Yüksekova Belediye Başkanlığı 2012 Mali Yılı Performans Programı



Yüklə 2,06 Mb.
səhifə24/25
tarix21.08.2018
ölçüsü2,06 Mb.
#74057
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25




Performans Hedefi

Faaliyet Proje





BÜTÇE İÇİ

BÜTÇE DIŞI

TOPLAM

TL

PAY

%


TL

PAY

%


TL

PAY

%


1

1-4

Yönetim Giderleri

668.000










668.000




5-6

Sosyal yardımlar

250.000




500.000




750.000




7

Festivaller

200.000










200.000




8

Kent Konseyi İşlevler

500.000










500.000




9

Koordinasyon ve toplantılar/Ağarlıma

250.000










250.000




10

Hizmet Binaları Bakım Onarım

250.000










250.000




11

Web Yayınları ve Basın

20.000










20.000




12

Web Yayınları ve Basın

50.000










50.000




13

Sanatsal Faaliyetler

10.000










10.000




2

1-6

Belediyenin Mali yapısının güçlendirilmesi.


1.216.000










1.216.000




3

1-7

İnsan Kaynaklarının Geliştirtmesi ve diğer Hizmet Alımları

2.773.000




100.000




2.863.000




4

1.4

Mahalle yollarının asfaltlanması

1.200.000










1.200.000







1.5

Yolların Kilitli parke taşı ile döşenmesi

1000000










1000000







1.6

Dere ıslahı ve kenarı yollarının yapılması

100.000

5.000.000







5.100.000







1.7

Yol Stabile

500.000










500.000







1.8

Yağmur suyu ve su kanallarının yapılması

100.000










100.000







1.9

Köprü yapımı

250.000










250.000




5

1/7

Performans Hedeflerinin teknik projelerinin yapılması.

105.000










105.000




6

1-6

İmara uygulamaları ve Yapı ruhsatları hizmetleri

423.000




100.000




523.000







3-7

Gece kondu ile Mücadele

400.000




5.000.000




5.400.000




7

1/8

Eğitim Evinin Açılması

Özel Gün ve Kutlamalara halkın Katılımının Sağlanması

Desteklene Amatör spor faaliyetleri hizmetleri

Kültür merkezi ve kütüphane kurulması

Sosyal faaliyetler

Sosyal yardımlar

Festivaller ve diğer geziler,

İlçe ve belediye Tanıtım broşürleri.



110.000

1000.000







917.000




8

1/6

İlçedeki parkların korunması, Park sayısının artırılması,her mahalleye bir park projesinin hayata geçirilmesi,M esire alanlarının hayata geçirilmesi. Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması. Belediye sorumluluğu dışındaki alanlarda yeşil alanların artırılması mesire ve parkların yapılması faaliyetlerine katkı sunulması.


665.000

100.000







765.000




9

1/5

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin yapılanması için gerekli Yaşamsal İçme soyu Projeleri.

1.617.000

31.810.000







1.617.000










İlçe Kanalizasyonu Yapım İşi

1.000.000

80.000.000













10

1/6

İlçe yerleşim alanı cadde ve sokaklarının temizliği , atıkların İlçe dışına taşınması ,depolanması ve stabilasyonu

1.738.000










1.738.000




11

1/7

Belediye binalarında ve tesislerinde güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi

Trafik hizmetlerinde düzenin sağlanması

Semt pazarının kurulması, iyileşmesi ve düzenin sağlanmasında etkinliğin arttırılması Semt pazarının kurulması, iyileşmesi ve düzenin sağlanmasında etkinliğin arttırılması Esnafın kaldırımları işgal etmesinin önlenmesi

İlçe güvenliği ve istikrar etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunması

İşyeri açılış Ruhsat ve ruhsat bilgilerinin güncelleştirilmesi


120.000










120.000




12

1/6

Yatırım, mal,hizmet alımlarında ve kaynakların kullanımında etkinliğin sağlanması için fayda maliyet analizlerinin yapılması

Taşınır ve taşınmaz mal envanterini muhasebe sisteminin içine almak

Performans değerlendirme sistemine geçilmesi

Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi



550.000










665.000




13

1/8

Çevre bilincine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması,

Çevre ile ilgili sosyal etkinliklerin düzenlenmesi

Evrensel atıkların toplatılması uygulamasına geçilmesi,Tıbbi atık toplama uygulamasının yapılması

Atıkların toplanması

Atıkların kaynağına geri dönüşüm çalışmalarının başlatılması,Semt pazarında kirliliği önlemek amacıyla çöp poşeti zorunluluğunun getirilmesi,Yüksekova’nın temiz, güzel ve bakımlı görüntüsünün ,

sağlanması,Yüksekova’nın ekolojik durumunu ortaya koyacak haritaların, istatistiki verilerin ve raporların hazırlanması,Okul ve dini tesislerin temizlik ve bakımlarının sağlanmasına destekler



424.000











424.000




14

1/7

Kurumsal davaların takibi

Belediye Alacaklarının icra takibi.



50.000




20.000




73.000




15

1/7

ilçe vatandaşlarını yangın ve afetlere karşı korumak, ilgili hizmetlerin alt yapısını hazırlamak.


610.000










610.000





























Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı






















Genel Yönetim Giderleri










Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı










Genel Toplam










TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU




İdare Adı

YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI




Bütçe Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod

Faaliyet Toplamı

Genel yönetim Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı

Genel Toplam TL

01

Personel Giderleri

11.02.000







11.02.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.199.000







1.199.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

15.436.000







15.436.000

04

Faiz Giderleri













05

Cari Transferler

1.605.000







1.605.000

06

Sermaye Giderleri

2.540.000







2.540.000

07

Sermaye Transferler













08

Borç Verme













09

Yedek Ödenek

4.200.000







4.200.000

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

36.000.000







36.000.000

Bütçe Dışı Kaynak

Döner Sermaye













Diğer Yurt İçi

105.910.000







105.910.000

Yurt Dışı

6.000.000







6.000.000

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı













Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

147.000.000







147.000.000

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO



İdare Adı

Yüksekova Belediye Başkanlığı

Yüklə 2,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin