Årsrapport 2010 sdn befolkningsramen Version 2011-01-26


Bilagor 8.1Nettokostnader per verksamhet



Yüklə 0,62 Mb.
səhifə17/17
tarix07.04.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#47688
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

8Bilagor

8.1Nettokostnader per verksamhet





2009

2010

Förändring

Förskola

198 329

202 049

1,9 %

Skola och skolbarnomsorg

424 031

418 820

-1,2 %

Individ och familjeomsorg

311 734

332 531

6,7 %

varav försörjningsstöd

134 481

135 892

1,0 %

varav övrigt

177 253

196 639

10,9 %

Funktionshinder

125 338

120 905

-3,5 %

Äldreomsorg

95 354

95 411

0,1 %

varav ordinärt boende

20 887

23 168

10,9 %

varav särskilt boende

74 474

72 243

-3,0 %

Fritid

17 464

14 345

-17,9 %

Kultur

8 224

9 140

11,1 %

Övrig verksamhet

9 315

3 780

-59,4 %

Summa

1 189 789

1 196 980

0,6 %

* Övrig verksamhet avser: politisk verksamhet, tekniska hjälpmedel, miljö/hälsa, avtalspensioner och finansiella poster. Minskningen av nettokostnaden i jämförelse med 2009 beror främst på minskande kostnader för pensioner.

8.2Stadsdelsnämndens fördjupning med uppföljning av prioriterade målen

8.2.1Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken.





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Andelen medarbetare i Lärjedalen som reser med kollektivtrafik eller cyklar till och från arbetet skall öka jämfört med föregående år.*




36 %

36 %

40 %

43 %

Deltagande i "Nya Vägvanor" för anställda i Göteborgs stad (andel anställda i Lärjedalen som ställt bilen minst en dag v 39)

20 %

20 %

14 %

30 %

2 %

Möjligheten att kunna ta sig fram med cykel enligt befolkningen i Lärjedalen.**




6,6




7

6,8

Möjligheten att kunna ta sig fram med kollektivtrafik enligt befolkningen i Lärjedalen.**




6.6




7

6,7

*Samtliga anställda får en enkät årligen om sina resvanor f o m 2008. ** Utfallet hämtas från Stadsmiljöenkäten som genomförs i hela Göteborg vartannat år vilket gör att det inte finns mål eller utfall för 2007 och 2009 (värden 0-10)

Upplägget att den kommungemensamma aktiviteten "Nya vägvanor" ändrades 2010 och fick en sådan utformning så att deltagandet komplicerades och blev betydligt lägre.


8.2.2Många människor söker bostad, därför skall det byggas 1500 nya bostäder under 2010.





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Antal nya bostäder i Lärjedalen

59

36

39

15

17

Målet uppnått.

Stadsdelsnämnden arbetar aktivt tillsammans med SDN Gunnared inom Vision Angered för att påskynda bostadsbyggandet i Angered. Kontinuerlig samverkan sker också med Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret. På grund av konjunkturläget är efterfrågan på nybyggda bostäder fortsatt låg. Under 2010 färdigställdes 17 bostäder i Lärjedalen, samtliga småhus.


8.2.3Barn behöver social träning i pedagogisk miljö, därför skall det vara full behovstäckning i förskolan





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Förskoleplacerade barn i egen regi

1 390

1 421

1 446

1 600

1 444

Totalt antal placerade barn

1 696

1 751

1 769

1 812

1 791

Ej fått erbjudande inom 4 månader (antal barn)










0

0

Alla barn som har behov av förskoleplats i stadsdelen har fått detta. Troligt är att målet för antal barn i egen regi var för högt ställt i förhållande till behov och befolkningsutveckling.

8.2.4Unga människor behöver en bra kunskapsgrund, därför ska andelen elever med godkända betyg öka





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Andel elever i år 9 som uppnått lägst betyget Godkänt i samtliga ämnen

47 %

51 %

49 %

55 %

58 %

Andel elever i år 9 som uppnått lägst betyget Godkänt i svenska/svenska 2, engelska och matematik

66 %

69 %

66 %

72 %

73 %

Salsavärde* Bergums skola

-13

-6

3

4

-4

Salsavärde* Hammarkullsskolan

16

4

18

4

x

Salsavärde* Hjällboskolan

-3

1

2

4

9

Salsavärde* Nytorpsskolan

1

2

-13

4

18

*Avser Salsavärde för andel elever som uppnått målen. Salsa är en jämförelse mellan verkligt betygsutfall och förväntat utfall utifrån andel pojkar, föräldrars utbildningsbakgrund och andel elever födda utomlands.

Andel elever som uppnått minst godkänt i samtliga ämnen var glädjande nog högre än uppsatt mål. Samma gäller andelen elever som upnått minst godkänt i de tre kärnämnena. Ett antal av stadsdelens elever deltog i sommarskola och fick på så sätt sin behörighet att söka nationellt program på gymnasieskolan.

Salsavärdet för Hammarkullskolan är inte fastlagt beroende på för dåligt underlag från SCB vad gäller vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund. Variationerna är stora mellan åren. Nytorpsskolans stora variation ska lyftas fram och bör vara underlag för en djupare analys.

8.2.5Barn och ungdomar behöver trygghet och en god arbetsmiljö i skolan, därför ska mobbningen minska





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Enkätresultat Nöjd Elev Index F-3 Lärjedalen skall öka

80

82

81

*

*

Enkätresultat Nöjd Elev Index 4-9 Lärjedalen skall öka

63

62

64

*

*

*Eftersom ingen enkät genomförs 2010 så behålls målsättning för 2009 och mäts genom enskilda mätningar.

Inga elevenkäter genomfördes under 2010. Skolorna har själva kartlagt och bedömt måluppfyllelsen utifrån egna enkäter och kartläggningar. Förskolor och grundskolor i stadsdelen har ett alltmer systematiserat värdegrundsarbete som även innehåller verktyg för uppföljning och analys.


8.2.6Äldre Göteborgare med ett ökat vård- och omsorgsbehov behöver trygghet och inflytande över sin livssituation, därför skall äldre få ökade valmöjligheter när det gäller vilka insatser som ska utföras inom ramen för beviljad hemtjänst





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Enkätresultat om trygghet - hemtjänst

87

76

83







Enkätresultat om trygghet - hemtjänst*










8,5

8,24

Enkätresultat om trygghet - äldreboende

77

90

88







Enkätresultat om trygghet - äldreboende*










9,0

8,32

Enkätresultat om inflytande - hemtjänst

96

79

83







Enkätresultat om inflytande - hemtjänst*










8,7

8,68

Enkätresultat om inflytande - äldreboende

80

90

87







Enkätresultat om inflytande - äldreboende*










9,0

8,26

Måltalen ej jämförbara eftersom Göteborgsenkäten för brukare ej genomförs 2010. Nöjd Vårdtagarindex kan av samma skäl ej redovisas. "Lärjedalsenkät"* för bedömning av ovanstående faktorer kommer att genomföras med bedömning på en skala 1-10.

Mätetalen/resultaten är ej jämförbara mellan åren på grund av olika mätmetoder. De uppsatta målen har inte nåtts, men samtliga resultat ligger över 8,0 på en 10-gradig skala, vilket får anses tyda på en hög grad av nöjdhet vad gäller trygghet och inflytande.


8.2.7Äldre göteborgare behöver mänsklig samvaro, därför ska äldres möjligheter att vistats ute och delta i sociala aktiviteter öka.





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Enkätresultat om utevistelse - hemtjänst

6,4

6,0

6,2







Enkätresultat om utevistelse - hemtjänst*










6,4

5,59

Enkätresultat om utevistelse - äldreboende

5,5

7,5

7,9







Enkätresultat om utevistelse - äldreboende*










8,0

6,44

Enkätresultat om aktiviteter - hemtjänst

8,1

6,5

6,3







Enkätresultat om aktiviteter - hemtjänst*










6,7

6,48

Enkätresultat om aktiviteter - äldreboende

63

86

82







Enkätresultat om aktiviteter - äldreboende*










8,5

7,48

Antal besök på Träffpunkt/dagcentral v 20

318

378

387

400

464

Måltalen är ej helt jämförbara eftersom Göteborgsenkäten för brukare genomförs ej 2010. "Lärjedalsenkät"* genomfördes för att få fram resultat som så mycket som möjligt liknar tidigare mätningar via Göteborgsenkäten. Bedömningen är på en skala 1-10.

De uppsatta målen har ej uppnåtts trots stort fokus på arbetet med just dessa faktorer. Vad gäller "sociala aktiviteter" kan definitionen av detta begrepp spela en stor roll - vad är en "aktivitet"? Många aktiviteter sker exempelvis inom ramen för en avdelning på ett boende, men alla kanske inte uppfattar detta som en aktivitet. Övriga faktorer som påverkar är givetvis respektive vårdtagares fysiska och mentala status och vilja att delta i det som anordnas.

Den ökning som ägt rum av antalet besök på dagcentral/träffpunkt pekar dock på ett motsatt förhållande än det som framkom i enkätundersökningen.

Det som i största grad påverkar faktorn utevistelse är tillgång till personal och respektive vårdtagares fysiska och mentala status. Även här kan definitionen av begreppet påverka resultatet.


8.2.8Många människor med psykiska funktionsnedsättningar saknar idag arbete och bostad, därför ska antalet fullvärdiga bostäder och möjligheter till meningsfull sysselsättning öka





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Fler lärjedalsbor med psykisk funktionsnedsättning skall erhålla fullvärdigt boende i stället för korttidsboende.*

14

8

8

7

9

Antal besökare på aktivitetshus och träffpunkter skall öka(antal besökare vid mätning vecka 24)**

75

90

97

97

87

* antal korttidsplatser ** egen träffpunkt

Det saknas bostäder med särskild service vilket innebär att personer med stora omvårdnadsbehov får bo på korttidsplats i långa perioder, målet har inte uppnåtts.

Stadsdelens egen träffpunkt är välbesökt. Under den gemensamma mätveckan (v 24) hade Lärjedalens träffpunkt 87 besökare, vilket innebär cirka 12 besökare dagligen.

 

8.2.9Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare ska öka





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Antalet ungdomar som är aktiva som ledare i föreningar i Lärjedalen skall öka

97

118

88

110

130

Målet för 2010 är nått och överskridet. Den intensiva sommarsatsning som stadsdelen gjorde under året gav utrymmer för fler ungdomar att ta ledaruppdrag.

8.2.10Barn behöver kulturell stimulans och möjligheter till eget skapande, därför ska alla barn i grundskolan förutom ordinarie undervisning ges plats i kultur- och musikskolans verksamheter





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Deltagare i frivillig avgiftsbelagd kulturskola

380

389




375



8.2.11Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Fler boende i Lärjedalen skall ange att utemiljön upplevs som ren och snygg jämfört med tidigare. *




5




6

5,5

"Rent och snyggt", Lärjedalen**

64

66

64

68

63

* Utfallet hämtas från den återkommande stadsmiljöenkäten (värden 1-10) som genomförs i hela Göteborg vartannat år. ** Utfallet mäts årligen genom att ta del av berörda bostadsbolags kundenkäter.

Enligt bostadsbolagens mätningar av Rent och snyggt så ligger Lärjedalen på något lägre nivå än 2009. Enligt Stadsmiljöenkäten för 2010 ligger Lärjedalen något högre än 2009.


8.2.12Den normala anställningsformen i Göteborg är heltid och tillsvidareanställning, därför ska ofrivilligt deltidsanställda inte förekomma





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Antal ofrivilligt deltidsanställda

59

19

11

10

13

Ofrivilligt deltidsanställd är den som till arbetsgivaren anmäler intresse om högre sysselsättningsgrad samt har tillräckliga kvalifikationer för att tillgodose arbetsgivarens behov av arbetskraft. Arbetstagaren måste vara villig att ändra arbetsuppgifter inom sina yrkeskvalifikationer, att ändra sina arbetstider samt att byta arbetsplats inom driftsenheten.

De ofrivilligt deltidsanställda finns inte samlat inom någon speciell befattningsgrupp utan är jämnt fördelade inom alla verksamhetsområden i förvaltningen. En bemanningsenhet där deltidsanställda har möjlighet att lägga arbetstid som motsvarar tid upp till heltid hade möjliggjort att flera av de deltidsarbetslösa hade fått önskad sysselsättningsgrad.


8.2.13Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Arbetad tid utförd av timavlönade i procent av total arbetad tid

8,98 %

8,92 %

7,99 %

7 %

8,16 %

Den arbetade tiden utförd av timavlönade har ökat något jämfört med 2009. Arbetet med optimerad bemanning har inte tagit fart och korttidsvikariat utförs ofta av timavlönade både inom äldreomsorg, funktionshinder och förskola.

8.2.14Rekryteringar till kommunens verksamheter på alla nivåer ska bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborgs Stad





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Andel utrikes födda chefer

8,3 %

8,1 %

8,8 %

10 %

6,3 %

Andelen utrikes födda chefer har minskat med 2,5 procentenheter jämfört med 2009. Flera nya chefer har rekryterats till förvaltningen, främst områdeschefer som anställdes i slutet av året. Dessa rekryterades internt och urvalet har bestått av redan anställda i Göteborgs stad.

8.2.15För att omsätta kunskap till handling ska förvaltnings- och bolagsledningars samt övriga chefers och nyckelpersoners kunskaper i genusfrågor öka





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Andelen chefer och nyckelpersoner som deltagit i kompetensutvecklingsinsatser som avser genusfrågor

21 %

28 %

88 %

100 %

i.u.

Inga gemensamma kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning har genomförts under året. Kompetensutveckling har skett på de enskilda arbetsplatserna men ej i form av en mätbar insats.

Flera arbetsplatser har arbetat med genusfrågor på arbetsplatsträffar vilket ökat kunskapen hos både chefer och medarbetare. Flertalet chefer har presenterat Jämställdhets- och mångfaldsplanen och diskuterat den med medarbetarna. Flera av förvaltningens chefer har använt sig av de spel, frågekort och filmer som finns att låna på personalavdelningen. Tjänsteutlåtanden skrivs med analys av konsekvenser ur ett genusperspektiv. Några chefer har använt sig av teater med efterföljande genusdiskussion. Förvaltningen har inte prioriterat en samlad kompetensutvecklingsinsats för målgruppen vilket hade ökat måluppfyllelsen ännu mer.



 

8.2.16El-effektiviteten ska öka





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

I de skolor där vi kan jämföra med tidigare års elförbrukning ska förbrukningen vara 2 procent lägre än året innan.

+2 %

-3 %

+-0%

-2 %

+-0%

I de förskolor där vi kan jämföra med tidigare års elförbrukning ska förbrukningen vara 1% lägre än året innan.

+1 %

+2 %

-4 %

-2 %

+1 %

Förvaltningens mål är att elanvändningen på skolor skall minska 2 procent och på förskolor 1 procent. Elanvändningen i skolor ligger oförändrad jämfört med samma period förra året. Förskolorna har ökat något, cirka 1 procent jämfört med samma period förra året.

8.2.17Förbrukningen av fossila bränslen ska minska





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

100 % av förvaltningens inhyrda bilar ska vara miljöbilar enligt Göteborgs Stads definition

85 %

95 %

95 %

100 %

95 %

Målet 100 procent miljöbilar har inte uppnåtts. En handikapputrustad minibuss är inte miljöklassad. Jämfört med samma period 2009 så har bensinanvändningen minskat men dieselanvändningen har ökat något.

8.2.18Andelen miljömåltider som kommunen serverar ska öka





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Andelen ekologiska livsmedel som serveras skall öka jämfört med föregående år

22,2 %

22,4 %

19,2 %

30 %

19,2 %

Andelen miljömåltider ökade inte utan ligger på ungefär samma nivå som förra året. Däremot serveras fler vegetabiliska produkter än tidigare och svinnet har minskat.

8.2.19Människor har behov av att kunna försörja sig själva och forma sina egna liv, därför ska insatser göras för att förbereda människor med särskilt fokus på gruppen unga vuxna och därmed begränsa behovet av försörjningsstöd.





Utfall 2007

Utfall 2008

Utfall 2009

Mål 2010

Utfall 2010

Behovet av försörjningsstöd skall begränsas (nettokostnadsutveckling)

-8,7 %

-0,2 %

15,5 %

19 %

1 %

Effekter av insatser genom Trappa Upp-modellen (utförarenheten inom försörjningsstöd) (antal individer)

805

614

585

600

640

I egen försörjning (antal individer)

333

219

198

150

189

Den förväntade ökningen av försörjningstödskostnaderna uteblev. Den snabba ökningen hösten 2009, nådde sin kulmen i juni 2010, för att sedan successivt minska under hösten 2010.

Analysen ger att arbetsmarknaden återhämtade sig fortare än förväntat, insatser för brukare genom andra myndigheter och insatser inom socialtjänsten egna regi har minskat förväntad kostnadsökning.



Insatser i egen regi; TrappaUpp, resultat och analys.

TrappaUpp verksamheten har till syfte att successivt rusta brukarna för att nå egen försörjning. 2010 var målet att 600 brukare skulle beredas insatser/rustas inom verksamheten, målet uppnåddes väl. 640 brukare fick insatser inom de sex olika stegen som verksamheten inbegriper.

2010 var målet vara att 150 av dem som erhållit insatser genom TrappaUpp skulle gå vidare till egen försörjning . Målet har väl uppnåtts, 189 personer har under året erhållet egen försörjning.

Insatser som Gröna jobb och Unga i jobb kommer att ge effekten, egen försörjning 2011, när dessa insatserna för målgruppen unga under 25 avslutas.



Ålders- och genusperspektiv

TrappaUpp har riktade insatser för åldersgruppen 18- 24 år, 118 av de 640 brukare som erhållet insatser har tillhört för denna åldersgrupp, av dessa var 56 unga män och 62 unga kvinnor.

Jobbhörnet som är en del inom TrappaUpp, de tar emot unga vuxna i åldergruppen 20-24 år. Jobbhörnet av det totala antalet 640 tagit emot 86 brukare, för jobbsökande insatser på nivå sex i trappan. Av dessa var 54 unga män och 32 unga kvinnor.

En tredjedel av det totala antalet insatser har under 2010 varit riktad mot målgruppen unga vuxna. Fler unga män står närmre arbetsmarknaden vilket resulterat i insatser på nivå sex för dem. Ett flertal unga kvinnor har erhållet insatser på lägre nivåer, där de främst arbetat för att utveckla sina språkkunskaper i svenska, Insatserna har varit både under och efter föräldraledigheten.


9Skolornas kvalitetsredovisning





Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin