Äldrenämnden
Verksamhetsresultat |
Läge
|
OK
| Analys/Kommentar
Kundnöjdheten inom äldreomsorgen har fortsatt att öka. Kunderna har i brukarenkäten för 2006 uttalat att man totalt är mycket nöjda med såväl hemtjänst som de särskilda boendena oavsett om kunden får insatsen från kommunal eller privat leverantör. I samma brukarundersökning framkommer också att man är mycket nöjd med biståndsbedömningen inom Äldreenheten. 2006 har varit ett år då verksamheten förbättrat informationen både mot kunden och mot leverantören. Information om vilka insatser som erbjuds, hur man väljer, kvalitetsjämförelser samt riktlinjer för biståndsbedömning finns och har gjorts tillgängliga på nätet. Nackas hemsida blev utsedd till Sveriges bästa inom äldreomsorg. Nöjdheten med äldreomsorgen perioden 2000 -2006 redovisas nedan.
Kundnöjdhet
|
2000/2001
|
2002/2003
|
2004/2005
|
2006/2007
|
Hemtjänst
|
4,0
|
4,1
|
4,3
|
4,6
|
Äldreboende
|
3,8
|
4,0
|
4,3
|
4,5
|
Antalet överklagade beslut inom äldreomsorgen är få men prövningen i domstol indikerar en korrekt bedömning. Sammantaget har de som varit i kontakt med äldreomsorgen blivit mer nöjda och nämndens mål måste anses vara uppfyllda.
Under året har det varit platsbrist inom särskilda boenden. Under 2006 ökade kön till äldreboende. Orsaken till detta är att runt årsskiftet 2005/2006 ökade behovet, färre personer på våra boenden avled och socialtjänsten kunde inte utöka platserna hos de privata äldreboendena i kommunen. Det är platsbrist i hela länet. I december 2006 väntade 45 personer på plats i äldreboende och väntetiden var upp till 4 månader för dem som väntade på plats. Vid speciella önskemål kunde väntetiden vara längre. Planering pågår nu för utökning av såväl tillfälliga platser som byggnation av nya äldreboenden.
Värde för förstahandsval saknas 2006 då frågan föll bort i brukarundersökningen. Ett rimligt antagande är att färre fått sina förstahandsval jämfört med förra mätningen då 60 fick sitt första val.
Verksamhet, mkr
|
Resultat 2005
|
Resultat 2006
|
Budget 2006
|
Avvikelse 2006
|
Hemtjänst mm
|
-109,3
|
-120,1
|
-116,3
|
-3,8
|
Särskilt boende
|
-234,1
|
-246,2
|
-248,2
|
2,0
|
Dagverksamhet
|
-9,2
|
-9,4
|
-9,9
|
0,5
|
Övrigt
|
-0,8
|
-0,9
|
-1,8
|
0,9
|
Nämnd och nämndstöd
|
-18,0
|
-17,5
|
-17,9
|
0,4
|
Totalt
|
-371,4
|
-394,0
|
-394,0
|
0,0
| Analys/Kommentar
Hemtjänst
Hemtjänstkostnaderna redovisas till 120,1 mkr, vilket är negativ avvikelse mot budget med 3 %, eller 3,8 mkr. Antalet personer som beviljats hemtjänst ökat mer än budgeterat, med 7 %. Antalet personer med beviljad hemtjänst har de senaste åren ökat mer än vad som motiveras av befolkningsökningen. Ökningen har skett successivt under året och kommer sannolikt att fortsätta under 2007. Antalet godkända företag har fortsatt att öka och i dagsläget finns 48 företag auktoriserade för att erbjuda hemtjänstinsatser till Nackaborna. 2005 var det 42 godkända företag.
Utförandegraden har minskat från 92 till 89 % under året. Utförandegraden var hög under första halvåret 2005 men har sedan dess legat kring 89 %. Utvecklingen inom hemtjänst för 2005 och 2006 redovisas i bilaga 1.
Prestations- och kostnadsmått
Bostadsanpassningen överskrider budget med 12 %, 340 tkr. Antalet bostadsanpassningar har varit oförändrade men kostnaden per anpassning har varit högre än tidigare.
Särskilt boende
Äldreboende och korttidsboende redovisas till 260 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med 2 mkr eller 0,8 % orsakat av platsbrist. Kostnaderna för färdigbehandlade överskrider budget p.g.a. att personer inte kunnat skrivas ut från sjukhus till äldreboende och korttidsboende i den omfattning som behövts. Kostnaderna för detta har ökat väsentligt under senhösten och beräknas vara fortsatt höga under våren. De genomsnittligt antalet placerade personer är högre än under 2005, och under 2006 har antalet personer i särskilt boende varit i stort oförändrat se bilaga 1. Vårdtyngden hos de som bor på särskilt boende har varit oförändrad.
Prestations – och kostnadsmått
Särskilt boende
|
2005
|
2006
|
Förändring 05/06
|
Budget 06
|
Antal personer placerade, snitt per år
|
477
|
495
|
18
|
500
|
Nettokostnad per placerad och dygn,kr
|
1188
|
1217
|
29
|
1210
|
Dagverksamhet
Dagverksamheten har inga avvikelser. Turbundna resor till och från dagverksamheten redovisas till 2,9 mkr, vilket ger ett överkott på 0,3 mkr. Orsaken är att resorna planeras bättre och samresandet har ökat.
Dostları ilə paylaş: |