ünvana qaytarılmasıvəünvançıyaödənilməsi 9.1 Hüquqişəxslər tərəfindən nağdsızüsulla göndərilmişmoniqramlar bu təlimatın 8.2 və 8.5 bəndlərindəgöstərilən səbəblərəgörəvəmüddətlərdəgöndəriciyə8.2 bəndindəgöstərilən qaydada geri qaytarılır.
9.2 Geriyəqaytarılmışhesab edilən moniqramlar ayda bir dəfəköçürməyolu iləhüquqişəxsəödənilir. Bunun üçün bildirişəf.20arayışıəlavəedilir vəödənilməmənin səbəbi göstərilir.Hüquqişəxsəgeri qaytarılmalıolan moniqramınbildiriş blankıPŞtərəfindən Poçt Rabitəsi Qaydalarının tələblərinəuyğun olaraq poçt filialının nəzarətçiəməliyyatçısına göndərilir. Nəzarətçi moniqramlarıqeydiyyata aldıqdan sonra köçürmənin yerinəyetirilməsiüçünödəniştapşırığınıvəödənişcədvəlini tərtib edərək mühasibatlığa təqdim edir. Köçürülməli məbləğmühasibatlıq tərəfindən bank vasitəsiləhüquqişəxsin bank hesabına köçürüldükdən sonra ödəniştapşırığının surəti vəsiyahımoniqramların kompüterdəödənişkimi silinməsiüçünəməliyyatçıya verilir. Bu əməliyyat PF-nın nəzarətçisi tərəfindən həyata keçirilir.Bunun üçün nəzarətçiəməliyyatçıya MHM-dən xüsusi parol vəkod alınmalıdır. Bu parol ilənəzarətçi yalnız nağdsızüsulla qəbul edilən vəqaytarılan moniqramlar üzrəəməliyyat apara bilər.
9.3 Bank vasitəsiləköçürməaparıldıqdan sonra nəzarətçiödəniştapşırığının vəsiyahının surətindəgöstərilən məlumatlaraəsasən moniqramların kompüterdəödənişkimi silinməsiəməliyyatınıaparır. Rejim seçimində 2 yazılır “ET” yığılır, kursorun dayandığıpasport qeydiyyatıhissəsindəBank ödənişi tapşırığının nömrəsi vətarixi yazılır “ET” yığılır vəboşpəncərədə { } Y hərfi yazılır və “ET” yığılır. Ödənişəməliyyatıaparıldıqdan sonra moniqram blankıprinter vasitəsiləçıxarılır vəbank köçürməsənədləri iləbirlikdəarxivdəsaxlanılır. 10. Kompüter olmayan Poçtşöbəsindəmoniqramların
vəpoçt baratlarının qəbul olunmasıvəgöndərilməsi 10.1 Kənd PŞ-ləri tərəfindən pul baratlarıMP1 (M) blankında qəbul edilir vəf.PÇ-5 qəbzindəmüvafıq məlumatlar yazılır. Pul baratlarının göndəricidən qəbulu vəödənilməsi kompüter olan PŞolduğu kimi aparlılır.
10.2 Qəbul olunmuşmoniqramın dərhalötürülməsini təmin etməküçünhəmin moniqramın MP1 (M) blankıüzrəqeydiyyat göstəriciləri vəməlumatlartelefon vasitəsiləkompüter əməliyyatçısına (nəzarətçiyə) ötürülür. Bu əməliyyatların qəbulunu vəötürülməsini həyata keçirənşəxslər PF rəisininəmri ilərəsmiləşdirilir vəonlardan qanunvericiliyəuyğun olaraq iltizamnaməalınır.
10.3 Əməliyyatçı (nəzarətçi) tərəfindəntelefonla moniqram qəbul edilərkənhəmin moniqram xüsusi kitabda (f.Q-20) qeydiyyata alınır.
10.4 F.Q-20 kitabında aşağıda göstərilən qeydlər aparılır:
10.4.9 Moniqramın kompüter üzrə 9 rəqəmli nömrəsi;
10.4.10 MP1(M) blankının PŞ-dən PF-na daxil olma tarixi;
10.4.11 Qeyd;
10.5 Bütün bu qeydlər f.Q-20 kitabına yazıldıqdan sonra kompüter əməliyyatçısımoniqramıtəyin olunmuşünvanaötürür vəmoniqramın kompüter üzrə 9 rəqəmli nömrəsini kitabın 9-cu qrafasına yazır.Bu nömrəf.PÇ-5 qəbzinəvəMP1(M) blankına yazılmaqüçün telefonla dərhal PŞ-nin rəisinədeyilməlidir.
10.6 Ödənişüçün daxil olan moniqramların vaxtındaödənişini təmin etməküçün onlar da telefon vasitəsiləPŞrəisinəötürülür. Bunun üçün dəPF-nin nəzarətçisi (kompüter əməliyyatçısı) tərəfindən f.Ö-20 kitabıaparılır. Kitabda aşağıdakıqeydlər aparılmalıdır.
10.6.1 Sıra nömərəsi;
10.6.2 Moniqramın PF-na daxil olma tarixi;
10.6.3 Haradan daxil olub;
10.6.4 f.PÇ-5 qəbzinin nömrəsi;
10.6.5 Moniqramın kompüter üzrə 9 rəqəmli nömrəsi;