IV. BÖLÜM

MALİYETLENDİRME


TAHMİNİ MALİYET TABLOSU



Stratejik Amaç

Stratejik

Hedef

Cari Yıl

2014

Plan Dönemi

2015

2016

2017

2018

2019

SA.1

SH 1.1

658.000

665.000

685.000

700.000

710.000

720.000

TOPLAM__658.000__665.000'>TOPLAM

658.000

665.000

685.000

700.000

710.000

720.000

SA.2

SH 2.1

10.000

10.500

11.000

11.500

12.000

12.500

SH 2.2

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

SH 2.3

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

TOPLAM

22.000

23.500

25.000

26.500

28.000

29.500

SA.3

SH 3.1

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

SH3.2

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

SH 3.3

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

SH 3.4

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

TOPLAM

28.000

29.500

31.000

32.500

34.000

35.500

MUHTELİF GİDERLER

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

GENEL TOPLAM

711.000

721.500

745.000

763.500

777.000

790.500

Tablo 33. Tahmini Maliyet Tablosu

TAHMİNİ KAYNAKLAR TABLOSU



BÜTÇE KAYNAKLARI

CARİ YIL

PLAN DÖNEMİ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

GENEL BÜTÇE(TL)

150.000,00

175.162.65

200.000,00

187.316.00

196.048.49

255.653.34

İLÇE ÖZEL İDAREDEN AYRILAN ÖDENEK(TL)

51.173.95

62.291.35

73.520.48

84.872.53

116.359.78

130.995.76

KANTİN GELİRLERİ(TL)



















HAYIRSEVER KATKILARI(TL)

-

5.000.000

7.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

TOPLAM(TL)

201.173,95

242.454,00

200.080,52

282.188,53

324.408,27

400.649,10

Yüklə 1,82 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin