T. C. NevşEHİr valiLİĞİ Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi Müdürlüğü


Öğrenci-öğretmen-veli görüşmeleri için ayrı bir odanın hazırlanması



Yüklə 0,86 Mb.
səhifə16/17
tarix05.01.2022
ölçüsü0,86 Mb.
#71869
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

3.1.2. Öğrenci-öğretmen-veli görüşmeleri için ayrı bir odanın hazırlanması


2015-2019

4 yıl

OAB ve diğer paydaşl.

--

3.1.3. Odada gerekli tamirat ve düzenlemelerin yapılması


2015-2019

4 yıl

OAB ve diğer paydaşl.

5000 TL

3.1.4 Öğretmen öğrenci ve velilere yönelik memnuniyetin arttırılması


2015-2019

4 yıl

OAB ve diğer paydaşl.

1000 TL




Performans Hedefleri




Genel Hedef

2015

2016

2017

2018

2019




3.1.1.Temin edilecek bilgisayar sayısı

2

1

1







4

3.1.2. Öğretmen memnuniyetinin oranı

%75

%85

%90

%95

%100

%100

Stratejiler: 3.1.1. Öğretmenler odasına bilgisayar kazandırabilmek için gerekli finansmanı temin etmek gayesiyle okulun dış paydaşlarına başvurulabilir.


3.1.2. Okulumuzda buluna bir odanın veli görüşme odası olarak tahsis edilmesi.

3.1.3. Okulumuz öğretmenler odasının ferah, nezih, kullanışlı ve donatılmış olabilmesi için öğretmenlerimizin yapısal ihtiyaçlarını saptamak maksadıyla görüşleri alınabilir.


3.1.4. Öğretmen öğrenci ve velilere yönelik memnuniyet ve öneri anketleri düzenlenmesi


Stratejik Hedef 3.2. (4 yıllık): Çalışanların akademik ve teknolojik donanım eksikliklerini gidermek ve bilgilerini güncel tutmak.


Faaliyet/Proje Adı

Başlama
Bitiş Tarihi


Süresi

Kaynağı

Maliyeti

3.2.1. Çalışanların hizmet içi (mahallî/merkezi) kurs ve seminerlere katılımları

2015-2019

4 yıl

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı

--

3.2.2. Çalışanların okul içindeki teknolojik donanımları kullanabilmeleri için kursların açılması

2015-2019

4 yıl

Halk Eğitimi Merkezi

--

3.2.3. Okul bünyesinde hizmet içi faaliyetlerin tertip edilmesi (Mesleki çalışmalar Eylül ve Haziran dönemi)

2015-2019

4 yıl

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

--




Performans Göstergeleri




Genel Hedef

2015

2016

2017

2018

2019

3.2.1.Hizmet içi faaliyetlere katılan personel sayısı

10

12

14

16

18

18

3.2.2.Personelin hizmet içi eğitimlere katılma oranı

%45

%50

%60

%70

%80

%80

3.2.3.Çalışanların katıldığı toplam seminer/kurs sayısı

10

12

14

16

18

18

3.2.3.Okul bünyesinde düzenlenen hizmet içi faaliyet sayısı

2

2

2

2

2

10

Stratejiler:

3.2.1. Okulumuz personelinin bilgi ve becerilerini artırmak gayesiyle yola çıkarken ilkin onların ne gibi konularda desteğe gereksinim duydukları tespit edilmelidir.

3.2.2. Okul bünyesinde hayata geçirilecek hizmet içi eğitim faaliyetleri hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmelidir. Verilen eğitimlerin değerlendirmeleri yapılacaktır.

3.2.3. Tüm zümrelerin daha önceden planlanan konularda işbölümü ve konu paylaşımı yapılarak seminer verilmesi istenecektir. Bu konuda zümreler gerekli araştırma ve hazırlıklarını tamamladıktan sonra “Mesleki Çalışmalar” döneminde diğer öğretmenlerimize sunumlarını yapacaklardır.


10. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
A. Plan Gelişiminin İzlenmesi:

Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planı, 2015–2019 yıllarını kapsayan bir dönem için hazırlanmıştır. Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde yılda iki kez gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde okul müdürlüğü birimlerinin hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.


B. Performans Değerlendirmesi:

Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde bir araya getirilecek ve stratejik plan hazırlama ekibi tarafından değerlendirilecektir.

Planın başarıya ulaşması için söz konusu dönemler içinde bu dört unsurun (stratejik planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sürekliliğin sağlanması) dikkate alınması gerekmektedir. Faaliyetlerle ilgili detaylı değerlendirme şablonları oluşturulacaktır.

Stratejik planın ilgili birim amiri tarafından takip edilmesi ise gereklilikten öte bir zorunluluk taşımaktadır.



NEVŞEHİR HÜSEYİN AVNİ İNCEKARA FEN LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 EYLEM PLANI


Amaç No

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER

FAALİYETLER VEYA PROJELER

MEVCUT DURUM

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU KİŞİLER/ KURUMLAR

BÜTÇE/

HEDEF

KAYNAKLAR

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2016

2017

2018

2019

1

SAM-1

S.H.1.1

1.1.1




Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerin desteklenmesi.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu

10.000 TL

Okul-Aile Birliği ve Diğer Paydaşlar

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

1.1.2




Fiziksel Yetersizliği olan öğrencilerin(görme-işitme-obezite v.b)eğitim öğretim ortamına adapte edilmesi

500 TL

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

1.1.3




TEOG sınavına giren öğrencilere yönelik olarak, tanıtım çalışmalarının yapılması.

1000 TL

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2

SAM-2

S.H.2.1

2.1.1




Düzenli aralıklarla kazanım değerlendirme sınavları yapılması

Ölçme ve Değerlendirme Ekibi

ve


Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu

11.000 TL

Okul-Aile Birliği ve Diğer Paydaşlar

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2.1.2




Akademik başarı durumlarının 2 aylık süreçlerde kontrol edilmesi.

1740 Öğrenci

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X







2.1.3




Eksik kaldığı tespit edilen kazanımların telafi dersleri ve kursları ile tamamlanması. (hazırlık ve takviye kursları açılması.

30 KURS

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X







2.1.4.




Etkili ve verimli ders çalışma konusunda öğrencilerin bilgi ve becerisini geliştirmek.

1740 Öğrenci

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2.1.5.




Pansiyonda yapılan etütlerin daha verimli hale getirilmesi için tedbirler alınacak.

3500 TL

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2.1.6.




Her yıl LYS yerleşme oranın % 2 arttırılması

Hedef %74

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X




Amaç No

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER

FAALİYETLER VEYA PROJELER

MEVCUT DURUM

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU KİŞİLER/ KURUMLAR

BÜTÇE/

HEDEF

KAYNAKLAR

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2016

2017

2018

2019

2

SAM-2

S.H.2.2.



2.2.1.




İŞKUR ile işbirliği yapılması. Üniversite tanıtım programları ve gezileri düzenlenmesi.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu,

Okul İdaresi,



Strateji Geliştirme Ekibi

8.000 TL

Okul-Aile Birliği ve Diğer Paydaşlar

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2.2.2.




Mezunların ve meslek elemanlarının okula davet edilmesi ve işyeri ziyaretleri.

1.000 TL

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2.2.3.




Yükseköğretim koşulları hakkında detaylı bilgilendirme. Etkin mesleki rehberlik.




X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

SAM-2

S.H.2.3

2.3.1:




Her yıl mümkün olduğunca fazla sayıda Avrupa Birliği projelerine başvuru yapılması sağlanarak, öğretmen ve öğrenci hareketliliğinin arttırılması sağlanacak.

Okul İdaresi,

Eğitim-Öğretimi Geliştirme Ekibi, Okul Zümre Başkanları Kurulu



20000 TL

Okul-Aile Birliği ve Diğer Paydaşlar

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2.3.2:




Öğrencilerin dil yeterliliklerini artırmak için takviye kursları açılacaktır. Derslerde pratik eğitime önem verilecektir.

5 kurs

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

2.3.3:





Yıl içinde çeşitli sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler uygulamaya konulacaktır.

70 Faaliyet 20000 TL

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X



Amaç No

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER

FAALİYETLER VEYA PROJELER

MEVCUT DURUM

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

SORUMLU KİŞİLER/ KURUMLAR

BÜTÇE/

HEDEF

KAYNAKLAR

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI)

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

2016

2017

2018

2019




SAM-3

S.H.3.1

3.1.1.




Öğretmenler odasındaki bilgisayar sayısının arttırlması ve İnternetin aktif kullanılmasının sağlanması

Okul idaresi, Eğitim-Öğretimi Geliştirme Ekibi ve Okul Aile Birliği

3000 TL

Genel Bütçe

X

X

X

X

X

X










X

X

X

X

X

X

X

3.1.2.




Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin