Yönetim ve Organizasyon, Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişimin Artırılması
Stratejik Hedef 3.3: Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve müdürlüğümüzün hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak.
Performans Göstergeleri
PERFORMANS GÖSTERGESİ
ALT KIRILIM PERFORMANS GÖSTERGESİ
MEVCUT DURUM
HEDEF
2012
2013
2014
2019
PG.3.3.1: Katılımcı bir yönetim anlayışı çerçevesinde oluşturulan kurul, komisyon veya ekip sayısı
Okul İdaresi Öğretmenler Öğrenciler
Veliler
2
2
5
12
PG.3.3.2: Öğretmenler Kurulunda alınan kararların uygulanma oranı %
Okul İdaresi ve Öğretmenler
50
65
70
85
PG.3.3.3: Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre kuruma yapılan bildirimlerin uygulanma oranı
Okul İdaresi ve Öğretmenler
100
100
100
100
PG.3.3.4: Toplam Kalite Yönetimi kapsamında yapılan öz değerlendirme sayısı
Okul İdaresi Öğretmenler Öğrenciler
Veliler
0
0
1
5
PG.3.3.5: Kurumun WEB sitesinden yapılan haber sayısı
Okul İdaresi ve Öğretmenler
2
3
3
17
PG.3.3.6: Kurumun WEB sitesinden yapılan duyuru sayısı
Okul İdaresi ve Öğretmenler
3
5
8
20
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından müdürlüğümüzün azami düzeyde istifade etmesini sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Öğretmen, veli ve öğrencilerimiz hizmetlere doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurabilmekte ve ortak hizmetlerin tüm birimlerde aynı şekilde sunulması sağlanmaktadır.
Tedbirler
No
Tedbir
1
Okulun duyuru panolarının etkin bir biçimde kullanılması
2
Okulumuz birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi amacıyla mail ağı oluşturulacaktır.
3
Okulumuz iş, işlem ve hizmetlerine ilişkin yazışmaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan bilgiye kolay ulaşılması, bilginin etkin yönetilmesi ve basılı doküman kullanımının azaltılmasına yönelik olarak internet kullanım alanı genişletilecektir.
4
Eğitim alanındaki gelişmelerin izlenmesine ve eğitim politikalarının oluşturulmasına temel teşkil edecek ulusal ve uluslararası standartlarda veri ve göstergelerin üretilmesi, yayımlanması ve paylaşılması sağlanacaktır.
4. BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
MALİYETLENDİRME
Beş Yıllık Tahmini Ödenek Tablosu Tablo 19
Yıllar
Kaynak
Gelir Miktarı (TL Olarak)
2015
Okul Aile Birliği/Okul Öncesi Aidat
260.000,00 TL
2016
Okul Aile Birliği/Okul Öncesi Aidat
280.000,00 TL
2017
Okul Aile Birliği/Okul Öncesi Aidat
300.000,00 TL
2018
Okul Aile Birliği/Okul Öncesi Aidat
320.000,00 TL
2019
Okul Aile Birliği/Okul Öncesi Aidat
350.000,00 TL
Toplam
1.510.000,00 TL
Okulun Gelir-Gider Tablosu Tablo 20
Sıra
No
Yıllar
2012
2013
2014
Harcama Kalemleri
Gelir (TL)
Gider (TL)
Gelir (TL)
Gider (TL)
Gelir (TL)
Gider (TL)
1
Temizlik Malzemesi
103.466,00 TL
6.653,34
109.252,13 TL
3.461,75
103.508,38 TL
345,00
2
Personel Gideri
55.742,67
89.026,31
82.811,55
3
Küçük onarım
6.215,79
4.222,51
3.931,51
4
Telefon
20.082,21
2524,00
1.634,75
5
Kırtasiye Malzemesi
6.188,19
4.975,51
422,26
6
Diğer
27.880,62
23.993,83
14.586,22
TOPLAM
104.688,82
128.203,91
103.731,29
2015-2019 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Tahmini Maliyetlendirme Tablosu