Kocasinan belediyesi 2012 mali yili performans programi



Yüklə 3,72 Mb.
səhifə14/30
tarix30.07.2018
ölçüsü3,72 Mb.
#62907
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30






AÇIKLAMA


Yıllar


2011 Hedef


2011 ilk altı aylık gerçekleşme



2012 Hedef


STRATEJİK AMAÇ 1


Kocasinan Belediyesinde kurumsal kültürün oluşturulması ve sürdürülebilir kurumsal gelişimin, belde halkıyla işbirliği ve dayanışmanın artırılarak yerel hizmetlerden faydalanmada fırsat eşitliğini önceleyen bir anlayışla hemşerilerimizin yerel hizmetlere katılımlarının sağlanması






STRATEJİK HEDEF 2



Bilişim ve teknoloji altyapısının ve kullanımının geliştirilmesi, iç kontrol ve denetimin etkinleştirilmesi

846.200,00

533.677,47

1.138.702,00




Tanımlar

Hedefler


Performans Hedefi 1


Belediyenin İnternet sayfası aracılığı ve teknik personel desteği ile belediye faaliyetleri, planlama çalışmalarının halkın bilgisine açılması


846.200,00

533.677,47

1.138.702,00


Performans Göstergeleri





  1. Planlanan alan miktarı (m2)

  2. Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi

  3. Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı

  4. Planlardan müşteri memnuniyeti


400 ha



740 ha

4-8 ay

3
% 80



1200 ha

4-8 ay







Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Harcama Birimi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

846.200,00

533.677,47

1.138.702,00


STRATEJİK AMAÇ 2

Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması







STRATEJİK HEDEF 1



Altyapı - ulaşım ağının geliştirilmesi, sorunlu bölgelerin sorunlarının giderilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesislerin inşa edilmesi,

1.228.800,00

432.402,01

1.281.952,00




Tanımlar

Hedefler


Performans Hedefi 1


Yürürlükteki planlara uygun olarak ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak, ulaşım ağının güçlendirilmesi için gerekli plan değişiklikleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması


1.000.000,00


389.161,01


1.000.000,00


Performans Göstergeleri





  1. Planı yapılacak mahalle sayısı

  2. Planlanan alan miktarı (m2)

  3. Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi

  4. Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı

  5. Planlardan müşteri memnuniyeti





4



5

740 ha

4-8 ay

3
% 80


8

1200 ha

4-8 ay



Performans Hedefi 2


Karayolları, Devlet Demiryolları gibi kamu kurumlarının hazırladığı üst ölçek planlama çalışmalarının belediye sınırları ölçeğinde hayata geçirilmesi çalışmalarının yapılması

228.000,00


43.241,00



281.952,00



Performans Göstergeleri






  1. Planlanan alan miktarı (m2)

  2. Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi

  3. Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı

  4. Planlardan müşteri memnuniyeti


400 ha



740 ha

4-8 ay

3
% 80



1200 ha

4-8 ay







Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Harcama Birimi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

1.228.800,00

432.402,01

1.281.952,00


STRATEJİK AMAÇ 2

Kocasinan Beldesinin yaşanabilirlik düzeyinin, mekan ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çok merkezli, yığılmayı önleyen, dengeli, yenilikçi, dinamik, çekici ve sürdürülebilir mekansal planlama ve kentleşmenin sağlanması







STRATEJİK HEDEF 2



Tarihi, kültürel ve mimari özelliklere sahip yapılar korunarak çevresel ve estetik değerler doğrultusunda çağdaş kentleşmeyi sağlamak için sürdürülebilir mekansal planlama yapılması ve yapıların planlara uygunluğunun sağlanması

500.000,00

1.365.194,00

4.250.000,00




Tanımlar

Hedefler


Performans Hedefi 1


Üst ölçek planlara uygun olarak ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda, plan değişikliği, plan revizyonu, ilave ve mevzi planların yapılması

75.000,00


160.000,00


637.500,00



Performans Göstergeleri






  1. Planlanan alan miktarı (m2)

  2. Planlanmış alanlarda ortalama tadilat süresi

  3. Planlar ve tadilatlar için idari mahkemelere başvuru sayısı

  4. Planlardan müşteri memnuniyeti


400 ha



740 ha

4-8 ay

3
% 80



1200 ha

4-8 ay


Performans Hedefi 2

Yürürlükteki planlara uygun olarak imar çapı düzenlenmesi, parsellerin imara uygun hale gelmesi için ifraz-tevhid haritalarının, parselasyon planlarının hazırlanması, 18. madde uygulaması yapılması, yol ve yeşil alan olarak planlı alanların ihtiyaçlar doğrultusunda kamulaştırılması

350.000,00

964.155,00

2.975.000,00


Performans Göstergeleri






  1. İfraz ve tevhid sayısı

  2. İfraz ve tevhidlerden müşteri memnuniyeti

  3. Verilecek imar durum belgesi sayısı

  4. İmar durum belgesi verme ortalama süresi (gün)

  5. Kamulaştırılacak alan miktarı (m2)

  6. Kamulaştırılacak yapı adedi

  7. Kamulaştırma da yargıya gidenlerin oranı

  8. Kamulaştırma sonundaki uygulamadan müş. mem.


80
900

1

10.000 m2

22


59

% 90

550

1

19.600 m2

10

% 2

% 98


110
1200

1

20.000 m2

50



Performans Hedefi 3


Imar planlarına uygun olarak yapılaşacak alanlarda ruhsatlandırma çalışmalarının yapılması


75.000,00

241.038,00

637.500,00


Performans Göstergeleri






  1. Verilecek ruhsat sayısı

  2. Yapı ruhsatı sayısı

  3. Yapı kullanma izin belgesi sayısı

  4. İşyeri açma izin belgesi sayısı

  5. Ruhsat verme ortalama süresi (gün)

  6. Ruhsata aykırı yapılan inşaat oranı


1400

480

230

690

7

% 1


421

33

118

270

7

% 2


1400

325

375

700

7

% 2







Toplam Mali Kaynak İhtiyacı

Harcama Birimi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

500.000,00

1.365.194,00

4.250.000,00

Yüklə 3,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin