Raport o stanie



Yüklə 1,77 Mb.
səhifə19/38
tarix22.01.2018
ölçüsü1,77 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38

10.2. Budżet LSR

Uwzględniając sformułowane wcześniej założenia, dokonano następującego rozdziału środków:




Lata realizacji

 

Działania osi Leader

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

4.21 - Wdrażanie projektów współpracy

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w tym:

Razem Oś 4

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

Razem 4.1/413

Przygotowanie projektów współpracy

Realizacja projektów

Razem 4.21

funkcjonowanie LGD (koszty bieżące)

nabywanie umiejętności i aktywizacja

Razem 4.31

współpracy

1

 

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

2008-2009

całkowite

0,00

0,00

7143253,33

444112,60

7587365,93

0,00

0,00

0,00

104 620,44

44 909,00

149 529,44

7 736 895,37

kwalifikowalne

0,00

0,00

5357440,00

377495,71

5734935,71

0,00

0,00

0,00

104 620,44

44 909,00

149 529,44

5 884 465,15

do refundacji

0,00

0,00

3511395,84

301996,57

3812596,97

0,00

0,00

0,00

104 620,44

44 909,00

149 529,44

3 962 126,41

2010

całkowite

235294,12

365353,33

0,00

333639,47

934286,92

0,00

0,00

0,00

232 000,00

149 600,00

381 600,00

1 315 886,92

kwalifikowalne

200000,00

274015,00

0,00

283593,55

757608,55

0,00

0,00

0,00

232 000,00

149 600,00

381 600,00

1 139 208,55

do refundacji

100000,00

137007,50

0,00

226874,84

463882,34

0,00

0,00

0,00

232 000,00

149 600,00

381 600,00

845 482,34

2011

całkowite

1565552,94

1507626,67

3368321,57

670089,42

7111590,60

0,00

0,00

0,00

229 850,00

93 750,00

323 600,00

7 435 190,60

kwalifikowalne

1330720,00

1130720,00

2526241,18

569576,01

5557257,19

0,00

0,00

0,00

229 850,00

93 750,00

323 600,00

5 880 857,19

do refundacji

579062,00

287449,50

1795074,00

455660,81

3064043,31

0,00

0,00

0,00

229 850,00

93 750,00

323 600,00

3 387 643,31

2012

całkowite

1094729,41

1093560,00

3295960,00

982922,44

6467171,85

28000,00

0,00

28000,00

354 000,00

236 000,00

590 000,00

7 085 171,85

kwalifikowalne

930520,00

820170,00

2471970,00

835484,07

5058144,07

28000,00

0,00

28000,00

354 000,00

236 000,00

590 000,00

5 676 144,07

do refundacji

367500,00

404314,47

1796 812,00

668387,26

3395907,87

28000,00

0,00

28000,00

354 000,00

236 000,00

590 000,00

4 013 907,87

2013

całkowite

1163110,47

1632299,95

2395144,43

1807156,56

6997711,41

40000,00

304645,00

344645,00

418 463,00

337 003,00

755 466,00

8 097 822,41

kwalifikowalne

988643,90

1224224,96

1796358,33

1536083,08

5545310,26

40000,00

304645,00

344645,00

418 463,00

337 003,00

755 466,00

6 645 421,26

do refundacji

394332,70

612123,23

1541982,36

1228866,46

3672409,05

40000,00

304645,00

344645,00

418 463,00

337 003,00

755 466,00

4 772 520,05

2014

całkowite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

408 463,00

327 003,00

735 466,00

735 466,00

kwalifikowalne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408 463,00

327 003,00

735 466,00

735 466,00

do refundacji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408 463,00

327 003,00

735 466,00

735 466,00

2015

całkowite

 

388 368,00

278 205,56

666 573,56

666 573,56

kwalifikowalne

388 368,00

278 205,56

666 573,56

666 573,56

do refundacji

388 368,00

278 205,56

666 573,56

666 573,56

2008-2015

całkowite

4058686,94

4598839,95

16202679,34

4237920,49

29098126,72

68 000,00

304 645,00

372 645,00

2 135 764,44

1 466 470,56

3 602 235,00

32 146 038,80

kwalifikowalne

3449883,90

3449129,96

12152009,51

3602232,42

22653255,78

68 000,00

304 645,00

372 645,00

2 135 764,44

1 466 470,56

3 602 235,00

24 838 826,03

do refundacji

1440894,70

1440894,70

8645264,20

2881785,94

14408839,54

68 000,00

304 645,00

372 645,00

2 135 764,44

1 466 470,56

3 602 235,00

18 383 719,54
Tabela 10.3. Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski
Kolejna tabela przedstawia podział kosztów projektów wdrażania LSR przewidzianych do refundacji w rozbiciu na lata oraz według przedsięwzięć.
Tabela 10.4. Podział kosztów przewidzianych do refundacji w rozbiciu na lata oraz według przedsięwzięć

Przedsięwzięcie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Czynny wypoczynek Zielonej Krainie

99 128,50

119 743,32

462 012,50

409 096,81

226 021,85

0,00

0,00

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

0,00

26 557,50

100 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

Odnowa i rozwój wsi

0,00

0,00

197 000,00

177 000,00

0,00

0,00

0,00

Małe projekty

99 128,50

93 185,82

165 013,50

167 096,81

196 021,85

0,00

0,00

Dziedzictwo kulturowe Zielonej Krainy

1 234 128,50

93 185,82

165 013,50

167 096,81

296 021,85

0,00

0,00

Odnowa i rozwój wsi

1 135 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

Małe projekty

99 128,50

93 185,82

165 013,50

167 096,81

196 021,85

0,00

0,00

Zielona Kraina naszą małą ojczyzną

2982208,50

93 185,82

2 115 318,50

1 967 672,81

598 325,05

0,00

0,00

Odnowa i rozwój wsi

2 883 080,00

0,00

1 950 305,00

1 800 576,00

402 303,20

0,00

0,00

Małe projekty

99 128,50

93 185,82

165 013,50

167 096,81

196 021,85

0,00

0,00

Zielona Kraina otwarta na integrację i rozwój

99 128,50

630 193,32

1 340 458,50

977 441,81

333 456,25

0,00

0,00

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

0,00

200 000,00

565 360,00

400 260,00

83 717,20

0,00

0,00

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

0,00

337 007,50

610 085,00

410 085,00

53 717,20

0,00

0,00

Małe projekty

99 128,50

93 185,82

165 013,50

167 096,81

196 021,85

0,00

0,00

Odnowa i rozwój wsi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







Razem

4 414 594,00

936 308,28

4 082 804,00

3 521 308,26

1 453 825,00

0,00

0,00


Yüklə 1,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə