~ Landstinget ~'~~~ Halland Handlingar Landstingsfullmäktiges sammanträde november 2007 i Halmstad


Utveckling av en gemensam värdegrund för landstinget



Yüklə 2,09 Mb.
səhifə11/14
tarix11.09.2018
ölçüsü2,09 Mb.
#80831
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Utveckling av en gemensam värdegrund för landstinget

Målstyrning bygger på att ge medarbetarna ansvaret och möjligheten att skapa vägen för att uppfylla målen. Vision och värdegrundsarbete förstärker, sätter ramar för och inspirerar den målstyrda organisationen.

Landstingets vision ska tydliggöra varför organisationen finns till och vart den är på väg. Värdegrundsarbete tydliggör kulturer och förhållningssätt som ska genomsyra verksamheten i det dagliga arbetet. En sorts sociala trafikregler som alla känner till och bejakar. Ytterst är det de förtroendevaldas uppgift att besluta såväl vision som värde-grund men processen att skapa en gemensam vision och värdegrund sker tillsammans, där medarbetare och ledare ges stort utrymme att delta.
Landstinget Halland ska 2008 fortsätta processen att utveckla en vision och gemensam värdegrund för organisationen. Syftet är att förstärka delaktigheten hos medarbetarna i visionen för landstingets verksamhet. Att skapa förutsättningar för ökad delaktighet ska ytterst bidra till en god hälso- och sjukvård till Hallands invånare, där landstingets medarbetare deltar med stort engagemang. Arbetet ska leda till förbättrat bemötande i vården och utveckling av positiva attityder inom och utom den egna verksamheten. I värdegrundsarbetet är det självklart att tydligt uttrycka förväntningar och spelregler kring mångfald, jämställdhet och hälsofrämjande ledarskap.

Ekonomi
Den allmänna ekonomiska utvecklingen, både internationellt och i Sverige, påverkar de ekonomiska förutsättningarna för Landstinget Halland då landstingets intäkter till 90 procent består av skatter och statsbidrag/utjämningsbidrag.
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och arbetsmarknad fortsätter att utvecklas starkt. BNP väntas växa med 3,4 procent 2007 och 3,0 procent 2008 och arbetslös­heten beräknas sjunka till 4 procent år 2008. Det är främst den inhemska efterfrågan som driver tillväxten. Hushållens konsumtion väntas växa framöver. Detta till följd av snabbt stigande disponibla inkomster och ökad sysselsättning. Löneökningstakten bedöms bli högre de kommande åren till följd av stigande resursutnyttjande och de avtal som slutits. Detta bidrar till att inflationstrycket tilltar. BNP bedöms öka med 2,5 procent år 2009 och 1,9 procent år 2010.

11(37)


101

Den ökande sysselsättningen och de stigande lönerna bidrar till att skatteintäkterna ökar mer än de senaste åren.


I regeringens budgetproposition anges att tidigare aviserad ökning av anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2008 ligger kvar. Regeringen gör bedömningen att utjämningsbidraget bör ligga kvar på 2008 års nivå även för 2009 och 2010.
Statistiska Centralbyrån har redovisat sin preliminära beräkning av kostnads- och inkomstutjämningen för 2008. Enligt beräkningen ökar landstingets strukturkostnad och närmar sig genomsnittet för riket, vilket ger en sänkning av avgiften till kostnadsutjämningen.
De försäkringstekniska antagandena om ränta och dödlighet som används vid beräk­ningen av landstingets pensionskostnader har reviderats. Pensionskostnaderna för 2008 och framåt har beräknats enligt de nya förutsättningarna. De ökade kostnaderna har rymts inom det avsatta utrymmet i den ekonomiska planen.

Budget 2008 Förtroendemannaorganisation

Grundprincipen i den politiska ledningsstrukturen bygger på tre ledningsnivåer: landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och lokala nämnder. För respektive nivå finns en tydlig ansvarsfördelning. Den sedan 2007 införda organisationen innebär att ansvaret som befolkningsföreträdare har förstärkts och förtydligats.


Landstingsstyrelsen har helhetsansvar för den samlade hälso- och sjukvården i hela länet. De lokala nämndernas uppdrag är att i de olika geografiska områdena analysera och beskriva befolkningens behov av hälso- och sjukvård. Det kräver en god dialog och samverkan. Presidierna från de lokala nämnderna tillsammans med landstings-styrelsens arbetsutskott ingår -i en planeringsberedning. Planeringsberedningen bereder förslag till landstingsfullmäktige om den hälso- och sjukvårdspolitiska inriktningen. I planeringsberedningen förs samtal om Mål & budget och plan för hälso- och sjuk­vårdsutbudet för hallänningarna (HSU) för att tillgodose hallänningarnas behov av hälso- och sjukvård.
Den politiska ledningsstrukturen innebär att landstingsfullmäktige fördelar huvud-delen av de ekonomiska medlen för den samlade hälso- och sjukvården till lanstings-styrelsen. Därefter fattar landstingsstyrelsen beslut om plan för hälso- och sjuk­vårdsutbudet för hallänningarna (HSU) 2008.

12(37)


102

Ersättning till närsjukvården — Vårdval Halland

Landstingsfullmäktiges beslut om Vårdval Halland innebär att landstingsfullmäktige årligen i samband med Mål & budgetbeslutet anger vilka mål som vårdenheten ska uppfylla för att få del av hela hälso- och sjukvårdspengen per invånare. Det är landstingsfullmäktiges möjlighet att säkra att invånarna får den vård som motsvarar deras behov och att vården håller en hög kvalitet.


Målen i Vårdval Halland är år 2008:

  • Tillgänglighet Vårdenheten ska till 100 procent uppfylla den nationella vårdgarantin

  • Täckningsgrad

80 procent av invånarnas konsumtion i öppen hälso- och sjukvård ska tillgodoses hos den vårdenhet som patienten valt, och hos de med vårdenheten samverkande aktörerna samt övriga vårdenheter inom närsjukvården.

  • Medicinsk kvalitet Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet, vilket ska finnas dokumenterat i rutiner och system som möjliggör extern granskning och revision.

  • Samverkan

Vårdenheten ansvarar för att skapa effektiva vårdkedjor för den enskilde patienten och samverkan ska utvecklas efter lokala förutsättningar så att hälsovinster och ökad livskvalitet uppstår och verksamheten därigenom kan utgöra en väl fungerande bas i hälso- och sjukvården.

  • Säker vård

En säker hälso- och sjukvård verkar för kontinuitet för patienten, att patienten ska ha ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas eller be-handlas samt att patienten ska ha ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet.

  • Vårdens utveckling Hälso- och sjukvården ska styra mot hälsovinster och bedrivas med effektiva behandlingsmetoder.

  • Läkemedel

Vårdenheten ska ha en läkemedelsförskrivning som är kostnadseffektiv och av god kvalitet. Minst 50 procent av de terapeutiska kvoterna för läkemedel ska vara uppnådda.

  • Hälsofrämjande arbete

Vårdenheten ska ge alla patienter ett kort samtal om livsstil och om levnads-vanor. Vid behov ska rökslutarstöd, råd om fysisk aktivitet, stöd vid övervikt och fetma samt stöd vid riskbruk av alkohol erbjudas. Ytterligare information om på vilket sätt målen kommer att följas upp finns i landstingsstyrelsens årliga beslut om tillämpningsföreskrifter för Vårdval Halland.

13(37)


103

Om målen inte uppnås sker en reducering av hälso- och sjukvårdspengen. År 2008 kommer graden av måluppfyllelse avseende täckningsgradsmålet och deltagande i kvalitetsregistren att utgöra underlag för reducering av hälso- och sjukvårdspengen. Övriga mål är också viktiga att uppfylla och information om måluppfyllelse kommer att finnas tillgänglig för alla invånare i Halland.


För bristande måluppfyllelse reduceras hälso- och sjukvårdspengen med följande kronor för vårdenhetens totala vårdpoäng.
Kronor per täckningsgradsintervall (procent)
78-79 30 68-69 185 w-59 340

76-77 65 66-67 220

74-75 95 64-65 250

72-73 125 62-63 280

70-71 155 60-61 310
Den vårdenhet som inte deltager i kvalitetsregistret för diabetes kommer vid första uppföljningen i april att få ett ekonomiskt avdrag på 100 000 kronor.
Beslut om hälso- och sjukvårdspengen tas årligen i samband med Mål & budget-beslutet. Hälso- och sjukvårdspengen utbetalas till vårdenheten enligt landstings-fullmäktiges beslut 2006-06-12 § 59 om Ersättningsmodell för primärvård/när­sjukvård — Vårdval Halland.
Hälso- och sjukvårdspengen 2007 är 2 720 kronor relaterad till invånarens ålder.

Ålder poäng Ersättning/invånare exkl momskompensation

0 - 6 2,0 5 440 kronor

7 - 64 0,6 1 632 kronor

65 -79 2,0 5 440 kronor

80 - 3,0 8 160 kronor

De lokala nämnderna erhåller en ekonomisk ram för att tillhandahålla mödrahälsovård och ungdomsmottagningsverksamhet, stöd och handledning till personal vid särskilda boenden, hälso- och sjukvårdsinsatser vid kommunens korttidsboenden och hälsofräm­jande insatser för sin befolkning.
Nuvarande utbildningsnivå av ST-läkare i allmänmedicin är inte tillräcklig för att möta rekryteringsbehovet för pensionsavgångar och den ökande befolkningen. I budget och plan avsätts resurser för att kunna utbilda det antal som bedöms motsvara det framtida behovet.

14(37)


104

Hälso- och sjukvårdsområden

Befokningsmängden ökar i Halland, med såväl ökande andel äldre som barn. Medicinsk och teknisk utveckling skapar nya möjligheter. Allt fler sjukdomstillstånd kan behandlas och botas och vi har fått nya nationella riktlinjer inom både hjärt­sjukvården och cancersjukvården. För att tillgodose hallänningarnas behov av hälso­och sjukvård och därmed uppfylla vårdgarantin tillförs landstingsstyrelsen 150 mnkr. De största behoven finns inom urologi, hjärt - kärlsjukdomar, barn- och ung­domspsykiatri och vuxenpsykiatri.


Framtagande av nya nationella medicinska riktlinjer ökar varje år. För att kunna följa dessa och andra utvecklingsprojekt tillförs landstingsstyrelsen 19 mnkr. I utvecklings-pengarna ingår också medel för att tillgodose behoven i det Handikappolitiska prog­rammet.
Invånarna i Halland har både ur nationellt och internationellt perspektiv en god hälsa och medellivslängden är hög, men det finns skillnader mellan olika delar av befolk­ningen. Detta avspeglar sig bland annat i att ohälsotalen varierar i de halländska kom­munerna. Ohälsan hos barn och ungdomar ökar visar de befolkningsstudier som gjorts av primärvårdens FoUU-enhet. För att bryta denna utveckling tillförs medel till Vård-val Halland för tidiga insatser inom barnhälsovård, mödrahälsovård och ungdoms-mottagningsverksamhet via de lokala nämnderna.
Det sker en utveckling inom området specialistläkemedel med förbättrad livskvalitet som följd. För de ökade kostnaderna för läkemedel i såväl öppen som sluten specia­listvård tillförs landstingsstyrelsen ytterligare ekonomiska medel.
Landstingsstyrelsen tillförs ekonomiska medel till finansiering av de ökade kost­naderna för patienter som dömts enligt Lagen om rättspykiatrisk vård och som av olika skäl måste vårdas utanför det egna landstinget.
Nya ekonomiska medel är inte alltid lösningen för att kunna möta hallänningens behov av hälso- och sjukvård. Tidiga hälsofrämjande insatser, samverkan med andra aktörer, en mer kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, säker vård, nya arbetssätt, förbättrad logistik är exempel på åtgärder.
Nuvarande antal AT-läkare är inte tillräcklig för att möta rekryteringsbehovet för pensionsavgångar och den ökande befolkningen. Till landstingsstyrelsens budget och plan avsätts resurser för att kunna utbilda det antal som bedöms motsvara det framtida behovet.
Utöver ovanstående områden så tilldelas landstingsstyrelsen medel för att minska väntetiden vid sjukresa, bättre stöd till verksamhetsansvariga chefer och e-arkiv.

15(37)


105

Årets resultat

Årets resultat enligt 2008 års budgetförslag uppgår till 39,9 mnkr och uppfyller därmed balanskravet. Inom resultatet har 60 mnkr för framtida pensionskostnader finansierats. Investeringsbudgeten omsluter 442,1 mnkr för 2008.



Avgifter och taxor

Avgifter och taxor är oförändrat sedan 2005 med undantag av avgiftsförändringen med anledning av Vårdval Halland i maj 2007 och några kompletteringar. Patientavgifterna 2008 framgår i bilaga.

Patienttaxan för den landstingsdrivna allmäntandvården och specialisttandvården höjs med 3,6 procent. Patientavgiften inom det reformerade tandvårdsstödet avseende nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade samt för tandvård som ges som led i en sjukdomsbehandling följer patientavgifterna för öppen sjukvård och förändras således inte. Den genomsnittliga ersättningen per omhändertagen 3-19-åring inom barn - och ungdomstandvården blir 1 188 kr 2008

Landstingsbidrag 2008 (tkr)

Halmstadsnämnden 23 230


-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Varbergsnämnden 15 190


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laholmsnämnden 7 650


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hyltenämnden 4 995


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Falkenbergsnämnden 11 635


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kungsbackanämnden 20 280


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hjälpmedelsnämnden 59 515


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Patientnämnden 695


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Revisionen 3 900


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Landstingsstyrelsen, hälso- och_sjukvård 5 349 355__

_ Landstingsstyrelsens egen verksamhet 234 655 _

Landstingsstyrelsens gem. verksamhet 216 311

Summa 5 947 411

16(37)


106

Resultatbudget

Beräkningarna utgår ifrån verksamheternas budgeterade externa nettokostnader



Resultatbudget 2008 Mnkr

Verksamhetens externa nettokostnader (inkl avskrivn) - 5 947,4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Skatteintäkter + 4780,0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Utjämningssystem + 534,7

Statsbidrag; läkemedel och ökad kval. i sjukskrivningsproc + 677,0

Finansiella intäkter + 80,0

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finansiella kostnader - 24,4

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 

+ 99,9


Planerad_öknin0_av eget-kapital för-pensionskostnader - 60,0

Årets resultat + 39,9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finansieringsbudget


Finansieringsbudgeten visar hur de likvida medlen förändras. Beräkningen utgår från resultaträkningen, investeringar och finansiella poster. Ej likviditetspåverkande kostnader i resultaträkningen har exkluderats (avskrivningar, skuldökning för pensioner och patientförsäkring).
Finansieringsbudget 2008 Mnkr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Verksamhetsnetto + 448,1

Investeringar - 442,1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Finansiering, återbetald utlåning + 2,0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

Justering för förändring av rörelsekapitalet exkl likvida medel + 8,0

Förändring av omsättningstillgångar - 11,0

Förändring av kortfristiga skulder + 28,0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Förändring av likvida medel + 25,0

17(37)

107


Balansbudget

Balansbudgeten visar i sammandrag landstingets samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital, prognostiserade per den 31/12 budgetåret. För mer långsiktiga bedöm­ningar av den ekonomiska utvecklingen erfordras en total bild av den ekonomiska ställningen, vilket balansbudgeten ger. Ett vanligt mått på den ekonomiska ställningen är soliditet, som anger hur stor del av tillgångarna som finansieras med eget kapital. I 2008 års balansbudget är soliditeten 61,2 procent. Enligt landstingets mål för stark ekonomi bör soliditeten vara minst 60 procent.



Balansbudget 2008 Mnkr 540

Tillgångar 2

Anläggningstillgångar

Likvida medel 2 269

Kortfristiga fordringar 431

Omsättningstillgångar 2 700

Summa tillgångar 5 240

Skulder och eget kapital Mnkr 209

Landstingskapital 3

Avsättning till pensioner 728

Avsättning till patientförsäkring 185

Långfristiga skulder 42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kortfristiga skulder 1 076 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S u m m a skulder och eget kapital 5 240

Rörelsekapital

varav för verksamhet 542

varav för pensioner 1 083

Soliditet, procent 61,2

Ansvarsförbindelse för pensioner 3 440

18(37)

108


Investeringsbudget
Investeringsbudgeten 2008 omsluter 442,1 mnkr varav 130 mnkr avser det beräknade utrymmet för årligen återkommande utbyte och komplettering av befintlig utrustning samt behov av nyinvestering inom verksamheterna.
Budget och investeringsplan 2008-2011 (mnkr)

2008 2009 2010 2011

Mnkr 442,1 478,1 350,0 350,0

Investeringsbudget 2008 Belopp: tusental kronor

Nämnd/styrelse Investe- Medels 

ringsram Medelsanvisning förbrukn

Verksamhet/program Enl tidigare Förslag i Beräknad T o m

Objekt besluttom budget medels- 2007

budget 2008 förbrukn år)

2007 utrustn ansl

Driftstyrelse Länssjukhusetlamb 340 000 340 000 25 000 310 000

Entre o mottagningsbyggnad F

Ideplan 2006, prioriterad delram 21 000 1 000 10 000 1 000

- ombyggnad dialys F

- KAVA F 3 000 2 000 1 000 2 000

- följdinvesteringar F 7 500 7 500

Rev ideplan 2006, etapp 2 14 100 5 000

- teknikinvestering F

- hjärt/kärlcentrum F 5 500 5 500

- vårdavd 71 o 72 F 5 500 5 500

- förstudie barnens hus F 2 200 2 200

- norra klockhuset (läkarexp) F 27 500 3 000

Driftstyrelse Sjukhuset i Varberg 163 000 63 000 64 000 63 000

Ideplan Sjukhuset i Varberg

- OP-block F

Följdinvesteringar OP-block 38 000 10 000 10 000 10 000

- tekniska system och provlösningar F

Mottagningsblock, prioriterad del 25 000 3 000 1 000 1 000

- ombyggnad ortopedmottagningen F

- ombyggnad KK-mottagning, följdinvest F 12 000 10 000 0

BB/förlossningsblock 25 000 1 000

- omb BB-avdelning F

19(37)


109

Investeringsbudget 2008 Belopp: tusental kronor

Nämnd/styrelse Investe- Medelsanvisning Medels 

ringsram förbrukn

Verksamhet/program Enl tidigare Förslag i Beräknad T o m

Objekt beslut t o m budget medels- 2007

budget 2008 förbrukn årl

2007 utrustn ansl

Driftstyrelse Sjukhuset i Varberg 8 000 8 000

Akutblock, del av

- entre o väntrum F

-förstudie F 1 000

Serviceblock, förstudie F 1 000

Solceller/solavskärmning F 3 000 3 000 2 000 1 000

Belysningsstyrning F 2 250 1 125 1 125 1 125

Närvårdsområde Halmstad 10 000 10 000 7 000 3 000

Ombyggnad Nyhems vd F

Närvårdsområde Varberg 5 000 5 000 400 1 100

Ombyggnad huvudavlopp, vårdcentral F

och sjukhem Tvååker 52 000 52 000 11 000 41 000

Närvårdsområde Kungsbacka

Ideplan Kungsbacka:

- spår 1 ombyggn sjukhusbyggnad F

- spår 2 a nybyggn Gårdshus F 67 000 18 000 16 000 7 000

- spår 3 a nybyggn kvinnomottagn F 50 000 2 000 10 000 2 000

- spår 3 b+c ombyggn lämnade ytor F 37 000 2 000

Psykiatristyrelsen 139 000 17 000 40 000 17 000

Ideplan psykiatriska kliniken, SiV

- om- och tillbyggnad inkl projektering F

- tekniska system och prov lösningar F 24 000 7 000

20(37)


110

Investeringsbudget 2008 Belopp: tusental kronor

Nämnd/styrelse Investe- Medelsanvisning Medels 

ringsram förbrukn

Verksamhet/program Enl tidigare Förslag i Beräknad T o m

Objekt besluttom budget medels- 2007

budget 2008 förbrukn årl

2007 utrustn ans!

Landstingsstyrelsen 10 000 10 000

Investeringsram för mindre objekt 2008 F

Tekniska förbättringar F 5 000 5 000

Ökad tillgänglighet i allmänna lokaler F 6 000 4 000 4 500 1 500

Sjukhus gemens, övriga objekt 2008 F 6 000 6 000

Diverse ospecificerade mindre objekt F 1 200 1 200

Landstingsfastigheters äskande: 29 000 3 000

- enkelt avhjälpta hinder F

- energideklarationer F 2 200 2 200

- energiåtgärder F 5 400 5 400

Lt-gem it-investeringar enl plan U 5 150 5 150

VIS/BMS vårdadministration U 3 200 3 200

VAS vårdadministration U 5 200 8 800 5 200 8 800

Nationell it-strategi, anpassn Halland U 4 000 3 500 4 000 3 500

TOTALT 312 075

Nämndernas årliga utrustningsbehov 130 000

21(37)


111

Planeringsförutsättningar 2009 - 2011
Med utgångspunkt från föreslagen budget 2007, de beskrivna planeringsförutsättning­arna och de planerade verksamhetsförändringarna kommer landstinget att ha en budget i balans under hela perioden.
De samlade externa nettokostnaderna har för perioden 2009-2011 beräknats genom generella uppräkningar av 2008 års budget. Sveriges Kommuner och Landstings senaste tillgängliga generella planeringsförutsättningar, grundade på en positiv konjunkturutveckling med en låg inflation, har utgjort grunden för beräkningarna.
Under planperioden avsätts stora resurser för att genomföra intentionerna inom Vårdval Halland med avsikt att nå uppsatta mål i slutet av perioden. Behovet av dialysplatser ökar och en utbyggnad kommer att ske. I planen för 2009 har upptagits resurser för att öppna ytterligare 9 platser vid länssjukhuset. Som en följd av det omfattande investeringsprogrammet har även resurser avsatts för stigande hyreskostnader under perioden.

Ekonomisk plan 2009-2011

Landstingsbidrag till verksamheten 2009-2011 Landstingsbidrag 2011

2008 års prisnivå (tkr)

Nämnd

Halmstadsnämnden

2009 2010

24 730 26 230

26 230



Varbergsnämnden 16 090 16 990 16 990

Laholmsnämnden 7 770 7 890 7 890

Hyltenämnden 5 120 5 245 5 245

Falkenbergsnämnden 11 635 11 635 11 635

Kungsbackanämnden 21120 21 960 21 960

Hjälpmedelsnämnden 59 515 59 515 59 515

Patientnämnden 695 695 695

Revision 3 900 3 900 3 900

Landstingsstyrelsen, hälso-och sjukvård 5 391 155 5 424 355 5 455 755

Landstingsstyrelsen, egen verksamhet 218 255 217 155 217 155

Totalt till verksamheten 5 759 985 5 795 570 5 826 970,

22(37)


112 Investeringsplan 2009 - 2011 Belopp: tusental kronor (LP)

Nämnd/styrelse 2009 2010 2011 2009-2011

Verksamhet/program/Objekt

Driftstyrelse Länssjukhuslambulans

Entre och mottagningsbyggnad F 5 000 5 000

Ideplan 2006, prioriterad delram

- ombyggnad dialys F 10 000 10 000

Rev ideplan 2006, etapp 2

- teknikinvestering F 9 100 9 100

- norra klockhuset (läkarexp) F 24 500 24 500

Driftstyrelse Sjukhuset i Varberg

Sjukhuset i Varberg, ideplan

- OP-block F 26 000 10 000 36 000

- specialisttandvård omflyttning F 5 000 5 000

- ombyggnad sterilcentral F 9 500 9 500

- tekniska system och provisoriska lösningar F 12 000 6 000 18 000

Mottagningsblock, prioriterad del

- ombyggnad ortopedmottagn F 16 000 7 000 23 000

- ombyggnad KK-mottagning, följdinvestering F 2 000 2 000

BB/förlossningsblock

- ombyggnad BB-avdelning F 2 000 20 000 22 000

Närvårdsområde Varberg

Ombyggnad huvudavlopp, vårdcentral och F 3 500 3 500

sjukhem Tvååker

Närvårdsområde Falkenberg

Upprustning av vvs-installationer vårdcentralen F 6 400 6 400

Närvårdsområde Kungsbacka

Ideplan Kungsbacka

- spår 2 a nybyggnad Gårdshus F 44 000 44 000

- spår 2 b+c ombyggnad lämnade ytor F 5 000 13 000 18 000

- spår 3 a nybyggnad kvinnomott. F 28 000 10 000 38 000

- spår 3b+c ombyggnad lämnade ytor F 15 000 20 000 35 000

23(37)

113

Investeringsplan 2009 - 2011

Belopp: tusental kronor (LP)

Nämnd/styrelse 2009 2010 2011 2009-2011

Verksamhet/program/Objekt

Psykiatristyrelsen

Ideplan psykiatriska kliniken, SiV

- om- o tillbyggnad inkl projektering F 45 000 30 000 7 000 82 000

- tekniska system o prov lösningar F 10 000 7 000 17 000

Landstingsstyrelsen

Investeringsram för mindre objekt F 15 000 15 000 15 000 45 000

Tekniska förbättringar F 5 000 5 000 5 000 15 000

Sjukhus gemens, övriga objekt F 5 000 5 000 5 000 15 000

Diverse ospecificerade mindre objekt F 10 000 10 000 10 000 30 000

Enkelt avhjälpta hinder F 10 000 16 000 26 000

Ospec invest.utrymme 2009-2011 för ideplaner o F 44 300 152 200 196 500

övrigt invest.behov

Gem it-investeringar enl plan U 6 550 5 200 4 800 16 550

VAS vårdadministration U 3 500 4 000 3 500 11 000

Nationell it-strategi, anpassning Halland U 5 000 3 500 2 500 11 000

Nämndernas uppskattade årliga utrustningsbehov 142 000 137 000 125 000 404 000

Totalt 478 050 350 000 350 000 1 178 050 

24(37)

114 Patientavgifter 2008 Avgift (kr) exkl moms



Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård)

Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) 130 kr

vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) 300 kr

vardagar efter kl 20:00, lördagar efter 17:00, söndagar och

helgdagar

Specialistläkare inom allmänmedicin eller psykiatri (som inte ingår i WH), 130 kr

vardagar fram till 20:00

Specialistläkare inom allmänmedicin eller psykiatri (som inte ingår i WH), 300 kr

vardagar efter 20:00 samt lördagar, söndagar och helgdagar

Specialistläkare (exkl allmänmedicin eller psykiatri, ej heller inom vårdval 260 kr

Halland)

Akutmottagning på sjukhus 300 kr

Hembesök, närsjukvård dagtid/vardag (tider/klockslag enl 170 kr

ovan)

Hembesök, närsjukvård kvällar/helgdag (tider/klockslag enl 300 kr



ovan)

Hembesök, länsvård 300 kr

Avgift vid hembesök som inte är jour där alt är ett besök på spec 260 kr

läkarmottagningen,

ex palliativ vård, dialysvård, syrgasbehandling

1:a remissbesök, läkare 80 kr

Telefonkontakt, recept och förlängning av sjukintyg 80 kr

Telefonkontakt, rådgivning 0 kr



Sjukvårdande behandling (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukv

Sjukvårdande behandling, vård eller behandling som ges p g a sjukdom 100 kr

och som utförs av annan personal än läkare

Mellanliggande labbesök 100 kr

Dietist i primärvård och länsvård 100 kr

Hembesök av sjuksköterska, kurator från länsvård, som inte är jourbesök, 100 kr

där alt är ett besök på spec mottagningen, ex palliativ vård, dialysvård,

syrgasbehandling

Psykoterapeutisk behandling. 100 kr

Besök inom hörselvårds- och syncentralsverksamheten, 100 kr

exkl besök av teknisk karaktär såsom service

Fortsatt avgiftsfrihet vid besök inom närsjukvård hos distr sköt, sjuksköt, 0 kr

barnmorska och undersköterska

Särskilt livsstilsstöd (gäller t ex tobaksbruk, alkoholfrågor, övervikt samt brist på 0 kr

fysisk aktivitet) hos distr sköt, sjuksköt o undersköterska

25(37)


115

Tandvård för vissa grupper (ingår i högkostnadsskyddet, öppen sjukv)

Vissa särskilda patientgrupper har rätt att få tandvård till en 260 kr

kostnad som motsvarar landstingets patientavgifter för

öppen sjukvård

- Oral kirurgi och motsv

- Allmäntandläkare 130 kr

- Tandhygienist 100 kr

Hälsovård (ingår ej i högkostnadsskyddet)

Gynekologisk cellprovskontroll 130 kr

Graviditetstest (fr o m kalenderåret som kvinnan fyller 21 år) 130 kr

Mammografi 130 kr

Övrig hälsovård (Gula Taxan) Oförändrat. Olika avgifter

beroende på åtgärd



Hjälpmedel

Tens-apparat (hyresavgift/mån, ingår i 100 kr

högkostnadsskyddet)

Sluten hälso- och sjukvård (ingår ej i högkostnadsskydd)

Avgift per vårddag

• Barn och ungdom 0 — 19 år 0 kr

•20— 80 kr

• Yngre än 40 år med hel aktivitetsersättning eller hel 40 kr

sjukersättning, halv avgift de första 30 dagarna vid varje

vårdtillfälle

Övrigt

Mat och logi på sjukhusens BB-avdelningar för anhöriga,



avgift per påbörjat dygn

Ekonomisk kompensation till patient vid inställd vård

Höakostnadsskvdd, öppen vård

Nationellt högkostnadsskydd, som fastställs av riksdagen, ger patienten ett 900 kr

skydd för sjukvårdskostnader över en 12-månadersperiod

Månadsbaserat högkostnadsskydd inom Landstinget Halland, 400 kr

för i Halland bosatta patienter och dennes familj per kalendermånad

Annan avgiftsfrihet

Fortsatt avgiftsfrihet för barn och ungdomar t o m 19 år 0 kr

Särskilda grupper enligt lag eller beslut i LF 0 kr

Akut inläggning, ÖV-besök som leder till omedelbar inläggning i sluten vård 0 kr

Avgiftsfritt för patienter som deltar i forskning. 0 kr

208 kr/vuxen, 104 kr/barn


per påbörjat dygn Olika ersättningar

26(37)


Uteblivet besök (ingår ej i högkostnadsskyddet) Avgift för uteblivet tidsbeställt individuellt besök

Olika avgifter beroende på typ av besök

116

Sjukresor

Egenavgift enkel resa, kollektivtrafik 25 kr

Egenavgift enkel resa, taxi 40 kr

Egenavgift enkel resa, egen bil 1) 40 kr

Egenavgift enkel resa, landstingets sjukreselinje (en avgift vid sjukresa inkl ev 40 kr

anslutningstaxi)

Milersättning, egen bil 13 kr

Högkostnadsskydd egenavgifter (frivillig åtgärd från Landstinget Halland) 1 000 kr



1) Uttas ej när vårdbehovet innebär ofta återkommande besök till sjukvårds inrättning under en behandlingsperiod = minst 2-3 ggr/vecka under minst en två veckorsperiod.

Moms

Landstingsfullmäktige fastställer patientavgifter exkl moms. På vissa tjänster tas moms ut med 25 %.

Det är syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Tjänster som inte syftar till att skydda, bevara eller återställa hälsan är momsbelagda.

Avgiften inkl moms kan förändras om staten beslutar om förändrat regelverk/momssats.

27(37)

117

Allmäntandvårdens arvode

Från 1 januari 2008 rsökning, diagnostik, rådgivnin

Åtgärd Arvode

2008

111 Undersökning (20-29 år) 540

Undersökning (från 30 år) 540

112 Undersökning, omfattande (20-29 år) 946

Undersökning, omfattande (från 30 år) 946

103 Förhandsprövning 256

104 Remiss 64

105 Recept 54

106 Telefonrecept 102

107 Studiemodeller 379

122 Undersökning av tandhygienist (20-29 år) 492

Undersökning av tandhygienist (från 30 år) 492

131 Röntgenundersökning, intraoral, per bild 39

132 Röntgenundersökning, intraoral, per bild. Lägesbest, FHP steg 2 39

141 Panoramaröntgen 415

151 Röntgenundersökning, komplett för munhålan 632

161 Röntgenundersökning, extraoral, per bild 112

171 Mjukplastskena för blekning. 544

172 Idrottsskydd 854

173 Idrottsskydd, Playsafe, eller motsvarande 1494/1772

180 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Enl faktura

190 Laboratoriekostnader, PAD Enl faktura

951 Övrig behandling, timpris 1 403



2. Förebvaaande behandlin

v v Arvode



Åtgärd 2008

221 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och 657

överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande

behandlingsbehov. Normal.

222 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och 454

överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande

behandlingsbehov. Lägre

241 Förebyggande åtgärder av mindre omfattning. Normal. 296

242 Förebyggande åtgärder av mindre omfattning. Lägre 107

251 Profylaxskena, per skena 674

951 Övrig behandling, tandläkare timpris 1 403

953 Övrig behandling, tandhygienist timpris 767

28(37)

118


  1. Oralkirurgisk behandlin

Åtgärd Arvode

2008

311 Tanduttagning en tand 611

312 Tanduttagning en tand, omfattande behandling 911

321 Tanduttagning, varje ytterligare tand inom samma kvadrant och vid samma 371

behandlingstillfälle

331 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 1 662

341 Operativt avlägsnande av en tand alt. en rotspetsoperation, per kvadrant 1 662

342 Operativt avlägsnande av flera tänder, alt. flera rotspetsoperationer, per 2 279

kvadrant

351 övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, per 701

operationstillfälle

951 övrig behandling timpris 1 403


  1. Pulpakirurgisk behandlin

Åtgärd Arvode

2008

411 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 1 630

412 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal, omfattande 2 227

421 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 1 902

422 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler, omfattande 2 490

431 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 2 734

432 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler, omfattande 3 395

951 övrig behandling timpris 1 403


  1. Konserverande behandlin

Åtgärd Arvode

2008

521 Enytsfyllning i amalgam 499

522 Flerytsfyllning premolar i amalgam 598

523 Flerytsfyllning molar i amalgam 769

524 Amalgamkrona, premolar och molar 1 110

540 Enytsfyllning med glasjonomermaterial 299

540A Enytsfyllning med glasjonomermaterial (omfattande) 455

541 Enytsfyllning med komposit 513

543 Ceranafyllning en yta 770

550 Flerytsfyllning med komposit på fram- eller hörntand 747

551 Flerytsfyllning med komposit på premolar, 2 ytor 704

552 Flerytsfyllning med komposit på premolar, 3 eller flera ytor 848

553 Flerytsfyllning med komposit på molar, 2 ytor 891

554 Flerytsfyllning med komposit på molar, 3 eller flera ytor 1 019

555 Ceranafyllning på premolar, 2 ytor 998

556 Ceranafyllning på premolar, 3 eller flera ytor 1 121

557 Ceranafyllning på molar, 2 ytor 1 270

558 Ceranafyllning på molar, 3 eller flera ytor 1 398

29(37)


119

559 Flerytsfyllning i glasjonomermaterial (enkel) 512

559A Flerytsfyllning i glasjonomermaterial (omfattande) 683

559B Flera enytsfyllningar med komposit på en tand vid samma behandlingstillf. 519

per yta

559C Flera enytsfyllningar med glasjonomer på en tand vid samma behandlingstillf. 311

per yta

560 Kompositkrona, klinikframställd på framtand 1 046

561 Kompositkrona, klinikframställd på premolar 1 248

562 Kompositkrona, klinikframställd på molar 1 410

951 Övrig behandling timpris 1 403


  1. Behandling med fast protes Utöver arvode debiteras materialkostnad

Åtgärd Arvode

2008

601 Temporär krona 246

602 Temporär krona, teknikerframställd 352

611 Guldinlägg, laboratorieframställt kom positinlägg och maskinframställt 2 988

porslininlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulärförankring vid overdenture

621 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona. 4 343

622 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona av helkeramik. Bonding 4 834

ingår.

631 Gjuten pelare 1 630

632 Gjuten pelare, delad 2 067

641 Klinikframställd pelare, 1 stift 1 011

642 Klinikframställd pelare, 2 eller flera stift 1 118

651 Hängande broled, per led 1 854

661 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1 357

671 Fastsättning av lossnad krona 498

680 Titankomponenter, < 65 år Enl faktura

681 Titankomponenter, 1-stegs > 65 år Enl faktura

682 Titankomponenter, 2-stegs > 65 år Enl faktura

952 Övrig behandling timpris 1 403



  1. Behandling med avtagbar protes Utöver arvode debiteras materialkostnad

Åtgärd Arvode

2008

702 Prefabricerade tänder, material, per styck 74

711 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 2 283

721 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 404

731 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 7 281

732 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad, titanskelett 8 369

741 Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av Enl kostn

urtagskrona eller attachements försl.

742 Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av Enl kostn

urtagskrona eller attachements, titankonstruktion först.

751 Hel över- eller underkäksprotes, per käke, inkl. prefab.tänder 6 175

30(37)

120


761 Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes 1 577

771 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation 2 772

772 Sömnapn~skena/antisnarkskena 7 470

773 Lingualskena 1601

781 Tillsättning av lossnad protestand 456

791 Attachment, per styck, material Enl faktura

952 Övrig behandling timpris 1 403


  1. Övriga behandlingar inom protetik Utöver arvode debiteras materialkostnad

Åtgärd Arvode

2008

811 Övriga behandlingar (förhandsprövas).Behandling får ej inledas innan 1 403

försäkringskassan lämnat besked.(timpris)

840 Operation käkbensförankrade implantat, en fixtur 6 402

841 Operation käkbensförankrade implantat, två fixturer i ett operationsområde 7 363

842 Operation käkbensförankrade implantat, två fixturer i mer än ett op omr 8 323

843 Operation käkbensförankrade implantat, tre fixturer i ett op omr 9 070

844 Operation käkbensförankrade implantat, tre fixturer i mer än ett op omr 9 604

850 Operation käkbensförankrade implantat, fyra fixturer i ett op omr 10 351

851 Operation käkbensförankrade implantat, fyra fixturer i mer än ett op omr 11 204

852 Operation käkbensförankrade implantat, fem fixturer i ett op omr 12 805

853 Operation käkbensförankrade implantat, fem fixturer i mer än ett op omr 13 872

854 Operation käkbensförankrade implantat, sex el flera fixturer i ett op omr 14 939

855 Operation käkbensförankrade implantat, sex el flera fixturer i mer än ett op omr 16 326

861 Bro, underkäke 37 348

871 Bro, överkäke 41 616

881 Tillägg per fixtur vid delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall 1 107

eller titan

891 Overdenture vid implantat 17 714

952 Övrig behandling timpris 1 403


  1. Övriga behandlingar inom bastandvård

Åtgärd Arvode

2008

911 Undersökning och behandling av akutpatient, konsultation 373

912 Undersökning och behandling av akutpatient. 653

913 Undersökning och behandling av akutpatient, omfattande 952

931 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 1 116

941 Lustgasbehandling timpris 1 403

942 Hypnos, samtalsterapi timpris 1 403

951 Övrig behandling, tandläkare timpris 1 403

953 Övrig behandling, tandhygienist timpris 767

971 Frisktandvårdsgrupp 1/0, per år 680

971 Frisktandvårdsgrupp 1/1, per år 860

972 Frisktandvårdsgrupp 2, per år 1 400

973 Frisktandvårdsgrupp 3, per år 3 920

974 Frisktandvårdsgrupp 4, per år 8 960

991 Hjälpmedel timpris 1 403

31(37)

121


10. Övrigt

Åtgärd Arvode

2008

Tandblekning, en käke. Inkl. material 1 915 (inkl

moms)

Tandblekning, två käkar. Inkl. material 3 005 (inkl

moms)

Tandsmycke, fastsättning per smycke. Smyckepris tillkommer. Garantitid 12 mån 290 (inkl

moms)

Guld- eller Kristallsmycke. Garantitid 12 mån 130 (inkl

moms)

Guldsmycke med diamant. Garantitid 12 mån 260 (inkl

moms)

Material, ex Emdogain, Gortexmembran Enl faktura

Skriftligt intyg till försäkringsbolag, rättsintyg mm 530

Uppläggningskostnad för delbetalning vid frisktandvårdsavtal. 100

Uteblivande från behandling, vuxentandvård. Upp till 40 min. 360

Uteblivande från behandling, vuxentandvård. Mer än 40 min. 720

Uteblivande från behandling, barntandvård 130

Uteblivande från narkos 2 027



Tillägg för akuttandvård utanför ordinarie mottagningstid

Vid undersökning och behandling som utförs utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50 %.



Kostnadsförslag

Lämnade kostnadsförslag är preliminära. Ändrade förutsättningar för behandling eller taxeförändringar kan komma att medföra ändrade kostnader. Din tandläkare kommer då att informera dig. (Tandvårdstaxan §3).

32(37)

122

Specialisttandvårdens arvode

Från 1 januari 2008 (kr) Tandre lerin

Arvode

Åtgärd 2008

108 Foto serie 5-8 bilder 288

109 Foto dokumentation av hel behandling 576

881 Avtagbar apparatur % år 7 944

882 Avtagbar apparatur 1 år 11 177

883 Avtagbar apparatur 2 år 12 837

884 Fast apparatur i en käke %2 år 8 911

885 Fast apparatur i en käke 1 år 13 941

886 Fast apparatur i en käke 1 % år 16 289

887 Fast apparatur i en käke 2 år 18 637

891 Apparaturbehandling omfattande båda käkarna med fast apparat i minst en 17 949

käke, okomplicerad, 1 år

Apparaturbehandling omfattande båda käkarna med fast apparat i minst en 21 059

käke, 1 % år

892 Apparaturbehandling omfattande båda käkarna med fast apparat i minst en 23 406

käke, 2 år

893 Apparaturbehandling omfattande båda käkarna med fast apparat i minst en 26 784

käke, 2 % år

Apparaturbehandling omfattande båda käkarna med fast apparat i minst en 30 161

käke, 3 år

Tillägg till Tillägg till 881-893. Materialkostnad för Invisalign1 eller 2 käkar 19 125

åtg

Tillägg till 884-894 per käke för lingualortodonti 15 540



894 Fast apparatur i båda käkarna 1/2 år, enkel 17 596

Fast apparatur i båda käkarna 1 år, enkel 20 893

Fast apparatur i båda käkarna 1 1/2 år, okomplicerad 23 406

Fast apparatur i båda käkarna 2 år, normal 28 240

Fast apparatur i båda käkarna 2 1/2 år, komplicerad 33 410

831 Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (okomplicerat fall) 801

Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (komplicerat fall) 1 750

899 Övrig tandregleringsbehandling timtaxa 1 868



Övrigt

Åtgärd Arvode 2008

Skriftligt intyg till försäkringsbolag, rättsintyg 534

Uteblivande från behandling, vuxentandvård 360 alt.720

Uteblivande från behandling, barntandvård 260

Klinik ges möjlighet att erbjuda barn estetisk tandvård mot avgift enligt tandregleringens taxa. Vid kostnadsfri tandvård för barn ges möjlighet att välja osynlig tandställning mot att avgift för merkostnaden debiteras enligt taxan.


Som patient har du rätt att begära intyg på vilka material som används i tandreglerings-apparaturen.

33(37)


123

Specialisttandvårdens arvode

Från 1 januari 2008

Tillägg för akuttandvård utanför ordinarie mottagningstid

Vid undersökning och behandling som utförs utanför ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50



Förebvaaande behandlin

Åtgärd Arvode

2008

221 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och över- 705

skott samt puts och polering.

241 Ytterligare profylaxbehandling av mindre omfattning. 320

951 Övrig behandling, tandläkare 1 865/tim

953 Övrig behandling, tandhygienist 995/tim



3. Kirurgisk behandling

Eventuellt tillkommer materialkostnad

Åtgärd Arvode

2008

311 Tanduttagning 1189

321 Tanduttagning, varje ytterligare tand inom samma område och vid 491

samma behandlingstillfälle

331 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 2 176

332 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle, 3 070

Omfattande

341 Operativt avlägsnande av en tand alt. en rotspetsoperation, per 2 179

operationstillfälle

342 Operativt avlägsnande av flera tänder alt. flera rotspetsoperationer, per 3 070

operationstillfälle

351 Övrig mindre kirurgi, biopsi, plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand, 924

per operationstillfälle

360 Övrig icke operativ tid 1 865/tim

370 Övrig operativ tid 3 945/tim

3713 gentransplantat i samband med implantatinstallation. En kvadrant. Tagställe: 3 841

intraoralt, annat än implantatområde/operationskvadrant

3714 Bentransplantat i samband med implantatinstallation. Två kvadranter. 7 683

Tagställe: intraoralt, annat än implantatområde/operationskvadranter

3715 Bentransplantat ej i samband med implantatinstallation. En kvadrant. 7 683

Tagställe: intraoralt

3716 Bentransplantat ej i samband med implantatinstallation. Två kvadranter. 11 738

Tagställe: intraoralt

3717 Bentransplantat, en kvadrant. Tagställe: extraoralt 10 991

3718 Bentransplantat, två kvadranter. Tagställe: extraoralt 16 487

3731 Nervtransposition. En sida 7 683

3732 Nervtransposition. Två sidor 11 738

375 Distraction (benförlängning). Materialkostnader tillkommer 7 683

34(37)


124

3761 Split-crest (delning av käkbenet). Partiell käke 1 921

3762 Split-crest (delning av käkbenet). Hel käke 3 841

380 Estetisk kirurgi. Vid estetisk kirurgi under narkos debiteras även 7 918

narkosavdelningens kostnad

180 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Enl fakt

190 Laboratoriundersökning (PAD) Enl fakt

4. Pulpakiruraisk behandlin

Åtgärd Arvode

2008

411 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 2 119

412 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal, omfattande 2 896

421 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 2 473

422 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler, omfattande 3 236

431 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 3 555

432 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler, omfattande 4 413

951 Övrig behandling timpris 1865/tim



6. Protetisk behandling

Utöver arvode debiteras materialkostnad

Åtgärd Arvode

2008

601 Provisorisk krona eller bro, perled, klinikframställd 400

602 Provisorisk krona eller bro, perled, laboratorieframställd 801

621 Laboratorieframställt inlägg eller krona 5 640

622 Laboratorieframställt inlägg eller krona, bondad helkeramik 6 272

631 Gjuten pelare 2 134

632 Gjuten pelare, delad 2 678

641 Klinikframställd pelare, 1 stift 1 328

642 Klinikframställd pelare, 2 eller flera stift 1 455

651 Hängande broled, per led 2 561

661 Emaljretinerad konstruktion (etsbro), per stöd 1 786

671 Fastsättning av lossnad krona 650

681 Titankomponenter, <65 år Enl. fakt

682 Titankomponenter, enstegs, >65 år Enl. fakt

683 Titankomponenter, tvåstegs, >65 år Enl. fakt

702 Prefabricerade tänder, material, per styck 75

711 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 3 000

721 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 322

731 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 9 463

732 Delprotes med gjutet titanskelett, klammerförankrad 10 878

741 Komplicerad partiell protes Enl kostn

förs)

742 Komplicerad partiell protes, titankonstruktion Enl kostn



förs)

751 Hel över- eller underkäksprotes, per käke, inkl prefabricerade tänder 8 003

761 Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes 2 048

762 Temporär rebasering 1865/tim

771 Bettskena i hårdakrylat 3 601

35(37)


125

772 Sömnapnäskena/antisnarkskena 7 470*

773 Lingualskena 1601

781 Tillsättning av lossnad protestand 478

791 Material för gjuten protesförankring Enl. fakt

951 Övrig behandling, tandläkare 1,865/tim

* Vid diagnos sömnapnäsyndrom (eller utredning på ÖNH-klinik) sker behandling med sömnapnäskena (Åtg 772) enl läkarvårdstaxa.

8. Övrig behandling inom Protetik (implantatbehandling) Utöver arvode debiteras materialkostnad

Åtgärd Arvode

2008

811 Övriga behandlingar (förhandsprövas). Behandling får ej inledas innan 1 865/tim

försäkringskassan lämnat besked

812 Fixturplaceringsskena 1 296

831 Rådgivning och diagnostik av till specialist) remitterad patient (protetik och 1 750

tandreglering, icke förhandsprövning.

832 Rådgivning, diagnostik och utredning (inkl. förhandprövn, remiss etc.) av till specialist 2 134

(protetik och tandreglering) remitterad patient

840 Operation käkbensförankrade implantat, ett implantat 8 537

841 Operation käkbensförankrade implantat, två implantat i ett operationsområde 9 604

842 Operation käkbensförankrade implantat, två implantat i mer än ett op område 10 671

843 Operation käkbensförankrade implantat, tre implantat i ett op område 11 204

844 Operation käkbensförankrade implantat, tre implantat i mer än ett op område 12 805

850 Operation käkbensförankrade implantat, fyra implantat i ett op område 13 872

851 Operation käkbensförankrade implantat, fyra implantat i mer än ett op område 14 406

852 Operation käkbensförankrade implantat, fem implantat i ett op område 16 006

853 Operation käkbensförankrade implantat, fem implantat i mer än ett op område 17 073

854 Operation käkbensförankrade implantat, sex el fler implantat i ett op område 18 674

855 Operation käkbensförankrade implantat, sex el fler implantat i mer än ett op omr 20 275

861 Bro, käkbensförankrad, underkäke 40 549

871 Bro, käkbensförankrad, överkäke 44 817

881 Tillägg per implantat vid delimplantat, där krona eller broled utförs i ädelmetall 1 440

eller titan

891 Overdenture vid implantat 23 039

Enligt Försäkringskassans regler för implantatbehandling utgår ersättning för högst sex implantat vid behandling av helt tandlös överkäke. Motsvarande för tandlös underkäke är högst fem implantat (13a §; SFS 2005:267).
Om ytterligare implantat installeras debiteras 0,5 tim operation (Åtg 370) per extra implantat samt kostnad för titankomponenter (implantat bakom kindtänderna ersätts ej av Försäkringskassan).

Ev. behandling med bl.a. bentransplantat, nervtransposition, distraction och split-crest inför/i samband med implantatinstallation samt implantat-placeringsskena (Åtg 3713 tom Åtg 376 samt

Åtg 812) betalas helt av patienten.

36(37)


126

9. Övrig behandling inom bastandvård

Åtgärd Arvode

2008

913 a Undersökning och behandling av akutpatient 1 237

913 b Undersökning och behandling av akutpatient, omfattande (reponering, fixering) 2 134

921 Rådgivning och diagnostik av till specialist (ej protetik och tandreglering) remitterad 834

patienter

922 a Rådgivning och diagnostik (omfattande) av till specialist (ej protetik och tandreglering) a 1 157

b remitterad patientet b 1 805

923 Rådgivning, diagnostik och utredning (inkl. förhandsprövn, remiss etc.) av till specialist 2 198

(ej protetik och tandreglering) remitterad patient

931 Bettskena i mjukplast, per skena 1 436

941 Lustgasbehandling, narkos, iv sedering 1 865/tim

942 Hypnos, samtalsterapi 1 865/tim

951 Övrig behandling, tandläkare 1 865/tim

953 Övrig behandling, tandhygienist 995/tim

0991 Hjälpmedel 1 865/tim

Övrigt

Åtgärd Arvode

2008

Intyg Skriftligt kostnadsförslag till försäkningsbolag el dyl 1 645

Mtr Titannät/st 2134

Membran/st 2 134

Titan platta/st 2 134

Distraktionsapparatur/st 3 735

Emdogain 0,3 ml 1 280

Safescraper 518

Övrigt material (Bio-Oss mm) Enl fakt

ub Uteblivande från behandling max 30 min 360

ub Uteblivande från behandling mer än 30 min 720

ub Uteblivande från narkos 2 027

ub Uteblivande från behandling, barntandvård 260


  • Protetiska arbeten omfattas av garanti.

  • Som patient har Du rätt att begära intyg på vilka material som använts för fyllningar och protetiska konstruktioner.

  • Kostnadsförslag som lämnas är preliminära. Ändrade förutsättningar i behandlingen eller taxeförändringar kan komma att medföra ändrade kostnader. Din tandläkare kommer då att informera Dig (Tandvårdstaxan §3).

37(37)

127

Landstinget

HallandLandstingsstyrelsen - Utdrag ur protokoll

Sammanträdesdatum 2007-10-15

Akten

§ 148



Försäljning av fastigheten Varberg Fastarp 12:3, Varbergs kommun

Ls070295
Beslut

Landstingsstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag

Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att

• försälja fastigheten Varberg Fastarp 12:3, Varbergs kommun, till Varbergs Bostads AB, 556502-4220, mot en överenskommen köpeskilling av 13 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som framgår av upprättat förslag till köpeavtal.
Ärendet

På fastigheten Varberg Fastarp 12:3, belägen i Tvååker, Varbergs kommun, uppfördes i början av 1980-talet ett sjukhem med vårdcentral. Som en följd av Ädelreformen har Varbergs kommun från och med den 1 januari 1992 förhyrt sjukhemslokalerna medan landstinget fortfarande driver vårdcentralsverksam­heten. Mot bakgrund av att sjukhemmet motsvarar drygt två tredjedelar av den totala lokalarean har landstinget alltsedan Ädelreformens ikraftträdande erbjudit Varbergs kommun att förvärva fastigheten.


Sedan våren 2007 har diskussioner förts med Varbergs Bostads AB om ett övertagande av fastigheten. Dessa diskussioner har nu resulterat i ett förslag om försäljning av fastigheten till Varbergs Bostads AB. Förslaget innebär vidare att landstinget återhyr de lokaler som landstinget idag disponerar för vårdcentrals-verksamhet. Vidare övertar Varbergs Bostads AB befintliga hyresavtal med Varbergs kommun och Apotek AB.
Handlingar i ärendet

Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls070295, 2007-10-15)

1 (2) www.lthalland.se/handlingar

128


Vid protokollet

Lena Parmlöv



Justerat 2007-10-17

Mats Eriksson Dan Skantz

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2007-10-17.

2 (2) www.Ithalland.se/handlingar



G

Landstinget Hal land

Datum Diarienummer

2007-10-15 Ls070295

129

Landstingsfullmäktige



Försäljning av fastigheten Varberg Fastarp 12:3, Varbergs kommun
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

• försälja fastigheten Varberg Fastarp 12:3, Varbergs kommun, till Varbergs Bostads AB, 556502-4220, mot en överenskommen köpe­skilling av 13 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som framgår av upprättat förslag till köpeavtal.
Bakgrund

På fastigheten Varberg Fastarp 12:3, belägen i Tvååker, Varbergs kommun, uppfördes i början av 1980-talet ett sjukhem med vårdcentral. Som en följd av Ädelreformen har Varbergs kommun från och med den 1 januari 1992 förhyrt sjukhemslokalerna medan landstinget fortfarande driver vårdcentralsverksarn­heten. Mot bakgrund av att sjukhemmet motsvarar drygt två tredjedelar av den totala lokalarean har landstinget alltsedan Ädelreformens ikraftträdande erbju­dit Varbergs kommun att förvärva fastigheten.


Sedan våren 2007 har diskussioner förts med Varbergs Bostads AB om ett övertagande av fastigheten. Dessa diskussioner har nu resulterat i ett förslag om försäljning av fastigheten till Varbergs Bostads AB. Förslaget innebär vidare att landstinget återhyr de lokaler som landstinget idag disponerar för vårdcentralsverksamhet. Vidare övertar Varbergs Bostads AB befintliga hyresavtal med Varbergs kommun och Apotek AB.
Förslag

Med hänvisning till ovanstående föreslås att fastigheten Varberg Fastarp 12:3, Varbergs kommun, försäljs till Varbergs Bostads AB för en överenskommen köpeskilling om 13 miljoner kronor och med tillträde 2 januari 2008.

ts Eriksson Cat.. . R ahlöf Landstingsstyrelsens ordförande

Landstingsdirektör



130


131

Landstinget

HallandLandstingsstyrelsen – Utdrag ur protokoll

Sammanträdesdatum 2007-10-15

Akten


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin