Exerciţiul economico-financiar în anul 2012
Prin Hotărîrea Parlamentului nr.53 din 22.03.2012 „Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2012”, bugetul CNPF pentru anul 2012 a fost aprobat la venituri în sumă de 15301,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 20808,7 mii lei.
Conform Raportului financiar pe anul 2012 se constată următoarele:
Tabelul nr.5. Executarea bugetului pe anul 2012
Indicatori
|
Prevederi anuale, mii lei
|
Executat, mii lei
|
Nivelul de executare, %
|
Aprobat inițial
|
Precizat
|
De casă
|
Efectiv
|
Față de aprobat inițial
|
Față de precizat
|
Venituri
|
15301,7
|
15301,7
|
18957,1
|
17812,6
|
116,4
|
116,4
|
Cheltuieli
|
20808,7
|
20808,7
|
20153,6
|
19956,2
|
95,9
|
95,9
|
Deficit (-)
|
-5507,0
|
-5507,0
|
-1196,5
|
-2143,6
|
x
|
x
|
Sold la 01.01.2012
|
5507,0
|
5507,0
|
16317,2
|
x
|
x
|
x
|
Sold la 01.01.2013
|
x
|
x
|
13702,4
|
x
|
x
|
x
|
Bugetul CNPF pentru anul 2012 a fost executat la partea de venituri la un nivel de 116,4 la sută comparativ cu prevederile anuale și la partea de cheltuieli la nivel de 95,9 la sută. Structura și volumul veniturilor aprobate şi realizate efectiv se prezintă în tabelul ce urmează:
Tabelul nr.6. Structura și volumul veniturilor aprobate şi realizate efectiv în anul 2012
Indicatori venituri (taxă/plată)
|
Aprobat, mii lei
|
Realizat
efectiv, mii lei
|
Gradul de realizare, %
|
Taxe percepute din operațiuni cu valori mobiliare
|
7800,0
|
9008,0
|
115,5
|
Plăţi ale societăţilor și brokerilor de asigurare
|
4955,9
|
5965,1
|
120,4
|
Plăți ale asociațiilor de economii și împrumut
|
355,0
|
504,5
|
142,1
|
Plata pentru acordarea de licenţe
|
160,0
|
98,3
|
61,4
|
Sumele sancţiunilor pentru săvîrșirea contravenţiilor, aplicate în conformitate cu legislaţia
|
348,2
|
356,8
|
102,5
|
Venituri din dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti și de la depunerea mijloacelor în conturile de depozit
|
1200,0
|
1394,0
|
116,2
|
Venituri din chiria/arenda bunurilor proprietate publică
|
251,0
|
242,7
|
96,7
|
Alte surse legale
|
231,6
|
243,2
|
105,0
|
Total venituri:
|
15301,7
|
17812,6
|
116,4
|
Pentru a susţine în continuare dezvoltarea unor segmente ale pieţei financiare nebancare şi promovarea investiţiilor, CNPF a menţinut în anul 2012 mărimile unor taxe şi plăţi la nivelul anului 2011 și nu a aplicat taxe și plăți regulatorii în raport cu fondurile nestatale de pensii.
În anul 2012, în scopul încurajării dezvoltării segmentului obligațiunilor emise de către autoritățile publice locale, s-au stabilit taxe reduse în mărime de 0,05 la sută din suma emisiunii obligațiunilor.
Totodată, au fost diferențiate taxele percepute de la societățile pe acțiuni rezidente și nerezidente din tranzacțiile aferente transmiterii valorilor mobiliare ca aport la capitalul social, respectiv în mărime de 0,05 la sută și 1 la sută. În scopul concordării cu legislația ce reglementează activitatea în sectorul financiar nebancar, s-au operat modificări la unele taxe și plăți.
În structura veniturilor realizate efectiv în anul 2012 taxele percepute din sectorul valori mobiliare constituie 50,6 la sută, plățile percepute din sectorul asigurări – 33,5 la sută, plățile percepute din sectorul asociații de economii și împrumut – 2,8 la sută, alte plăți (sumele sancțiunilor pentru contravenții administrative, dobînda aferentă soldurilor de mijloace bănești, plata pentru locațiune etc.) – 13,1 la sută.
Structura și volumul cheltuielilor aprobate şi realizate efectiv în anul 2012 se prezintă în tabelul ce urmează:
Tabelul nr.7. Structura și volumul cheltuielilor aprobate şi realizate efectiv în anul 2012
Indicatori cheltuieli
|
Aprobat, mii lei
|
Realizat efectiv, mii lei
|
Gradul de realizare, %
|
Ponderea,
%
|
Retribuirea muncii
|
13033,6
|
12965,9
|
99,5
|
65,0
|
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
|
2905,1
|
2875,2
|
99,0
|
14,4
|
Plata mărfurilor şi serviciilor
|
2586,2
|
1918,4
|
74,2
|
9,6
|
Deplasări în interes de serviciu
|
745,0
|
724,8
|
97,3
|
3,6
|
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni
|
421,1
|
420,7
|
99,9
|
2,1
|
Transferuri peste hotare
|
222,3
|
195,1
|
87,8
|
1,0
|
Procurarea mijloacelor fixe
|
415,4
|
384,0
|
92,4
|
1,9
|
Reparaţii capitale
|
480,0
|
472,1
|
98,4
|
2,4
|
Total cheltuieli:
|
20808,7
|
19956,2
|
95,9
|
100,0
|
Cheltuielile totale au fost realizate la nivel de 95,9 la sută faţă de prevederile bugetare aprobate pentru anul 2012, fiind asigurate economii la unele articole de cheltuieli ca rezultat al politicii interne de gestionare a mijloacelor bugetare şi regimului riguros de economisire.
În structura cheltuielilor efective partea preponderentă revine cheltuielilor de personal (retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală), care au constituit 81,5 la sută. Cheltuielile de întreţinere a instituţiei (energie electrică, gaze, apă, pază, servicii de telecomunicaţii şi alte cheltuieli de întreţinere) au alcătuit – 9,6 la sută, cheltuielile de consolidare a bazei tehnico-materiale – 4,3 la sută, cheltuielile pentru deplasări de serviciu – 3,6 la sută și cheltuielile aferente achitării taxelor de membru al organizațiilor internaționale – 1,0 la sută.
Dostları ilə paylaş: |