Subprograme gestionate de Biroul Național de Statistică
Pentru subprogramul „Lucrări statistice” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 47912,1 mii lei, sau la nivel de 99,0% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Realizarea Programului lucrărilor statistice (partea ce ţine de colectarea, verificarea, validarea şi introducerea datelor în calculator din rapoartele/chestionarele statistice şi rapoartele financiare (contabile)
|
%
|
100.0
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
Realizarea ediţiilor statistice
|
%
|
100.0
|
100.0
|
103.8
|
3.8
|
103.8
|
3.8
|
103.8
|
Asigurarea beneficiarilor cu note informative, informaţii operative şi buletine statistice cu date generalizate
|
%
|
100.0
|
100.0
|
109.3
|
9.3
|
109.3
|
9.3
|
109.3
|
Lucrări şi cercetări statistice realizate anual
|
număr
|
|
410.0
|
409.0
|
-1.0
|
99.8
|
|
|
Note informative şi operative elaborate de către aparatul central al BNS şi organele teritoriale de statistică
|
număr
|
|
657.0
|
718.0
|
61.0
|
109.3
|
|
|
Buletine statistice cu date generalizate
|
număr
|
|
5500.0
|
6823.0
|
1323.0
|
124.1
|
|
|
Rapoarte trimestriale vizînd situaţia social-economică a municipiului/raionului
|
număr
|
140.0
|
140.0
|
140.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
Breviar statistic ,,Moldova în cifre”
|
număr
|
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Anuarul Statistic al Republicii Moldova, inclusiv şi varianta electronică pe CD
|
număr
|
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Buletine Statistice cu date generalizate în profil teritorial
|
unităţi
|
4500.0
|
4500.0
|
6568.0
|
2068.0
|
146.0
|
2068.0
|
146.0
|
Pentru subprogramul „Recensămîntul” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 5961,0 mii lei sau la nivel de 50,0% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Petrecerea RPL de probă
|
%
|
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Pregătirea materialului cartografic pentru RPL
|
%
|
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Elaborarea listelor clădirilor din localităţile urbane şi rurale pentru sectorizarea de recensămînt
|
%
|
|
84.0
|
100.0
|
16.0
|
119.0
|
|
|
Elaborarea şi tipărirea instrumentarului RPL
|
%
|
|
45.0
|
100.0
|
55.0
|
222.2
|
|
|
Achiziţionarea, instalarea şi testarea echipamentului tehnic şi produsului program de prelucrare a datelor RPL
|
%
|
|
40.0
|
100.0
|
60.0
|
250.0
|
|
|
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri.
Volumul mijloacelor financiare aprobate în Legea bugetului de stat pe anul 2013 la acest grup de cheltuieli a constituit 124820,1 mii lei, inclusiv componenta de bază – 82866,6 mii lei, mijloace speciale – 1953,5 mii lei și din contul donatorilor externi – 40000,0 mii lei. În urma modificărilor operate pe parcursul anului la legea bugetului, mijloacele financiare s-au majorat cu 15218,3 mii lei la total, sau cu 12,2% şi constituie 140038,4 mii lei, dintre care alocaţiile pe componenta de bază s-au diminuat cu 6408,2 mii lei, mijloacele speciale s-au diminuat cu 157,6 mii lei și proiectele finanţate din surse externe s-au majorat cu 21784,1 mii lei.
Factorii ce au determinat modificările în cauză sunt următorii:
la componenta de bază:
-
reducerea contribuţiei Guvernului la Proiectul „e – Guvernare” – 834,0 mii lei;
-
realocarea mijloacelor financiare din grupa dată la alte grupe de cheltuieli în temeiul prevederilor art. 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 - 18748,0 mii lei;
-
operarea modificărilor în cadrul Serviciului de Stat de Arhivă prin redistribuirea alocațiilor la grupa funcțională 1.10 –– 45,5 mii lei.
-
alocarea mijloacelor financiare în scopul implementării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 2011-2016 – 10681,3 mii lei, dintre care: 9768,9 mii lei pentru procurarea sediului pentru Centrul pentru Drepturile Omului; 885,6 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de creare a Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și 26,8 mii lei pentru instruirea persoanelor responsabile de colectarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate de către Comisia Națională de Integritate;
-
asigurarea documentării populaţiei conform Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005 „Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” – 1450,0 mii lei;
-
acoperirea cheltuielilor ocazionate de reorganizarea Consiliului Concurenţei – 1000,0 mii lei;
-
acoperirea cheltuielilor curente a Serviciului de Curieri Speciali – 88,0 mii lei;
Este de menționat faptul, că la grupul dat de cheltuieli în buget au fost aprobate inițial alocaţii pentru:
-
reforma administraţiei publice în sumă de 10000,0 mii lei. Mijloacele în cauză au fost repartizate pe autorităţi publice prin Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 04 februarie 2013 „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administraţiei publice” și Hotărîrea Guvernului nr. 687 din 04 septembrie 2013 „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma administraţiei publice”;
-
pentru activități de reintegrare a țării în sumă de 15000,0 mii lei, fiind repartizate pe autorităţi publice prin Hotărîrea Guvernului nr. 242 din 04 aprilie 2013 ”Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2013” și Hotărîrea Guvernului nr. 733 din 16 septembrie 2013 ”Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe semestrul II al anului 2013”.
la mijloace speciale:
- diminuarea cheltuielilor în sumă de 157,6 mii lei în legătură cu revizuirea prognozelor de acumulare a veniturilor, ținînd cont de acumulările reale.
la proiecte finanțate din surse externe:
- majorarea cheltuielilor în scopul implmentării proiectului „Reforma adminitrației publice centrale în Moldova” în sumă de 32080,7 mii lei;
- diminuarea cheltuielilor pentru implementarea proiectului „e-Transformare a Guvernării” în sumă de 10296,6 mii lei.
Cheltuielile de casă în anul 2013 constituie 121898,1 mii lei sau 87,0% din alocaţiile precizate, dintre care componentei de bază îi revine 63247,4 mii lei, mijloacelor speciale – 1672,2 mii lei și din surse externe – 56978,5 mii lei.
Instituţiile finanţate la grupul dat au înregistrat datorii debitoare şi creditoare la sfîrşitul anului în sumă de 1768,6 mii lei şi 1841,6 mii lei, corespunzător. Datoriile debitoare s-au format în mare parte de către Comisia Electorală Centrală (1287,0 mii lei) în legătura cu achitarea unei minitipografii performante care a fost livrată în anul 2014. Datoriile creditoare constituie cheltuielile de personal calculate pentru luna decembrie în sumă de 1506,1 mii lei, care se achită în luna ianuarie a anului următor, şi cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor în sumă de 335,5 mii lei.
Efectivul de personal la acest grup a fost prevăzut în număr de 319,0 unităţi şi pe parcursul anului real au activat în mediu 261,6 unităţi, ceea ce constituie 82,0% din cel prevăzut.
Din contul cheltuielilor aferente grupului dat la toate componentele, au fost finanțate următoarele subprograme:
Subprogram gestionat de Cancelaria de Stat
Pentru subprogramul „Servicii de suport pentru exercitarea guvernării” s-au efectuat cheltuieli în sumă de 74938,2 mii lei, sau la nivel de 91,0 % din suma precizată.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Asimilarea infrastructurii guvernamentale comune M-Cloud de către APC
|
%
|
|
5.0
|
16.4
|
11.4
|
328.0
|
|
|
Vizite pe Portalul Serviciilor Guvernamentale
|
număr
|
|
100000.0
|
182094.0
|
82094.0
|
182.1
|
|
|
Seturi de date disponibile pe portalul Date Guvernamentale Deschise
|
număr
|
|
200.0
|
675.0
|
475.0
|
337.5
|
|
|
Instituţii deservite în Sistemul guvernamental de telecomunicaţii
|
număr
|
|
112.0
|
115.0
|
3.0
|
102.7
|
|
|
Subprogram gestionat de Centrul pentru Drepturile Omului
Pentru subprogramul „Respectarea drepturilor omului” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 6132,2 mii lei, sau la nivel de 38,5% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Ponderea actelor legislative modificate din totalul propunerilor
|
%
|
|
80.0
|
60.0
|
-20.0
|
75.0
|
|
|
Acte de reacționare
|
număr
|
|
164.0
|
249.0
|
85.0
|
151.8
|
|
|
Petiții acceptate
|
număr
|
|
847.0
|
721.0
|
-126.0
|
85.1
|
|
|
Propuneri de perfecționare a cadrului normativ
|
număr
|
|
62.0
|
70.0
|
8.0
|
112.9
|
|
|
Rapoarte tematice și studii elaborate
|
număr
|
|
10.0
|
9.0
|
-1.0
|
90.0
|
|
|
Ponderea cauzelor penale intentate în urma adresărilor instituției
|
%
|
|
35.0
|
27.0
|
-8.0
|
77.1
|
|
|
Organe administrative
Volumul mijloacelor financiare aprobate în bugetul de stat pe anul 2013 la acest grup de cheltuieli a constituit 84095,0 mii lei, inclusiv componenta de bază – 83525,0 mii lei și mijloace speciale – 570,0 mii lei.
În urma modificărilor operate pe parcursul anului legea bugetară, mijloacele financiare s-au majorat cu 3650,7 mii lei la total, sau cu 4,3% şi au constituit 87745,7 mii lei, dintre care alocaţiile pe componenta de bază s-au majorat cu 3235,5 mii lei, iar la mijloacele speciale s-au majorat cu 415,2 mii lei.
Factorii ce au determinat modificările în cauză sunt următorii:
la componenta de bază:
-
operarea modificărilor prin redistribuirea alocațiilor de la alte grupe funcționale (1.3, 1.4, 1.8) – 3135,5 mii lei;
-
acoperirea cheltuielilor curente a Biroului Relaţii Interetnice – 100,0 mii lei.
la mijloace speciale:
-
majorarea cheltuielilor în sumă de 415,2 mii lei în legătură cu revizuirea prognozelor de acumulare a veniturilor, ținînd cont de acumulările reale.
Cheltuielile de casă în anul 2013 constituie 87024,2 mii lei sau 99,2% din alocaţiile precizate, dintre care componentei de bază îi revine 86070,0 mii lei iar mijloacelor speciale – 954,2 mii lei.
Instituţiile finanţate la grupul dat au înregistrat datorii debitoare şi creditoare la sfîrşitul anului în sumă de 254,2 mii lei şi 4300,6 mii lei, corespunzător. Datoriile creditoare constituie cheltuielile de personal calculate pentru luna decembrie în sumă de 3911,9 mii lei, care se achită în luna ianuarie a anului următor, şi cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor în sumă de 388,7 mii lei.
Efectivul de personal la acest grup a fost prevăzut în număr de 586,0 unităţi şi pe parcursul anului real au activat în mediu 510,0 unităţi, ceea ce constituie 87,0% din cel prevăzut.
Din contul cheltuielilor aferente grupului dat la toate componentele, au fost finanțate următoarele subprograme:
Subprograme gestionate de Ministerul Economiei
Pentru subprogramul „Elaborarea politicii şi managementul în domeniul dezvoltării economiei” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 18251,2 mii lei, sau la nivel de 99,2% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Export faţă de anul precedent
|
%
|
|
113.0
|
111.3
|
-1.7
|
98.5
|
|
|
Import faţă de anul precedent
|
%
|
|
110.0
|
104.9
|
-5.1
|
95.4
|
|
|
Investiţii în activele materiale pe termen lung faţă de anul precedent
|
%
|
|
110.0
|
103.3
|
-6.7
|
93.9
|
|
|
Indicele de lansare a afacerii, zile pentru iniţierea unei afaceri
|
număr
|
|
5.0
|
7.0
|
2.0
|
140.0
|
|
|
Indicele de lansare a afacerii, costul (% din venit pe cap de locuitor)
|
%
|
|
8.0
|
5.4
|
-2.6
|
67.5
|
|
|
Indicele de lichidare a afacerii, coeficientul de recuperare a investiţiei (cent la dolar SUA)
|
coef.
|
|
31.0
|
32.8
|
1.8
|
105.8
|
|
|
Indicele de lichidare a afacerii, durata
|
ani
|
|
2.8
|
2.8
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Indicele de lichidare a afacerii, costul (% din venit pe cap de locuitor)
|
%
|
|
9.0
|
9.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Indicile producţiei industriale
|
%
|
|
107.0
|
106.6
|
-0.4
|
99.6
|
|
|
Rapoarte privind analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică în domeniile de competenţă
|
unități
|
|
16.0
|
16.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Aplicarea instrumentelor non-financiare pentru a reduce fluctuaţia personalului pînă la un nivel mai jos de 10%
|
%
|
|
10.0
|
8.7
|
-1.3
|
87.0
|
|
|
Pentru subprogramul „Administrare a proprietăţii publice” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 7066,3 mii lei, sau la nivel de 98,3% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Reorganizarea întreprinderilor (comasare, fuziune)
|
unități
|
|
12.0
|
26.0
|
14.0
|
216.7
|
|
|
Deetatizarea întreprinderilor
|
unități
|
|
25.0
|
12.0
|
-13.0
|
48.0
|
|
|
Restructurarea întreprinderilor (asanarea financiară sau lichidarea)
|
unități
|
|
8.0
|
7.0
|
-1.0
|
87.5
|
|
|
Numărul actelor legislative şi normative
|
unități
|
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Atragerea investiţiilor, total
|
mii lei
|
|
35000.0
|
40455.0
|
5455.0
|
115.6
|
|
|
atragerea investiţiilor prin privatizare
|
mii lei
|
|
35000.0
|
40455.0
|
5455.0
|
115.6
|
|
|
Pentru subprogramul „Reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 3452,7 mii lei, sau la nivel de 100,0% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Titulari de licenţă
|
unităţi
|
|
10740.0
|
10769.0
|
29.0
|
100.3
|
|
|
Licenţe eliberate şi prelungite, total
|
unităţi
|
|
2450.0
|
2438.0
|
-12.0
|
99.5
|
|
|
- inclusiv, întreprinderilor nou-create
|
unităţi
|
|
580.0
|
576.0
|
-4.0
|
99.3
|
|
|
Licenţe reperfectate
|
unităţi
|
|
1114.0
|
1093.0
|
-21.0
|
98.1
|
|
|
Prescripţii emise
|
unităţi
|
|
240.0
|
140.0
|
-100.0
|
58.3
|
|
|
Decizii de suspendare temporară a licenţei
|
unităţi
|
|
82.0
|
64.0
|
-18.0
|
78.0
|
|
|
Decizii de retragere a licenţei
|
unităţi
|
|
165.0
|
163.0
|
-2.0
|
98.8
|
|
|
Decizii de retragere a licenţei adoptate în baza cererilor titularilor de licenţă
|
unităţi
|
|
78.0
|
85.0
|
7.0
|
109.0
|
|
|
Decizii de retragere a licenţei adoptate în baza cererilor titularilor de licenţă
|
unităţi
|
|
112.0
|
88.0
|
-24.0
|
78.6
|
|
|
Autorizaţii eliberate pentru import/export în regim preferenţial
|
unităţi
|
|
1000.0
|
1540.0
|
540.0
|
154.0
|
|
|
Declaraţii şi cereri examinate
|
unităţi
|
|
6200.0
|
7372.0
|
1172.0
|
118.9
|
|
|
Controale inopinate efectuate
|
unităţi
|
|
130.0
|
47.0
|
-83.0
|
36.2
|
|
|
Durata medie a executării declaraţiei de eliberare/prelungire a licenţei
|
zile lucrătoare
|
|
3.6
|
2.9
|
-0.7
|
80.5
|
|
|
Durata medie a executării cererii de reperfectare a licenţei
|
zile lucrătoare
|
|
4.6
|
3.9
|
-0.8
|
83.7
|
|
|
Durata medie a executării cererii de eliberare a autorizaţiilor pentru import/export
|
zile lucrătoare
|
|
1.4
|
1.2
|
-0.2
|
85.7
|
|
|
Subprogram gestionat de Ministerul Finanțelor
Pentru subprogramul „Elaborare a politici şi management în domeniul bugetar - fiscal” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 31454,3 mii lei, sau la nivel de 99,0% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Majorarea numărului net al indicatorilor îmbunătăţiţi pentru eveluarea perfomanţei managementului finanţelor publice PEFAPII-PI12
|
unităţi
|
1.0
|
1.0
|
1.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la venituri
|
devieri, %
|
2.0
|
“+/-” 5
|
-
|
|
|
-2.0
|
|
Legea bugetară anuală consistentă cu CBTM la cheltuieli
|
devieri, %
|
2.0
|
„+/-” 5
|
-
|
|
|
-2.0
|
|
Ponderea serviciului datoriei de stat in veniturile bugetului de stat
|
%
|
3.3
|
3.3
|
2.4
|
-0.9
|
72.7
|
-0.9
|
72.7
|
Ponderea bugetelor pe programe în suma totală a bugetului de stat
|
%
|
70.5
|
72.6
|
72.6
|
0.0
|
100.0
|
2.1
|
103.0
|
Numărul de acte normative elaborate în domeniul contabilităţii şi auditului în sectotul corporativ
|
unități
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
3.0
|
175.0
|
-5.0
|
58.3
|
Acte normative în domeniul activităţii de audit
|
unități
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
2.0
|
150.0
|
1.0
|
120.0
|
Actualizarea cadrului normativ în domeniul controlului financiar public intern
|
unități
|
1.0
|
1.0
|
4.0
|
3.0
|
400.0
|
3.0
|
400.0
|
Nivelul vărsării în buget a dividendelor şi defalcărilor comparativ cu cel aprobat în Legea bugetului de stat pe anul respectiv
|
%
|
100.2
|
100.0
|
100.2
|
0.2
|
100.2
|
0.0
|
100.0
|
Subprogram gestionat de Biroul Național de Statistică
Pentru subprogramul „Elaborare a politicii şi management în domeniul statisticii” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 19078,2 mii lei, sau la nivel de 98,9% din alocaţiile precizate.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Asigurarea cu instrumentar statistic sectorul public şi real al economiei
|
%
|
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Realizarea Programului de lucrări şi ediţii statistice
|
%
|
|
100.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Metodologia privind indicatorii statistici pe termen scurt
|
unitate
|
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Implementarea Nomenclatorului de produse şi servicii
|
număr
|
|
2.0
|
2.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Elaborarea/revizuirea metodologiilor cercetărilor statistice vizînd: calculele balanţelor resurselor alimentare şi utilizării lor, pragul sărăciei absolute, migraţia forţei de muncă, accindente de muncă şi tranziţia de la şcoală la muncă
|
număr
|
|
4.0
|
4.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Ponderea cercetărilor statistice realizate prin metode moderne (prin sondaj)
|
%
|
|
8.0
|
8.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Rapoartelor/chestionarelor statistice prezentate de către agenţii economici în format electronic din numărul total de rapoarte
|
număr
|
|
4.0
|
0.0
|
-4.0
|
0.0
|
|
|
Subprogram gestionat de Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
Pentru subprogramul „Elaborare a politici şi management în domeniul dezvoltării informaționale” au fost finanţate cheltuieli în sumă de 9221,5 mii lei, sau la nivel de 99,9% din prevederi.
Principalii indicatori de performanţă stabiliți pentru subprogamul dat, se reflectă în următorul tabel:
Denumirea indicatorului de performanță
|
Unitatea de măsură
|
2012 executat
|
2013
|
2013 executat față de 2012 executat
|
precizat
|
executat
|
executat față de precizat
|
suma
|
%
|
suma
|
%
|
Procentul actelor normative/legislative aprobate din cele necesare
|
%
|
|
80.0
|
80.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Procentul de programe/proiecte implementate
|
%
|
|
90.0
|
33.3
|
-56.7
|
37.0
|
|
|
Numărul de acte normative/legislative elaborate
|
număr
|
|
30.0
|
37.0
|
7.0
|
123.3
|
|
|
Numărul de programe/proiecte elaborate
|
număr
|
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
100.0
|
|
|
Dostları ilə paylaş: |