T. C. Samsun valiLİĞİ İl miLLÎ EĞİTİm müDÜRLÜĞÜ



Yüklə 3,09 Mb.
səhifə65/68
tarix09.01.2022
ölçüsü3,09 Mb.
#97801
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68
STRATEJİK HEDEF 2.3

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak öğrencilerin yabancı dilleri öğrenme yeterliliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamak ve öğretmen ve öğrencilerin uluslararası projelere katılımının teşvik edilerek hareketlilik düzeyinin yükseltilmek.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Performans Göstergesi

Önceki Yıllar

Hedefler

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

2017 2018

2018 2019

TEOG sınavında yabancı dil dersi net sayıları

-

-

10

11

12

13

14

15

LYS’ deki yabancı dil sınavında başarı ortalaması %

38,16

30,84

26,48

+%10

+%10

+%10

+%10

+%10

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı

55

251

276

300

350

400

450

500

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı

70

398

326

400

450

500

550

600

DyNED yabancı dil programının uygulandığı okulların genel okullara oranı %

-

-

20

70

70

70

70

70

DyNED yabancı dil programının uygulandığı öğrencilerin toplam öğrencilere oranı %

-

-

20

70

70

70

70

70

DyNED yabancı dil programına katılan öğretmenlerin toplam öğretmenlere oranı %

2

2

2

7

7

7

7

7



TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA

TOWS MATRİSİ

GF STRATEJİLERİ

ZF STRATEJİLERİ

GT STRATEJİLERİ

ZT STRATEJİLERİ



GÜÇLÜ YÖNLER

  • Yabancı dil bilen personel sayısının yeterli olması.

  • Genç bir nüfusa sahip olması.

  • Ar-Ge birimlerinde eğitimli personelin olması.

  • Okullarda yabancı dil öğretiminin alt sınıflarda yaygınlaştırılması.



ZAYIF YÖNLER

  • Ar-Ge birimlerindeki personel yetersizliği.

  • Projelerden yararlanan üst düzey yöneticilerin öğrencilerden fazla olması.

  • Proje dönütlerinin çoğunlukla hayata geçirilememesi.

  • Uzun süreli projelerin yapılamaması.

  • Öğrenilen yabancı dilin geliştirilmesi için uygulama alanlarının olmaması.

FIRSATLAR

  • Ülkemizin turizm açısından zenginliklere sahip olması.

  • Hareketlilikle gelen öğrencilerin varlığı.

  • Hareketliliğe fırsat sağlayacak yeterli fonlara(AB) sahip olma.

  • Ülkemizin AB’ye girişi hedef olarak görmesi.

  • Son yıllarda teknolojik alt yapı donanımının seviyesinin yükselmesi.

GF STRATEJİLERİ

  • Ülkemizin AB’ye girme hedefi yabancı dil bilen insan sayısının ortalamasına sebep olacaktır.

  • AB fonlarının yeterli olması genç nüfusumuzun daha fazla hareketlenmesine olanak sağlayacaktır.

  • Ar-Ge birimlerinde eğitimli personelin teknolojiyi kullanabilmesi proje artırımını sağlayacaktır.

ZF STRATEJİLERİ

  • Yetişkin olan Ar-Ge personelinin daha çok eğitim vermesini sağlayarak eğitimli personel sayısı artırılır.

  • AB fonları daha fazla kullanılarak daha fazla öğrencinin hareketliliği sağlanır.

  • Teknoloji kullanılarak proje dönütlerinin yaygınlaştırılması sağlanır.

  • Projelerde yer alan öğrencilerin turizm faaliyetlerinde yer alması sağlanır.

TEHDİTLER

  • Toplumun özellikle kız öğrencileri yurt dışına göndermeye istekli olmaması.

  • Gelişmiş ülkelerin Türkiye ile ortak proje yapmaya yanaşmaması.

  • Seyahat ücretlerinin yüksek olması.

  • Bazı ülkelerin ülkemize vize uygulaması.

GT STRATEJİLERİ

  • Ar-Ge birimindeki eğitimli personeller velileri bilgilendirebilir.

  • Yabancı dil standarttı yükseltilerek gelişmiş ülkeler ikna edilebilir, vize kaldırılabilir.

  • Yapılacak ek protokollerle konaklama ve bilet ücretleri en düşük seviyeye çekilebilir.

ZT STRATEJİLERİ

  • Uluslararası projelerde gönderilecek kız öğrenciler azaltılabilir.

  • Seyahat ücretlerinin fazla olduğu ülkelere değil daha uygun ülkeler tercih edilebilir.

  • Vize uygulaması olmayan ülkelere projeler yapılabilir.



STRATEJİLER

    1. Özel sektör ile meslek liseleri arasında ortak projelerin yaygınlaştırılması.

  1. İl milli eğitim müdürlüğü ar-ge birimindeki yetişmiş personelin topluma danışmanlık hizmeti yapması.

  2. Temel eğitim 2. Kademe öğrencilerinin dil becerilerinin yeterli düzeyde olmaması ve yaş olarak küçük olmalarının hareketliliğe engel teşkil etmesi

  3. Temel eğitim 2. Kademe öğrencilerinin proje kapsamına velileri ile birlikte dâhil edilmesi.

  4. Okul Aile Birliği ve ya sponsorlar vasıtası ile sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelere –öğrencilere yardımcı olunması.

  5. AB protokolleri dâhilinde akreditasyon yapılarak öğrenci değişim programlarına destek olunması.

  6. Öğrenci velilerinin projeye uygun mesleklerden seçilerek projeye dâhil edilmesi.

FAALİYETLER

    1. Proje çalışmalarının desteklenmesi

    2. Yabancı dil eğitimi konusunda eğiticilerin hizmetiçi eğitimlerle desteklenmesi

HEDEF FAALİYET / PROJE MALİYET TABLOSU

SAM2

SH2.3

Sorumlu Birim

Başlama ve bitiş tarihi

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

F1




 

 

 

 

 

 

 

 

F2




 

 

 

 

 

 

 

 

F3




 

 

 

 

 

 

 

 

F4




 

 

 

 

 

 

 

 

P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2




 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

 

 

 

 

 



T.C.

SAMSUN VALİLİĞİ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI



..: TEMA 3 :..

KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ”



STRATEJİK AMAÇ 3

Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlayıp, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek, enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.

STRATEJİK HEDEF 3.1

Plan dönemi sonuna kadar yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılan insan kaynakları planlamasına uygun hizmet öncesi yeterliliğini sağlamış personelin kesinleşmiş iş tanımlarına uygun şekilde istihdamının sağlanması, hizmetiçi eğitimlerle yeterlilikleri arttırılarak personelin performanslarının değerlendirildiği beşeri alt yapıyı oluşturmak.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

Gösterge

Önceki Yıllar

Hedefler

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

2017 2018

2018 2019

Yüksek lisans yapan personel sayısı

-

-

464

500

550

600

650

700

Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı %

-

-

2,8

3,0

3,37

3,68

3,98

4,29

Doktora yapan personel sayısı

-

-

25

30

35

40

45

50

Doktora yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı %

-

-

0,15

0,18

0,21

0,24

0,27

0,30

Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı

13

13

7

10

10

10

10

10

Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı

-

6379

2218

2500

2750

3000

3250

3500

Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının tüm personel sayısına oranı %

-

39

13

15

16,8

18,3

19,9

21

Genel idare hizmetleri sınıfına atanan personel sayısının ihtiyaç duyulan personel sayısına oranı %

-

-

9,95

15

18

21

24

27

Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına atanan personel sayısının ihtiyaç duyulan personel sayısına oranı %

51

2

10

25

30

35

40

50

Gerçekleştirilen insan kaynakları planlamasına uygun olarak yer değişikliği yapılan personel sayısı

3298

2734

2910

2700

2650

2600

2550

2500





Yüklə 3,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   68




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin