Diaqram 44. 2010-cu il dövlət büdcəsi xərclərinin
strukturu
58.5%
cari xərclər (6590.4 mln. AZN)
2.6%
kreditlərə və faizlərə
xidmətlə bağlı xərclər
(287.1 mln. AZN)
38.9%
əsaslı xərclər (4386.5 mln. AZN)
Büdcə xərcləri
Min AZN
%-lə
1
Dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
3 549.0
31.50
2
Müdafiə
1 205.8
10.70
3
Təhsil
1 276.8
11.33
4
Fondlar, büdcədənkənar vəsaitlər və s.
977.3
8.67
5
Sosial müdafiə və sosial təminat
1 192.3
10.58
6
Ümumi dövlət xidmətləri
1 042.3
9.25
7
Məhkəmə, hüquq-mühafizə və prokurorluq
707.4
6.28
8
Səhiyyə
479.4
4.25
9
Kənd Təsərrüfatı
382.7
3.39
10
Cultural, Arts, IT and Gymnastics
172.8
1.53
11
Mənzil-kommunal
201.2
1.78
12
Nəqliyyat və rabitə
77.0
0.68
Cədvəl 17. 2010-cu il dövlət büdcəsi xərclərinin bölmələr üzrə xüsusi çəkisi
Azərbaycan iqtisadiyyatı - 2009
46
tiqamətində işlər davam etdiriləcək.
2010-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri ümumi daxili
məhsulun 35,4 faizi həcmində və ya 2009-cu ilin gö-
zlənilən icrasına nisbətən 2,8 faiz çox nəzərdə tutulur.
Kəsirin maliyyələşmə mənbələri və Dövlət Neft
Fondundan ayrılan 4915,0 mln manat transfert nəzərə
alınmaqla, 2010-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri
11264,0 mln manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2009-
cu ilin təsdiq olunmuş göstəricilərinə nisbətən 1091,0
mln. manat və ya 8,8 faiz az, 2009-cu ilin gözlənilən
icrasına nisbətən 1248,0 mln. manat və ya 12,5 faiz
çoxdur.2010-cu il dövlət büdcəsinin xərclərinin struk-
turuna daxil olan cari xərclər 6590,4 mln. manat, əsaslı
xərclər 4386,5 mln. manat, kreditlər üzrə borclara, fai-
zlərə xidmətlə bağlı xərclər 287,1 mln. manat təşkil
edəcək.
2010-cu il dövlət büdcəsində əsas fondlara əsaslı
vəsait qoyuluşu xərcləri üçün dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu, əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, əsaslı
təmir və s.) 4386,5 mln. manat və ya xərclərin 21,2
faizi həcmində, təqaüdlər və sosial müavinətlər üçün
1162,2 mln. manat və ya xərclərin 10,3 faizi həcmində,
dərman, sarğı ləvazimatlarının və ərzaq məhsullarının
alınması üçün 328,5 mln. manat və ya xərclərin 2,9
faizi həcmində, inventar və avadanlıqların alınması
üçün 172,4 mln. manat və ya xərclərin 1,5 faizi həc-
mində, nəqliyyat, kommunal və kommunikasiya xid-
mətləri haqqının ödənilməsi xərcləri üçün 155,6 mln.
manat və ya xərclərin 1,4 faizi həcmində, idarənin
saxlanılması və cari təmir xərcləri üçün 178 mln.
manat və ya xərclərin 1,6 faizi həcmində, ezamiyyə
xərclərinin ödənilməsi üçün 40,1 mln. manat və ya
xərclərin 11 faizi həcmində, digər xərclərin ödənilməsi
üçün (icarə və muzdlu xidmətlər, öhdəliklər üzrə
maliyyə əməliyyatları, ssudalar, faizlər üzrə ödənişlər,
üzvlük haqqı üzrə ödənişlər, qrantlar və digər
ödənişlər, bank xərcləri) 866,9 mln. manat və ya xərc -
lərin 7,7 faizi həcmində vəsait nəzərdə tutulub.
|